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张家川县农业农村局
政府信息公开
 
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2024年度张家川回族自治县农业农村局(本级)单位决算公开
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 索引号:xnyncj/2025-00203 时间:2025-09-10 15:24:49 来源:  作者:
 

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责处理县委农办日常事务。负责机关日常运转。承担信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办等工作。负责局志和年鉴的编纂工作。承担农牧业突发事件应急综合协调管理工作,牵头协调局系统和农牧业行业安全生产工作。参与提出扶持全县农业农村发展的投资、财政等政策和项目建议,组织编制申报全县农业农村基本建设项目、财政项目投资计划并组织实施。编报单位预算并组织执行。参与农村金融、农业保险的政策制定。指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作,组织开展内部审计。负责农业行政执法监督工作。承担牧业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、农牧业普法宣传工作。集中统一行使法律法规规章赋予县级农业农村单位的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能,负责较大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责全县农药经营许可证、农作物常规种子或非主要农作物种子生产经营许可证的受理、现场勘验、审核、审批、发证工作。监督管理农作物种子、种苗,承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理。负责全局权责清单网上动态维护、行政审批事项接“放管服”工作的衔接、协调和落实管理工作。负责兽医医政、兽药药政和兽用生物制品监督管理。

二、机构设置

张家川回族自治县农业农村局(本级)是张家川回族自治县人民政府的工作单位之一,内设办公室(内审股)、人事股、农业生产股、农村管理股、畜牧兽医股、项目股、防返贫监测帮扶和项目计划股,7个股室。

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:张家川回族自治县农业农村局(本级)

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,912.79

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

50.64


9


九、卫生健康支出

39

16.27


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

3,817.08


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

28.80


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

3,912.79

本年支出合计

57

3,912.79

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

3,912.79

总计

60

3,912.79

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位:张家川回族自治县农业农村局(本级)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,912.79

3,912.79






208

社会保障和就业支出

50.64

50.64






20805

行政事业单位养老支出

49.74

49.74






2080501

行政单位离退休

8.18

8.18






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.56

41.56






20899

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89






2089999

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89






210

卫生健康支出

16.27

16.27






21011

行政事业单位医疗

16.27

16.27






2101101

行政单位医疗

16.27

16.27






213

农林水支出

3,817.08

3,817.08






21301

农业农村

3,190.30

3,190.30






2130104

事业运行

329.30

329.30






2130120

稳定农民收入补贴

2,821.00

2,821.00






2130199

其他农业农村支出

40.00

40.00






21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1.02

1.02






2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.02

1.02






21308

普惠金融发展支出

625.76

625.76






2130803

农业保险保费补贴

625.76

625.76






221

住房保障支出

28.80

28.80






22102

住房改革支出

28.80

28.80






2210201

住房公积金

28.80

28.80






注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位:张家川回族自治县农业农村局(本级)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,912.79

425.01

3,487.78




208

社会保障和就业支出

50.64

50.64





20805

行政事业单位养老支出

49.74

49.74





2080501

行政单位离退休

8.18

8.18





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.56

41.56





20899

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89





2089999

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89





210

卫生健康支出

16.27

16.27





21011

行政事业单位医疗

16.27

16.27





2101101

行政单位医疗

16.27

16.27





213

农林水支出

3,817.08

329.30

3,487.78




21301

农业农村

3,190.30

329.30

2,861.00




2130104

事业运行

329.30

329.30





2130120

稳定农民收入补贴

2,821.00


2,821.00




2130199

其他农业农村支出

40.00


40.00




21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1.02


1.02




2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.02


1.02




21308

普惠金融发展支出

625.76


625.76




2130803

农业保险保费补贴

625.76


625.76




221

住房保障支出

28.80

28.80





22102

住房改革支出

28.80

28.80





2210201

住房公积金

28.80

28.80





注:本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:张家川回族自治县农业农村局(本级)

2024年度

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,912.79

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

50.64

50.64




9


九、卫生健康支出

41

16.27

16.27




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

3,817.08

3,817.08




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

28.80

28.80




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

3,912.79

本年支出合计

59

3,912.79

3,912.79



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

3,912.79

总计

64

3,912.79

3,912.79



注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:张家川回族自治县农业农村局(本级)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,912.79

425.01

3,487.78

208

社会保障和就业支出

50.64

50.64


20805

行政事业单位养老支出

49.74

49.74


2080501

行政单位离退休

8.18

8.18


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.56

41.56


20899

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89


2089999

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89


210

卫生健康支出

16.27

16.27


21011

行政事业单位医疗

16.27

16.27


2101101

行政单位医疗

16.27

16.27


213

农林水支出

3,817.08

329.30

3,487.78

21301

农业农村

3,190.30

329.30

2,861.00

2130104

事业运行

329.30

329.30


2130120

稳定农民收入补贴

2,821.00


2,821.00

2130199

其他农业农村支出

40.00


40.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1.02


1.02

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.02


1.02

21308

普惠金融发展支出

625.76


625.76

2130803

农业保险保费补贴

625.76


625.76

221

住房保障支出

28.80

28.80


22102

住房改革支出

28.80

28.80


2210201

住房公积金

28.80

28.80


注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:张家川回族自治县农业农村局(本级)

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

367.80

302

商品和服务支出

49.02

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

233.08

30201

办公费

23.05

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

11.73

30202

印刷费

2.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

30.42

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

4.09

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

41.56

30206

电费

0.95

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

3.65

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

16.27

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.89

30211

差旅费

4.87

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

28.80

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.96

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

8.18

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

4.58

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

3.61

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3.60

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

10.91

39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

375.99

公用经费合计

49.02

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:张家川回族自治县农业农村局(本级)

2024年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:张家川回族自治县农业农村局(本级)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:张家川回族自治县农业农村局(本级)

2024年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3912.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少613.35万元,下降13.55%,主要原因是机构改革导致部分职能调整与项目划转,项目科目根据实际工作需求进行调剂,同时上级下达的部分项目经费有所减少,再加上相关人员因退休、调动等发生变化,致使2024年度收、支较上年有所减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余)。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3912.79万元,其中:财政拨款收入3912.79万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%;

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3912.79万元,其中:基本支出425.01万元,占10.86%;主要用于保障机构日常运转所需的人员经费和公用经费。项目支出3487.78万元,占89.14%;主要用于投向农业农村发展相关项目,如稳定农民收入补贴、农业保险保费补贴等,是支出的主要部分;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。无相关上缴及补助业务。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3912.79万元。与上年相比,各减少247.35万元,下降5.95%。主要原因是机构改革过程中,部分原有项目管理权限调整或终止,项目科目根据农业农村工作重点进行优化调剂,上级部门结合区域实际情况调整了项目资金下达规模,同时相关人员因到龄退休、岗位变动等导致人员经费需求变化。致使2024年度财政拨款收、支较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3912.79万元,较上年决算数减少247.35万元,下降5.95%。主要原因是机构改革过程中,部分原有项目管理权限调整或终止,项目科目根据农业农村工作重点进行优化调剂,上级部门结合区域实际情况调整了项目资金下达规模,同时相关人员因到龄退休、岗位变动等导致人员经费需求变化。致使2024年度一般公共预算财政拨款支出较上年有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3912.79万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出50.64万元,占1.29%,主要用于保障单位离退休人员待遇及干部职工养老保险缴纳等。卫生健康支出16.27万元,占0.42%;主要用于干部职工基本医疗保险缴费,保障职工医疗需求。农林水支出3817.08万元,占97.55%;是支出核心,涵盖农业生产发展、农民收入补贴、农业保险保费补贴、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等关键领域,全力支撑全县农业农村事业发展。住房保障支出28.80万元,占0.74%。用于干部职工住房公积金缴纳,保障职工住房权益。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1305.84万元,支出决算为3912.79万元,完成年初预算的299.64%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为53.83万元,支出决算为50.64万元,完成年初预算的94.07%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革后,部分人员划转至其他单位,同时部分干部职工达到法定退休年龄办理退休手续,导致养老保险缴费、离退休人员相关费用等支出减少。

2.卫生健康支出年初预算数为17.93万元,支出决算为16.27万元,完成年初预算的90.73%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革导致单位人员数量发生变化,部分人员调出使得基本医疗保险缴费人数减少,进而导致卫生健康支出较预算有所减少。

3.农林水支出年初预算数为1199.95万元,支出决算为3817.08万元,完成年初预算的318.10%,决算数大于预算数的主要原因有两点:一是上级部门根据年度农业农村工作重点,追加下达了一批转移支付项目资金,此类资金未纳入年初预算;二是机构改革后,原由其他部门管理的部分农业农村项目经费划转至县农业农村局机关,进一步增加了农林水支出规模,致使2024年度农林水支出较上年及预算均有显著增加,致使2024年度农林水支出较上年有所增加。

4.住房保障支出年初预算数为34.13万元,支出决算为28.80万元,完成年初预算的84.40%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革过程中人员调动、退休等情况,导致缴纳住房公积金的人员数量减少,缴费基数未达预算预期,从而使住房保障支出低于预算金额。致使2024年度住房保障支出有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出425.01万元。其中:

人员经费375.99万元,较上年决算数增加14.86万元,增长4.11%。主要原因是机构改革后,部分与农业农村工作紧密相关的人员从其他部门划转至本单位,新增人员的工资福利、社会保障缴费等费用纳入本单位人员经费核算,致使2024年度人员经费支出有所增加。人员经费用途具体包括:基本工资233.08万元,津贴补贴11.73万元,奖金30.42万元,绩效工资4.09万元,保障干部职工基本薪酬;机关事业单位基本养老保险缴费41.56万元、职工基本医疗保险缴费16.27万元、其他社会保障缴费0.89万元,保障职工社保权益;住房公积金28.80万元,支持职工住房需求;退休费4.58万元、生活补助3.61万元,保障离退休人员及特定人员生活;其他工资福利支出0.96万元,用于其他零星人员相关支出。

公用经费49.02万元,较上年决算数增加30.39万元,增长163.09%。主要原因是机构改革后,单位职能整合扩展,办公业务量大幅增加,同时原由其他部门承担的部分公用经费需求划转至本单位,导致公用经费支出显著增加。公用经费用途具体包括:办公费23.05万元,用于购置办公用品、打印耗材等日常办公所需;印刷费2.00万元,用于业务资料、文件报表等印刷;电费0.95万元,保障办公用电;邮电费3.65万元,涵盖电话费、网络费、邮寄费等;差旅费4.87万元,用于干部职工因公出差;劳务费3.60万元,支付临时聘用人员劳务报酬;其他交通费用10.91万元,用于公务人员出行相关交通补贴支出;咨询费、水费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等均为0.00万元,无相关支出发生。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于行政单位,根据财政部门预算安排,结合单位工作实际需求,财政未保障本单位“三公”经费,全年无相关支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数减少0.0万元,下降0%。单位严格按照财政预算要求,未发生因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待等相关费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数减少0.0万元,下降0%。2024年度单位无人员因公出国(境)执行公务,未产生相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数减少0.0万元,下降0%。2024年度单位未购置公务用车,无相关购置支出。其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数减少0.0万元,下降0%。2024年度单位未购置公务用车,无相关购置支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数减少0.0万元,下降0%。单位无保留公务用车,无燃料费、维修费、保险费等运行维护费用。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数减少0.0万元,下降0%2024年度,无相关费用支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。无任何公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行相关经费单独核算。2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,与上年决算数持平。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要因单位通过简化会议形式、利用线上会议平台等方式,减少了线下会议举办,未产生会议费支出。2024年度本单位培训费支出0.00万元,较上年决算数减少124.78万元,下降100.00%,主要原因是按照上级部门要求由所属站组织培训,导致培训费支出大幅减少至零。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计6.99万元,其中:政府采购货物支出4.99万元,主要用于购置办公电脑、打印机、办公家具等日常办公所需货物,保障单位基本办公条件;政府采购工程支出0.00万元,本年度无涉及工程类的政府采购项目;政府采购服务支出2.00万元,主要用于购买专业的打印复印服务、印刷服务等,提升办公效率与服务质量。

授予中小企业合同金额6.99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额6.99万元,占政府采购支出总额的100.00%,切实为中小企业发展提供支持,助力优化营商环境。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆。该其他用车为上级部门配发的农业直通车,资产所有权登记在本级单位,根据工作需要,日常由县农技推广站保管使用,主要用于农业技术推广、田间指导、农产品质量检测采样等农业农村一线工作,充分发挥车辆使用效益。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。无此类高价值设备,资产配置符合单位职能需求,以满足日常办公与农业农村业务开展为主要目标,无闲置或低效使用的国有资产,资产管理制度健全,管理规范有序。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值按照财务核算要求应当保留两位小数,公开数据均为四舍五入计算结果,在部分报表的合计项与分项数值相加过程中,可能存在小数点后差额,此差异属于正常的计算尾差,不影响决算数据的整体准确性与真实性,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位高度重视预算绩效工作,建立健全绩效管理制度,对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作。本次绩效自评涉及一级项目2个,分别为部门整体支出项目、耕地地力保护资金项目,涉及资金3487.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,实现了项目支出绩效自评全覆盖,通过自评全面掌握项目实施成效、资金使用情况及存在问题,为后续预算管理与项目优化提供依据。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度单位决算中反映单位整体支出、耕地地力保护补贴等2个项目绩效自评结果。

1.部门整体支出绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.64分,整体绩效表现优秀。预算执行情况:2024年部门整体支出全年预算数4203万元;全年执行支出3912万元;执行率93.07%;预算执行情况良好,资金使用效率较高。其中:基本支出全年预算数425万元,全年执行数425万元,执行率100%;基本支出资金全额到位并高效使用,保障了单位日常运转;项目支出全年预算数3759万元,全年执行数3759万元,执行率100%。其中:一般公共预算财政拨款4203万元,占总收入的100%;资金来源稳定且单一,依赖财政保障。绩效目标合理性:年初所设立的整体绩效目标,紧密结合国家农业农村发展政策、张家川回族自治县农业农村工作实际需求,符合客观实际,符合国家法律法规及相关政策要求,为部门工作开展提供了明确方向。同时,我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标,涵盖了产出指标、效益指标、满意度指标等多个维度,指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数或计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配,为绩效评价提供了科学依据。

部门整体绩效目标完成情况:一是粮食安全保障有力:严格落实粮食安全党政同责,稳中有进推动粮食生产。创建粮食作物示范点22个,引进新品种63个,推广新技术21项,完成粮食播种面积52.79万亩,较上年52.52万亩增0.5%,粮食总产预计14.91万吨,较上年14.52万吨增2.7%。农作物病虫害统防统治面积54.12万亩次、病虫害绿色防控面积25.82万亩、无公害农药使用面积达到35.2万亩,粮食作物病虫害统防统治覆盖率、绿色防控覆盖率、农药利用率分别达到46.76%、52.8%、42.57%。建成冬小麦、马铃薯等良种繁育基地6万余亩,良种率达到98%以上。推广测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上,粮食作物全程机械化率达到61%。进一步夯实了粮食生产基础。二是农业风险保障到位:完成农业保险20个品种,涵盖了主要农作物与畜禽品种,为农业生产提供了全面风险保障;收缴保费973.48万元,保障了保险业务的正常开展;提供风险保障资金2.47亿元,有效降低了农业生产风险;理赔872起次,赔付475.86万元,受益农户4361人次,及时为受灾农户提供经济补偿,帮助农户恢复生产。三是特色产业提质增效:大力发展特色种植与养殖产业,完成马铃薯、蔬菜、中药材、林果等特色种植产业34万亩,饲草种植15万亩,各类畜禽饲养总量120万头只,特色产业规模不断扩大。积极开展果园改造提升和防灾减灾设施建设,完成老果园改造570亩,引进无刺花椒优良品种完成高接换优600亩,提升了果园品质与产量;完成防雹网建设310亩,多防棚建设140亩,建设日光温室大棚6座面积4880平方米,完成林果滴灌290亩,增强了林果产业防灾减灾能力与生产保障水平。四是乡村建设步伐加快:积极推进乡村建设工作,创建乡村建设示范村30个(省级5个、市级10个,县级15个),东西协作示范村5个,发挥了示范带动作用,推动乡村面貌改善。常态化开展“清洁乡村净美家园”农村人居环境整治提升行动,全县人居环境整治清理生活垃圾3212吨,清理村内沟渠1652公里,清理农业生产废弃物802吨,整治乱堆乱建2636处,整治乱涂乱画1600余处,整治乱接乱拉360处,整治乡镇机关及村委会环境270个,美化庭院3.1万户,农村人居环境显著改善。同时,全县废旧农膜回收率、尾菜处理利用率分别达到85.4%、54%以上,推动了农业绿色可持续发展;新建改建农村户用卫生厕所8250座,创建整村推进示范村15个,全县常住农户卫生厕所覆盖率达到85.13%,行政村公厕实现了全覆盖,提升了农村公共卫生水平。五是农产品质量安全监管严格:加强农产品质量安全检测与认证工作,完成蔬菜样品定量检测220个,定性检测434个,涉及10多个菜种,检测合格率100%,确保了上市蔬菜质量安全。目前,绿色食品证书有6个,完成“三品一标”29个(其中绿色食品认证22个、无公害农产品5个、国家地理标识产地认证2个)、甘味品牌4家、全国“一村一品”示范村镇1镇2村,提升了农产品品牌影响力与市场竞争力。六是民生保障坚实有力:扎实推进防返贫监测与帮扶工作,新识别监测对象298户1551人,其中通过“一键报贫”申报纳入73户,及时将返贫致贫风险人群纳入监测范围;全县现有监测对象2423户11844人,认定风险消除1683户8234人,风险消除率为69.46%,有效防止了规模性返贫致贫。持续抓好农村住房安全动态监测,实施农房抗震改造178户,保障了农户住房安全;加强农村饮水安全工程运行管理,农村集中供水工程运行良好、供水稳定,保障了农村居民饮水安全。多渠道稳岗拓岗,输转脱贫劳动力4.9万人(其中监测人口务工0.42万人),就业规模超过上年水平,增加了农户收入;精准落实综合保障政策,户均落实帮扶措施4.67项,落实率达到100%,确保了帮扶政策精准落地。此外,落实农业补贴政策,发放耕地地力保护补贴2821万元,涉及农户6.3万户,发放农机购置补贴282万元,补贴各类农机具479台,受益农户(合作社)312户,切实让农民享受政策红利,激发农业生产积极性。

发现的主要问题及原因:一是预算编制科学性不足:预算编制前缺乏充分的调研和论证,对项目实施过程中可能遇到的市场价格波动、政策调整、自然因素影响等情况预估不足,导致部分项目预算与实际需求存在较大偏差,影响了资金使用的精准性;二是项目实施进度滞后:部分项目前期准备工作不充分,如项目规划设计不合理,未充分考虑当地实际情况与群众需求;招投标程序繁琐,审批环节较多,耗时较长,影响了项目的开工时间和建设进度,进而导致预算执行进度滞后。下一步改进措施:一是提升预算编制质量:加强预算编制前期调研,组织专业人员深入项目实施地,了解项目实际情况和需求,充分征求各部门、乡镇及群众意见,结合历史数据与未来发展趋势,科学预测项目成本,提高预算编制的科学性和准确性;二是加快项目实施进度:建立健全项目前期准备工作机制,加强项目规划设计的合理性审查,确保项目规划符合实际需求;优化招投标流程,简化审批环节,提高工作效率,确保项目按时开工建设。同时,建立健全预算执行监控机制,定期对预算执行情况进行分析和评估,及时发现并纠正预算执行偏差,合理调整预算资金安排,确保预算资金高效使用。

2.2024年耕地地力保护资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.58分,项目实施成效良好。

项目预算执行情况:2024年耕地地力保护资金项目全年预算数2821万元;全年执行支出2821万元;执行率100%,预算执行精准高效,资金足额使用到位。在资金来源方面,一般公共预算项目支出2821万元,占项目总收入的100%。

项目绩效目标完成情况:一是2补贴发放精准全面:2024年我县严格按照耕地地力保护补贴政策要求,共发放耕地地力保护补贴项目总补助面积52.3万亩,平均补贴标准53.89元/亩,发放资金2821万元,补贴资金覆盖全县15个乡镇,精准发放到户6.3万户,切实将补贴政策惠及广大农户;二是补贴审核规范严格:在补贴面积审核过程中,严格按照政策规定,对不符合条件的耕地(如已转为非农建设用地、违规占用耕地等)均不予补贴,确保了补贴面积的真实性与准确性;同时,资金发放严格按照张家川回族自治县2024年耕地地力保护补贴实施方案要求,通过“一卡通”等规范渠道发放,保障了补贴资金发放程序的规范性与安全性;三是工作任务按时完成:耕地地力保护补贴资金在规定时间内完成了面积核实、资金测算、公示、发放等全部工作量,工作量完成率为100%,确保了补贴政策及时落地;四是政策效益显著:严格开展耕地地力保护补贴资金发放工作,进一步增强了农业补贴政策的精准性和实效性,确保补贴资金及时、准确发放到位,有效激发了农户保护耕地的积极性,实现了“藏粮于地”的目标,为保障粮食安全奠定了坚实基础,同时建立了耕地地力保护激励长效机制,推动了耕地资源的可持续利用。下一步改进措施:一是该项目实施时间较长,涉及资金总额大,受惠农民范围广,群众关注度高;二是下一步,将进一步加强资金使用、监管等各方面管理工作,完善资金监管机制,加强对补贴资金使用情况的跟踪检查,确保资金专款专用,不断提升项目管理水平,确保达到预期的使用绩效,保障项目预期目标100%完成。

(以上部门整体支出和项目绩效自评表详见附件)

三、单位重点绩效评价结果

本年度,因财政预算安排、项目工作重点等因素,本单位未开展重点绩效评价工作,后续将根据上级部门要求及单位工作实际,适时组织开展重点绩效评价,进一步提升预算绩效管理水平。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:张家川县农业农村局整体支出和项目绩效自评表(本级)

  
 
 

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