平安乡政府2015年决算公开基本情况
一、单位基本职责
乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
一、党委工作职责:
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行
(2)保证监督职能。
(3)教育和管理职能。
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
二、政府职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
二、单位构成及人员情况
平安乡共有独立核算机构1个,职工62人,其中行政人员18人,事业人员44人,分别为农业中心20人、计生站12人、林业0人、兽医站5人、文化3人、广播0人、财政4人、离退休人员7人,超编11人,分别为:农业人员14人、财政1人,行政3人。
三、2015年部门决算收支情况
(1)财政补助收入及其他收入5376753.7元。
(2)收入支出按单位科目分布情况。
四、“三公”经费收支情况
“三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计 2.1 万元,比2014年同口径“三公”经费支出 2.21万元,基本与上年持平。其中:因公出国费用 0万元,出国组团数 0个,团员0 名。比上年增减 0万元;本年度单位公务用车购置数及保有量为 1辆,发生公务用车购置和运行费共计 2.1万元,其中 公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 2.1万元,比上年增加0.2 万元;公务接待费用 0万元,比上年减少 0.3 万元,三公经费基本与上年持平。
| 单位 |
上年结转 |
收入 |
支出 |
结转 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3058 |
1737463 |
1650896.89 |
89624.11 |
| 财政事务 |
|
243110 |
243110 |
|
| 人口与计划生育事务 |
|
866696 |
866696 |
|
| 文化 |
|
434608 |
164608 |
. |
| 行政事业单位离退休 |
|
168716.7 |
168716.7 |
|
| 其它扶贫 |
|
60000 |
15930 |
44070 |
| 农林水事务 |
2800 |
1429363 |
1429363 |
|
| 其他一般公共服务支出 |
776000 |
390000 |
631000 |
516837 |
| 合 计 |
791858 |
5376753.7 |
5248080.59 |
920531.11 |
四、2015年“三公”经费支出情况
2015年我乡“三公”经费支出总费用为21366.00元,
其中因公出国(境)费为0元,公务用车运行维护费为21366.00元(主要用于公务用车的燃油费及维护费),公务接待费为0元。
| 收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
公开01表 |
| 部门:平安乡政府 |
|
|
|
|
单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
531.6753 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
255.3169 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、文化体育与传媒支出 |
15 |
16.4608 |
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、社会保障和就业支出 |
16 |
21.5513 |
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
86.6696 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、农林水支出 |
18 |
144.8093 |
| 六、其他收入 |
6 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
| |
7 |
|
…… |
20 |
|
| |
8 |
|
|
21 |
|
| 本年收入合计 |
9 |
537.6753 |
本年支出合计 |
22 |
524.808 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
| 年初结转和结余 |
11 |
79.1858 |
年末结转和结余 |
24 |
92.0531 |
| |
12 |
|
|
25 |
|
| 合计 |
13 |
616.8611 |
合计 |
26 |
616.8611 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
| 部门: |
平安乡政府 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
537.6753 |
531.6753 |
|
|
|
|
6 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
237.0573 |
237.0573 |
|
|
|
|
|
|
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
173.7463 |
173.7463 |
|
|
|
|
|
|
| 2010301 |
行政运行 |
173.7463 |
173.7463 |
|
|
|
|
|
|
| 20106 |
财政事务 |
24.311 |
24.311 |
|
|
|
|
|
|
| 2010601 |
行政运行 |
24.311 |
24.311 |
|
|
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
39 |
39 |
|
|
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
39 |
39 |
|
|
|
|
|
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
43.4608 |
43.4608 |
|
|
|
|
|
|
| 20701 |
文化 |
43.4608 |
43.4608 |
|
|
|
|
|
|
| 2070109 |
群众文化 |
43.4608 |
43.4608 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
21.5513 |
21.5513 |
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
21.5513 |
21.5513 |
|
|
|
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16.8716 |
16.8716 |
|
|
|
|
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
4.6797 |
4.6797 |
|
|
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
86.6696 |
86.6696 |
|
|
|
|
|
|
| 21007 |
计划生育事务 |
86.6696 |
86.6696 |
|
|
|
|
|
|
| 2100716 |
计划生育机构 |
86.6696 |
86.6696 |
|
|
|
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
148.9363 |
148.9363 |
|
|
|
|
6 |
|
| 21301 |
农业 |
142.9363 |
142.9363 |
|
|
|
|
|
|
| 2130104 |
事业运行 |
142.9363 |
142.9363 |
|
|
|
|
|
|
| 21305 |
扶贫 |
6 |
|
|
|
|
|
6 |
|
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
6 |
|
|
|
|
|
6 |
|
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
| 支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
| 部门: |
|
平安乡政府 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
524.808 |
460.115 |
64.693 |
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
255.3169 |
192.2169 |
63.1 |
|
|
|
|
| 20101 |
人大事务 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
| 2010199 |
其他人大事务支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
165.0896 |
165.0896 |
|
|
|
|
|
| 2010301 |
行政运行 |
165.0896 |
165.0896 |
|
|
|
|
|
| 20106 |
财政事务 |
24.311 |
24.311 |
|
|
|
|
|
| 2010601 |
行政运行 |
24.311 |
24.311 |
|
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
64.9163 |
1.8163 |
63.1 |
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
64.9163 |
1.8163 |
63.1 |
|
|
|
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
16.4608 |
16.4608 |
|
|
|
|
|
| 20701 |
文化 |
16.4608 |
16.4608 |
|
|
|
|
|
| 2070109 |
群众文化 |
16.4608 |
16.4608 |
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
21.5513 |
21.5513 |
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
21.5513 |
21.5513 |
|
|
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16.8716 |
16.8716 |
|
|
|
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
4.6797 |
4.6797 |
|
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
86.6696 |
86.6696 |
|
|
|
|
|
| 21007 |
计划生育事务 |
86.6696 |
86.6696 |
|
|
|
|
|
| 2100716 |
计划生育机构 |
86.6696 |
86.6696 |
|
|
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
144.8093 |
144.8093 |
1.593 |
|
|
|
|
| 21301 |
农业 |
143.2163 |
143.2163 |
|
|
|
|
|
| 2130104 |
事业运行 |
143.2163 |
143.2163 |
|
|
|
|
|
| 21305 |
扶贫 |
1.593 |
|
1.593 |
|
|
|
|
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
1.593 |
|
1.593 |
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 部门: |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
531.6753 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
255.3169 |
255.3169 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、文化体育与传媒支出 |
16 |
16.4608 |
16.4608 |
|
| |
3 |
|
三、社会保障和就业支出 |
17 |
21.5513 |
21.5513 |
|
| |
4 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
18 |
86.6696 |
86.6696 |
|
| |
5 |
|
五、农林水支出 |
19 |
143.2163 |
143.2163 |
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
| |
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
| |
8 |
|
|
22 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
9 |
531.6753 |
本年支出合计 |
23 |
523.215 |
523.215 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
79.1858 |
年末结转和结余 |
24 |
87.6461 |
87.6461 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
79.1858 |
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
610.8611 |
合计 |
28 |
610.8611 |
610.8611 |
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
公开05表 |
|
| 部门: |
|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
523.215 |
460.115 |
63.1 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
255.3169 |
192.2169 |
|
|
| 20101 |
人大事务 |
1 |
1 |
|
|
| 2010199 |
其他人大事务支出 |
1 |
1 |
|
|
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
165.0896 |
165.0896 |
|
|
| 2010301 |
行政运行 |
165.0896 |
165.0896 |
|
|
| 20106 |
财政事务 |
24.311 |
24.311 |
|
|
| 2010601 |
行政运行 |
24.311 |
24.311 |
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
64.9163 |
1.8163 |
63.1 |
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
64.9163 |
1.8163 |
63.1 |
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
16.4608 |
16.4608 |
|
|
| 20701 |
文化 |
16.4608 |
16.4608 |
|
|
| 2070109 |
群众文化 |
16.4608 |
16.4608 |
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
21.5513 |
21.5513 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
21.5513 |
21.5513 |
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16.8716 |
16.8716 |
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
4.6797 |
4.6797 |
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
86.6696 |
86.6696 |
|
|
| 21007 |
计划生育事务 |
86.6696 |
86.6696 |
|
|
| 2100716 |
计划生育机构 |
86.6696 |
86.6696 |
|
|
| 213 |
农林水支出 |
143.2163 |
143.2163 |
|
|
| 21301 |
农业 |
143.2163 |
143.2163 |
|
|
| 2130104 |
事业运行 |
143.2163 |
143.2163 |
|
|
| |
|
|
|
|
公开06表 |
|
| 部门: |
平安乡政府 |
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
460.1149 |
417.6315 |
42.4834 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
396.0802 |
396.0802 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
270.1857 |
270.1857 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
97.5802 |
97.5802 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
25.8081 |
25.8081 |
|
|
| 30104 |
社会保障费 |
2.5062 |
2.5062 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
42.4834 |
|
42.4834 |
|
| 30201 |
办公费 |
21.1892 |
|
21.1892 |
|
| 30202 |
印刷费 |
8.3179 |
|
8.3179 |
|
| 30204 |
手续费 |
0.1653 |
|
0.1653 |
|
| 30206 |
电费 |
2.8653 |
|
2.8653 |
|
| 30207 |
邮电费 |
1.6874 |
|
1.6874 |
|
| 30208 |
取暖费 |
4.5906 |
|
4.5906 |
|
| 30211 |
差旅费 |
0.6355 |
|
0.6355 |
|
| 30213 |
维修(护)费 |
0.8956 |
|
0.8956 |
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
2.1366 |
|
2.1366 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
21.5513 |
21.5513 |
|
|
| 30302 |
退休费 |
21.5513 |
21.5513 |
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| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
| 部门: |
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单位:万元 |
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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2.5 |
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2.1366 |
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| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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| 部门: |
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单位:万元 |
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| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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| 合计 |
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| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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