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张家川县农业农村局
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2026年张家川县农业技术服务站预算公开情况说明
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 索引号:xnyncj/2026-00010 时间:2026-01-23 17:11:40 来源:  作者:
 

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表及项目绩效目标表(附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》,现将2026年部门预算公开如下:

一、部门职责

严格贯彻和宣传好《农技推广法》及国家有关农业方面的各项法律和方针政策;根据农业技术推广计划和推广项目的实施方案;引进适合当地农作物良种和先进技术,搞好示范,树立样板,组织交流推广;总结科技示范户、专业户的增产增收技术经验,推广到广大农户中去,并对困难农户进行技术扶贫,帮助尽快脱贫致富;做好信息传递,及时向农民提供经济生产、经营及市场信息,技术的引进、试验、示范,土壤地力、墒情监测,肥料监测等。

二、机构设置

(一)内设机构

本单位无内设机构。

(二)参照公务员法管理单位

本单位所属参照公务员法管理单位。

(三)所属事业单位

本单位属财政全额拨款事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2026年本单位收入预算269.79万元,比2025年预算增加32.29万元,增加13.6 %。其中:一般公共预算拨款269.79万元,比2025年预算增加32.29万元,增加的原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算收入0万元。

(二)支出预算

2026年本单位支出预算269.79万元,比2025年预算增加32.29万元,增加13.6%,增加的主要原因是人员经费增加。其中:基本支出269.79万元,包括人员经费254.79万元,公用经费15万元。主要是:

1.社会保障和就业支出为29.36万元。

2.卫生健康支出为11.19万元。

3.农林水支出为208.3万元。

4.住房保障支出为20.93万元

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出269.79万元,比2025年预算增加32.29万元,增加13.6%,增加的主要原因是人员经费增加。具体安排情况如下:

(一)基本支出

2026年本单位一般公共预算财政拨款基本支出269.79万元,其中:

人员经费254.79万元。主要包括:主要包括:基本工资98.24万元、津贴补贴19.23万元、奖金38.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.55万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.69万元、职工基本医疗保险缴费11.19万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金20.93万元、绩效工资37.24万元、退休费1.13万元。抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助0万元。

日常公用经费15万元。主要包括:办公费7万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.55万元、劳务费3.6万元、维修(护)费0.85万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元。

(二)项目支出

2026年本单位一般公共预算财政拨款项目支出0万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元。与上年持平。

2.公务接待0万元。与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),与上年持平。

4.培训费0万元。与上年持平。

5.会议费0万元。与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算15万元,比2025年预算增加1万元,增长0.07%,增加的主要原因是人员经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年本单位政府采购预算总额4.66万元,其中:政府采购资产预算0.96万元,政府采购服务预算3.7万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为152.61万元。其中:业务用车1辆,价值5.8万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0.96万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2026年度本单位无政府性基金预算安排的支出。

(二)国有资本经营预算支出情况

2026年度本单位无国有资本经营预算安排的支出。

(三)非税收入情况

2026年本单位未涉及非税收入。

(四)部门管理转移支付情况

2026年度本单位无部门管理转移支付支出。

十、预算绩效情况说明

2026年本单位无预算项目支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指为保障各部门(单位)运行用于购买货物或服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

11.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:

1.2026年度部门预算公开表

2.2026年部门整体绩效目标申报表

3.2026年部门项目支出绩效目标表

  
 
 

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