张家川县人力资源和社会保障
2016年部门预算情况说明
一、单位主要职责
(一)贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划,起草人力资源和社会保障政策、规定,并组织实施和监督检查。
(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;指导县域人力资源市场建设。
(三)负责全县促进就业工作,拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,完善就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;负责拟订农村剩余劳动力转移就业与创业政策,加强对全县劳务输转工作的指导,牵头拟订高校毕业生就业与创业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
(四)统筹建立健全覆盖全县城乡的社会保障体系;执行全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,全市统一的社会保险关系转续办法;会同有关部门建立健全全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编制全县社会保障基金预决算草案;参与制定全县社会保障基金投资政策。
(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(六)会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,执行国家有关机关、企事业单位人员福利和离退休政策。
(七)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革;建立健全事业单位人员和机关工勤人员管理制度;制定专业技术人员管理和继续教育政策,开展专业技术人员教育;负责职称制度改革与深化工作,建立专业技术人员职称评价制度;负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。
(八)负责管理全县引进国(境)外人才和智力工作;拟订吸引国(境)外专家、留学人员来我市(回国)工作或定居政策;加强国际交流与合作;管理来我县工作的外国专家,归口管理全市出国(境)培训工作,负责留学人员来我市工作有关事宜。
(九)会同有关部门拟订全县军队转业干部安置政策和安置计划;负责军队转业干部教育培训工作;组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
(十)负责全县行政机关公务员综合管理;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订国家荣誉制度和政府奖励制度,综合管理政府奖励工作并组织实施。
(十一)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
(十二)执行全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;完善劳动关系协调机制,制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
(十三)受理人力资源和社会保障信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。
(十四)承办县委、县政府和省市人力资源和社会保障厅(局)交办的其他事项。
二、部门预算收支编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《张家川县财政局关于下达2016年部门预算的通知》(张财发〔2016〕16号)的规定,坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。
三、支出项目填报口径:
(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
(2)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
四、2016年预算公开表
(1)2016年部门收支预算总表
(2)2016年一般公共预算支出表
(3)2016年一般公共预算基本支出表
(4)2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
(5)2016年政府性基金预算收支表
(6) 2016年政府性基金支出表
| 张家川县人力资源和社会保障2016年部门收支预算总表 |
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单位:万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
2520.51 |
一、一般公共服务 |
657.51 |
| 二、事业收入 |
|
二、公共安全 |
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| 三、事业单位经营收入 |
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三、教育 |
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| 四、其他收入 |
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四、科学技术 |
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五、文化体育与传媒 |
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六、社会保障和就业 |
1863 |
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七、医疗卫生 |
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八、节能环保 |
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九、城乡社区事务 |
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十、农林水事务 |
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十一、交通运输 |
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十二、资源勘探电力信息等事务 |
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十三、商业服务业等事务 |
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十四、金融监管等事务支出 |
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十五、地震灾后恢复重建支出 |
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十六、国土资源气象等事务 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、粮油物资储备管理事务 |
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十九、预备费 |
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二十、国债还本付息支出 |
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二十一、其他支出 |
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| 本年收入合计 |
2520.51 |
本年支出合计 |
2520.51 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
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年末结转和结余结转 |
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| 上年结转和结余 |
110.65 |
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| 收入总计 |
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支出总计 |
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| 张家川县人力资源和社会保障2016年一般公共预算支出表 |
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单位:万元 |
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| 项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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| 一、一般公共服务 |
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| 二、公共安全 |
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| 三、教育 |
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| 四、科学技术 |
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| 五、文化体育与传媒 |
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| 六、社会保障和就业 |
2520.51 |
657.51 |
1863 |
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| 七、医疗卫生 |
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| 八、节能环保 |
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| 九、城乡社区事务 |
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| 十、农林水事务 |
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| 十一、交通运输 |
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| 十二、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十三、商业服务业等事务 |
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| 十四、金融监管等事务支出 |
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| 十五、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十六、国土资源气象等事务 |
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| 十七、住房保障支出 |
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| 十八、粮油物资储备管理事务 |
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| 十九、预备费 |
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| 二十、国债还本付息支出 |
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| 二十一、其他支出 |
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| 本年支出合计 |
2520.51 |
657.51 |
1863 |
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| 张家川县人力资源和社会保障2016年一般公共预算基本支出表 |
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单位:万元 |
| 项 目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
备注 |
| 一、一般公共服务 |
657.51 |
512.93 |
47.45 |
97.13 |
|
| 二、公共安全 |
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| 三、教育 |
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| 四、科学技术 |
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| 五、文化体育与传媒 |
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| 六、社会保障和就业 |
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| 七、医疗卫生 |
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| 八、节能环保 |
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| 九、城乡社区事务 |
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| 十、农林水事务 |
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| 十一、交通运输 |
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| 十二、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十三、商业服务业等事务 |
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| 十四、金融监管等事务支出 |
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| 十五、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十六、国土资源气象等事务 |
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| 十七、住房保障支出 |
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| 十八、粮油物资储备管理事务 |
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| 十九、预备费 |
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| 二十、国债还本付息支出 |
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| 二十一、其他支出 |
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| 本年支出合计 |
657.51 |
512.93 |
47.45 |
97.13 |
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| 张家川县人力资源和社会保障2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位:万元 |
| 项目 |
本年预算数 |
| 合计 |
1 |
| 1、因公出国(境)费用 |
0 |
| 2、公务接待费 |
0 |
| 3、公务用车费 |
1 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 |
1 |
| (2)公务用车购置 |
0 |
备注: 本单位无接待费、无出国出境费,无公务用车购置费预算,公务用车2辆,运行维护费1万元,三公经费与往年持平,未增加。
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| 2016年政府性基金预算收支表 |
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| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 |
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一、文化体育与传媒支出 |
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| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
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国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 三、港口建设费收入 |
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二、社会保障和就业支出 |
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| 四、散装水泥专项资金收入 |
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大中型水库移民后期扶持基金支出 |
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| 五、新型墙体材料专项基金收入 |
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小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 六、新菜地开发建设基金收入 |
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三、节能环保支出 |
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| 七、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
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可再生能源电价附加收入安排的支出 |
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| 八、南水北调工程建设基金收入 |
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废弃电器电子产品处理基金支出 |
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| 九、城市公用事业附加收入 |
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四、城乡社区支出 |
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| 十、国有土地收益基金收入 |
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国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 十一、农业土地开发资金收入 |
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城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十二、国有土地使用权出让收入 |
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 十三、大中型水库库区基金收入 |
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 十四、彩票公益金收入 |
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新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 十五、城市基础设施配套费收入 |
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城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 十六、小型水库移民扶助基金收入 |
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污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十七、国家重大水利工程建设基金收入 |
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五、农林水支出 |
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| 十八、车辆通行费 |
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新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 十九、污水处理费收入 |
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大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出 |
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| 二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
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三峡水库库区基金支出 |
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| 二十一、其他政府性基金收入 |
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南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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六、交通运输支出 |
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铁路运输 |
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海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 |
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车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 |
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港口建设费及对应债务收入安排的支出 |
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铁路建设基金支出 |
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船舶油污损害赔偿基金支出 |
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民航发展基金支出 |
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七、资源勘探信息等支出 |
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散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
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新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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农网还贷资金支出 |
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八、商业服务业等支出 |
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旅游发展基金支出 |
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九、其他支出 |
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其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
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|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
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十、债务付息支出 |
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| |
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十一、债务发行费用支出 |
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| 收入合计 |
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支出合计 |
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| 转移性收入 |
|
转移性支出 |
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| 政府性基金转移收入 |
|
政府性基金转移支付 |
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| 政府性基金补助收入 |
|
政府性基金补助支出 |
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| 政府性基金上解收入 |
|
政府性基金上解支出 |
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| 上年结余收入 |
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调出资金 |
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| 调入资金 |
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年终结余 |
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| 其中:地方政府性基金调入专项收入 |
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地方政府专项债务还本支出 |
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| 地方政府专项债务收入 |
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| 地方政府专项债券转贷收入 |
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| 收入总计 |
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支出总计 |
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| 2016年政府性基金支出表 |
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单位:万元 |
| 项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 一、一般公共服务 |
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| 二、公共安全 |
|
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| 三、教育 |
|
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| 四、科学技术 |
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| 五、文化体育与传媒 |
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| 六、社会保障和就业 |
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| 七、医疗卫生 |
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| 八、节能环保 |
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| 九、城乡社区事务 |
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| 十、农林水事务 |
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| 十一、交通运输 |
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| 十二、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十三、商业服务业等事务 |
|
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| 十四、金融监管等事务支出 |
|
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|
|
| 十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
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| 十六、国土资源气象等事务 |
|
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|
| 十七、住房保障支出 |
|
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|
| 十八、粮油物资储备管理事务 |
|
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|
| 十九、预备费 |
|
|
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|
| 二十、国债还本付息支出 |
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|
| 二十一、其他支出 |
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| 本年支出合计 |
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