张家川县木河乡政府2015年部门决算公开-张家川回族自治县人民政府
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张家川县木河乡政府2015年部门决算公开
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 索引号:8747900U/2016-0826  时间:2016-08-26 00:00:00 来源:  作者:
 

张家川县木河乡政府2015年部门决算公开
 
 

木河乡政府2015年决算公开基本情况
 
一、单位基本职责
乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
    一、党委工作职责:
   (1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行
  (2)保证监督职能。
   (3)教育和管理职能。
   (4)服从和服务于经济建设的职能。
   (5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
   (6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
    二、政府职能
    1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
    2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
    二、单位构成及人员情况
木河乡共有独立核算机构1个,职工85人,其中行政人员26人,事业人员59人,分别为农业中心28人、计生站8人、林业1人、兽医站8人、文化8人、财政6人、离退休人员8人,
三、2015年度决算收支情况:
2015年全年总收入912万元。其中:财政拨款收入为:634.1万元,年初结转结余为:277.9万元。全年总支出702.17万元,本年结余209.83万元。
四、“三公经费”支出说明:
“三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计3.96万元,比2014年同口径“三公”经费支出4.23万元减 少0.27万元,下降6.39%。其中:因公出国费用 0万元,出国组团数 0个,团员 0名。比上年增减0万元;本年度单位公务用车购置数及保有量为 1 辆,发生公务用车购置和运行费共计3.96万元,其中 公务用车购置费 0万元,公务用车运行费3.96万元,比上年增减0.27万元,增减主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定,大力倡导勤俭节约所致。公务接待费用 0万元,比上年增减0万元。
 
收入支出决算总表
          公开01表
部门:木河乡政府         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 625.1 一、一般公共服务支出 18 346
二、上级补助收入 2   二、外交支出 19  
三、事业收入 3   三、国防支出 20  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 21  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 22  
六、其他收入 6 9  六、科学技术支出 23  
  7   七、文化体育与传媒支出 24 33.53
  8   八、社会保障和就业支出 25 29.44
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 26 59.19
  10   十、农林水支出 27 233.97
  11   十一、城乡社区支出 28  
  12    …………… 29  
本年收入合计 13 634.1  本年支出合计 30 702.17
  用事业基金弥补收支差额 14              结余分配 31  
  年初结转和结余 15 277.9        年末结转和结余 32 209.8
  16     33  
合计 17 912 合计 34  912
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入决算表  
                  公开02表  
部门: 木河乡人民政府              单位:万元  
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 634.1 625.1         9  
201 一般公共服务支出 280.96 280.96            
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 222.19 222.19            
2010301 行政运行 222.19 222.19            
20106 财政事务 33.77 33.77            
2010601 行政运行 33.77 33.77            
20199 其他一般公共服务支出 25 25            
2019999 其他一般公共服务支出 25 25            
207 文化体育与传媒支出 33.53 33.53            
20701 文化 33.53 33.53            
2070109 群众文化 33.53 33.53            
208 社会保障和就业支出 29.44 29.44            
20805 行政事业的那位离退休 29.44 29.44            
2080501 归口管理行政单位离退休 23.59 23.59            
2080502 事业单位离退休 5.86 5.86            
210 医疗卫生与计划生育支出 59.19 59.19            
21007 计划生育事务 59.19 59.19            
2100716 计划生育机构 59.19 59.19            
213 农林水支出 230.97 230.97         9  
21301 农业 230.97 230.97            
2130104 事业支出 230.97 230.97            
21302 林业 5.95 5.95            
2130204 林业事业机构 5.95 5.95            
21305 扶贫 9 9         9  
2130599 其他扶贫支出 9 9         9  
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支出决算表  
                公开03表  
部门:   木河乡人民政府            单位:万元  
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 702.17 597.27 104.9        
201 一般公共服务支出 346.02 253.12 92.9        
20101 人大事务 0.8   0.8        
2010199 其他人大事务支出 0.8   0.8        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 217 217          
2010301 行政运行 217 217          
20106 财政事务 33.77 33.77          
2010601 行政运行 33.77 33.77          
20199 其他一般公共服务支出 94.45  2.35 92.1        
2019999 其他一般公共服务支出 94.45  2.35 92.1        
207 文化体育与传媒支出 33.53 33.53          
20701 文化 33.53 33.53          
2070109 群众文化 33.53 33.53          
208 社会保障和就业支出 29.44 29.44          
20805 行政事业的那位离退休 29.44 29.44          
2080501 归口管理行政单位离退休 23.59 23.59          
2080502 事业单位离退休 5.85 5.85          
210 医疗卫生与计划生育支出 59.19 59.19          
21007 计划生育事务 59.19 59.19          
2100716 计划生育机构 59.19 59.19          
213 农林水支出 233.97 233.97 12        
21301 农业 233.97 233.97 3        
2130104 事业支出 233.97 233.97          
21302 林业 5.95 5.95          
2130204 林业事业机构 5.95 5.95          
21305 扶贫 9   9        
2130599 其他扶贫支出 9   9        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:木河乡人民政府             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 625.1 一、一般公共服务支出 19 346.02 346.02  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 20      
  3   三、国防支出 21      
  4   四、公共安全支出 22      
  5   五、教育支出 23      
  6   六、科学技术支出 24      
  7   七、文化体育与传媒支出 25 33.53  33.53   
  8   八、社会保障和就业支出 26 29.44 29.44  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 27 59.19 59.19  
  10   十、农林水支出 28 224.97 224.97  
  11   十一、城乡社区支出 29      
  12    …………… 30      
本年收入合计 13 625.1 本年支出合计 31 693.17 693.17  
年初财政拨款结转和结余 14 277.9 年末结转和结余 32 209.83 209.83  
      一般公共预算财政拨款 15 2277.9   33      
        政府性基金预算财政拨款 16     34      
  17     35      
合计 18 903 合计 36 903 903  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
                 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表  
          公开05表  
部门: 木河乡人民政府      单位:万元  
项    目 本年支出合计 基本支出  项目支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 693.17 597.27 95.9  
201 一般公共服务支出 346.02 1253.12 95.9  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 217 217    
20101 人大事务 0.8   0.8  
2010199 其他人大事务支出 0.8   0.8  
2010301 行政运行 217 217    
20106 财政事务 33.77 33.77    
2010601 行政运行 33.77 33.77    
20199 其他一般公共服务支出 94.45 2.35 92.1  
2019999 其他一般公共服务支出 94.45 2.35 92.1  
207 文化体育与传媒支出 33.53 33.53    
20701 文化 33.53 33.53    
2070109 群众文化 33.53 33.53    
208 社会保障和就业支出 29.44 29.44    
20805 行政事业的那位离退休 29.44 29.44    
2080501 归口管理行政单位离退休 23.59 23.59    
2080502 事业单位离退休 5.85 5.85    
210 医疗卫生与计划生育支出 59.19 59.19    
21007 计划生育事务 59.19 59.19    
2100716 计划生育机构 59.19 59.19    
213 农林水支出 224.97 221.97    
21301 农业 219.02 216.02  3  
2130104 事业支出 216.02 216.02    
21302 林业  5.95  5.95    
 2130204 林业事业机构  5.95  5.95    
           
           
           
           
           
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          公开06表  
部门:木河乡人民政府       单位:万元  
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费  
经济分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计        
301 工资福利支出   520.66    
30101 基本工资   161.61    
30102 津贴补贴   197.53    
30103 奖金   160.97    
302 商品和服务支出     43.54  
30104 社会保障缴费   0.55    
30201 办公费     18.38  
30202 印刷费     1.89  
30204 手续费        
30205 水费        
30206 电费     3.62  
30207 邮电费     1.36  
30208 取暖费     6.45  
30209 物业管理费        
30211 差旅费     1.54  
30213 维修(护)费     0.67  
30216 培训费        
30226 劳务费     5.66  
30231 公务用车运行维护费     3.96  
303 对个人和家庭的补助   33.07    
30302 退休费   33.07    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
                 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:  木河乡政府                   单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 0.5    0.5    0.5    3.96    3.96    3.96  
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
                公开08表  
部门:闫家乡政府             单位:万元  
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计  0  0  0 0   0  0  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 
 

 

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