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张家川县农业农村局
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2026年张家川县农业综合行政执法的预算公开情况说明
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 索引号:xnyncj/2026-00017 时间:2026-01-23 19:09:56 来源:  作者:
 

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表及项目绩效目标表(附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体绩效目标申报表

十四、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》,现将2026年部门预算公开如下:

部门职责

(一)宣传和贯彻执行国家、省市有关兽医兽药、生猪屠宰、 1饲料和饲料添加剂、农作物种子(种苗)、肥料、农药、农膜、农机、农(畜)产品质量、植物新品种保护、耕地质量、基本农田保护、畜牧业、渔业、生鲜乳、农村能源等属于农业综合行政执法领域的法律法规和规章。

(二)负责全县兽医兽药、牛羊屠宰、饲料和饲料添加剂、农作物种子(种苗)、肥料、农药、农膜、农机、农产品质量、植物新品种保护、耕地质量、基本农田保护、畜牧业、渔业、生鲜乳、农村能源等领域农业综合行政执法工作和日常执法检查。负责全面农业综合执法大案要案的办理查处工作。

组织、指导开展全县涉农法律法规的宣传教育与执法人员培训工作。

受理全县范围内农业综合行政执法方面的举报和投诉,承担全县农业综合行政执法案件复核工作。

完成县农业农村局以及上级农业综合行政执法机构交办的其他执法任务。

二、机构设置

本单位属正科级财政全额拨款事业编制参照公务员法管理单位,单位个数1 个,机构无变化。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2026年部门收入预算349.40万元,比2025年预算减少29万元,下降7.67%。其中:一般公共预算财政拨款收入349.40万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算收入0万元。

(二)支出预算

2026年部门支出预算349.40万元,比2025年预算减少29万元,下降7.67%。其中:基本支出344.40万元,占98.56%;项目支出5万元,占1.4%。

1.社会保障和就业支出为35.63万元。

2.卫生健康支出为13.19万元。

3.农林水支出为275.61万元。

4.住房保障支出为24.97万元

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出349.4万元,比2025年预算减少29万元,下降7.67%,下降的主要原因是人员减少和公用经费减少。具体安排情况如下:

(一)基本支出

2026年本部门一般公共预算财政拨款基本支出349.40万元,其中:

人员经费310.40万元。主要包括:主要包括:基本工资307.52万元、津贴补贴59.16万元、奖金48.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.46万元、职业年金缴费13.19万元、其他社会保障缴费0.50万元、职工基本医疗保险缴费13.19万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金24.97万元、绩效工资10.96万元、退休费2.68万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助0万元。

日常公用经费34.2万元。主要包括:办公费13.5万元、印刷费4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用13.2万元。

(二)项目支出

2026年本部门一般公共预算财政拨款项目支付5万元,比2025年预算增加5万元,增长100%,增长的主要原因是,年初项目预算增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,比2025年预算无变化。

2.公务接待费0万元,比2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元比2025年预算无变化。

4.培训费0万元,比2025年预算无变化。

5.会议费0万元,比2025年预算无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

2026年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比2025年无变化

七、政府采购安排情况

2026年本部门政府采购预算总额7.5万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算6.5万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为36.23万元。其中:办公用房0平方米。共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2026年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

(二)国有资本经营预算支出情况

2026年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

(三)非税收入情况

2026年本部门涉及非税收入,2026年计划征收2万元。

(四)部门管理转移支付情况

2026年本部门无部门管理转移支付支出,相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2026年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理,涉及财政预算拨款XXX万元,其中:一般公共预算拨款XXX万元,政府性基金预算拨款XXX万元,国有资本经营预算拨款XXX万元。从项目绩效管理入手,持续完善本部门预算绩效管理机制,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1.财政拨款指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。

2.一般公共预算包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3.财政专户管理资金包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4.其他资金包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费指为保障各部门(单位)运行用于购买货物或服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

11.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:

1.2026年度部门预算公开表

2.2026年部门整体绩效目标申报表

3.2026年部门项目支出绩效目标表

  
 
 

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