简体 繁体 无障碍浏览 长者模式
张家川县卫生健康局
政府信息公开
 
当前位置: 首页 >> 政府信息公开 >> 部门乡镇信息公开 >> 县卫健局 >> 法定主动公开内容 >> 财政信息 >> 正文
2024年度张家川回族自治县刘堡乡卫生院部门决算
字号:[ ] 【下载Word】 【下载PDF】
 索引号:xwjj/2025-00103 时间:2025-09-11 10:37:07 来源: 县卫健局  作者:
 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

1)认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法令,认真 做好基层医疗保健及公共卫生工作,并负责乡村一体化管理工作 的组织实施。 (2)指导村卫生室做好基本公共卫生服务及预防保健工作,负 责全乡医疗保健及公共卫生工作。 (3)负责完成国家下达的各项公共卫生工作任务。

二、机构设置

刘堡镇卫生院现有职 26 人,其中在编人员 18 人,县招聘 4 人, 院聘 4 人。辖区 18 个村卫生室,现有乡村村医 18 人。卫生院 设 内科、外科、妇科、儿科、中医科 5 个临床科室和 B 超室、 放射 科、检验等辅助科室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:张家川回族自治县刘堡乡卫生院

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

466.86

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34


五、事业收入

5

136.34

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

46.73


9


九、卫生健康支出

39

536.76


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

0.68


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

19.03


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

603.19

本年支出合计

57

603.19

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

603.19

总计

60

603.19

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表

单位:张家川回族自治县刘堡乡卫生院

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

603.19

466.86

0.00

136.34

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

46.73

46.73






20805

行政事业单位养老支出

46.42

46.42






2080502

事业单位离退休

0.40

0.40






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.39

34.39






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.63

11.63






20899

其他社会保障和就业支出

0.31

0.31






2089999

其他社会保障和就业支出

0.31

0.31






210

卫生健康支出

536.76

400.42

0.00

136.34

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

427.65

291.31

0.00

136.34

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

334.15

197.82

0.00

136.34

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

93.50

93.50






21004

公共卫生

99.10

99.10






2100408

基本公共卫生服务

97.09

97.09






2100409

重大公共卫生服务

2.01

2.01






21011

行政事业单位医疗

10.01

10.01






2101102

事业单位医疗

10.01

10.01






213

农林水支出

0.68

0.68






21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

0.68

0.68






2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.68

0.68






221

住房保障支出

19.03

19.03






22102

住房改革支出

19.03

19.03






2210201

住房公积金

19.03

19.03






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

单位:张家川回族自治县刘堡乡卫生院

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

603.19

382.03

221.16




208

社会保障和就业支出

46.73

30.15

16.57




20805

行政事业单位养老支出

46.42

29.85

16.57




2080502

事业单位离退休

0.40

0.40





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.39

24.64

9.75




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.63

4.80

6.82




20899

其他社会保障和就业支出

0.31

0.31





2089999

其他社会保障和就业支出

0.31

0.31





210

卫生健康支出

536.76

332.84

203.91




21003

基层医疗卫生机构

427.65

322.83

104.82




2100302

乡镇卫生院

334.15

322.83

11.32




2100399

其他基层医疗卫生机构支出

93.50


93.50




21004

公共卫生

99.10


99.10




2100408

基本公共卫生服务

97.09


97.09




2100409

重大公共卫生服务

2.01


2.01




21011

行政事业单位医疗

10.01

10.01





2101102

事业单位医疗

10.01

10.01





213

农林水支出

0.68


0.68




21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

0.68


0.68




2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.68


0.68




221

住房保障支出

19.03

19.03





22102

住房改革支出

19.03

19.03





2210201

住房公积金

19.03

19.03





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:张家川回族自治县刘堡乡卫生院

2024年度

金额单位:万元


   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

466.86

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

46.73

46.73




9


九、卫生健康支出

41

400.42

400.42




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

0.68

0.68




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

19.03

19.03




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

466.86

本年支出合计

59

466.86

466.86



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





 一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





 政府性基金预算财政拨款

30



62





 国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

466.86

总计

64

466.86

466.86



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:张家川回族自治县刘堡乡卫生院

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

466.86

245.70

221.16

208

社会保障和就业支出

46.73

30.15

16.57

20805

行政事业单位养老支出

46.42

29.85

16.57

2080502

事业单位离退休

0.40

0.40


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.39

24.64

9.75

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.63

4.80

6.82

20899

其他社会保障和就业支出

0.31

0.31


2089999

其他社会保障和就业支出

0.31

0.31


210

卫生健康支出

400.42

196.51

203.91

21003

基层医疗卫生机构

291.31

186.50

104.82

2100302

乡镇卫生院

197.82

186.50

11.32

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

93.50


93.50

21004

公共卫生

99.10


99.10

2100408

基本公共卫生服务

97.09


97.09

2100409

重大公共卫生服务

2.01


2.01

21011

行政事业单位医疗

10.01

10.01


2101102

事业单位医疗

10.01

10.01


213

农林水支出

0.68


0.68

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

0.68


0.68

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.68


0.68

221

住房保障支出

19.03

19.03


22102

住房改革支出

19.03

19.03


2210201

住房公积金

19.03

19.03


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:张家川回族自治县刘堡乡卫生院

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

245.30

302

商品和服务支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

124.58

30201

 办公费

0.00

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

24.59

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

37.20

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

0.13

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

24.64

30206

 电费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

4.80

30207

 邮电费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

10.01

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

0.31

30211

 差旅费

0.00

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

19.03

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.40

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

0.40

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

39909

 经常性赠与

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39910

 资本性赠与

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39999

 其他支出


30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00







30299

 其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

245.70

公用经费合计

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:张家川回族自治县刘堡乡卫生院

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:张家川回族自治县刘堡乡卫生院

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

单位:张家川回族自治县刘堡乡卫生院

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为603.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.34万元,增长2.26%,主要原因是人员增加、公共卫生服务、职务晋升等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计603.19万元,其中:财政拨款收入466.86万元,占77.40%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入136.34万元,占22.60%;

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计603.19万元,其中:基本支出382.03万元,占63.33%;项目支出221.16万元,占36.67%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为466.86万元。与年相比,各增加32.03万元,增长7.37%。主要原因是人员增加、公共卫生服务、职务晋升等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出466.86万元,较上年决算数增加32.03万元,增长7.37%。主要原因是人员增加、公共卫生服务、职务晋升等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出466.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元,占0.00%;外交支出0.00万元,占0.00%;国防支出0.00万元,占0.00%;公共安全支出0.00万元,占0.00%;教育支出0.00万元,占0.00%;科学技术支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出46.73万元,占10.01%;卫生健康支出400.42万元,占85.77%;节能环保支出0.00万元,0.00%;城乡社区支出0.00万元,占0.00%;农林水支出0.68万元,占0.15%;交通运输支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占0.00%;金融支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%;住房保障支出19.03万元,占4.08%;粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.73万元,支出决算为466.86万元,完成年初预算的182.56%。

1.社会保障和就业支出年初预算数为26.90万元,支出决算为46.73万元,完成年初预算的173.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、公共卫生服务、职务晋升等。

2.卫生健康支出年初预算数为208.69万元,支出决算为400.42万元,完成年初预算的191.88%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、公共卫生服务、职务晋升等。

3.住房保障支出年初预算数为20.15万元,支出决算为19.03万元,完成年初预算的94.48%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加、公共卫生服务、职务晋升等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出245.70万元。其中:

人员经费245.70万元,较上年决算数减少23.34万元,下降8.67%,主要原因是人员增加、公共卫生服务、职务晋升等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.73万元,支出决算为466.86万元,完成年初预算的182.56%。

1.社会保障和就业支出年初预算数为26.90万元,支出决算为46.73万元,完成年初预算的173.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、公共卫生服务、职务晋升等。

2.卫生健康支出年初预算数为208.69万元,支出决算为400.42万元,完成年初预算的191.88%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、公共卫生服务、职务晋升等。

3.住房保障支出年初预算数为20.15万元,支出决算为19.03万元,完成年初预算的94.48%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加、公共卫生服务、职务晋升等。

三、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映XXX个项目绩效自评结果。

2024年度一般公共预算财政拨款支出466.86万元,较上年决算数增加32.03万元,增长7.37%。主要原因是人员增加、公共卫生服务、职务晋升等。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  
 
 

网站标识码:6205250002  备案号:陇ICP备12000553号-1  甘公网安备 62052502000101号  互联网新闻信息服务许可证编号:62120230072

版权所有:张家川回族自治县人民政府  主办:张家川县人民政府办公室  地址:张家川县张家川镇阿阳大道168号张家川县行政中心3楼  

电话:0938-7886150  投稿邮箱:zjctougao@163.com  网站地图

实名登录