张家川县连五乡2015年决算公开-张家川回族自治县人民政府
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张家川县连五乡2015年决算公开
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 索引号:1830069M/2016-0923  时间:2016-09-23 00:00:00 来源:  作者:
 

张家川县连五乡政府2015年部门决算公开
 
 
根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神,现将张家川县连五乡政府2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:
  • 单位主要职责:
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
二、单位构成及人员情况
1、机构情况及增减变动原因
    2015年末有机构数是1个,为全额预算拨款的行政事业单位,和去年相比,没有变化。根据有关规定,不设内设机构。
2、人员情况及增减变动原因
    2015年末共有财政供养人数83人,全为在职人员。其中行政人员19人;事业人员52人,与上年相比增加2人。退休人员7人;遗属抚养人员5人。
三、2015年度决算收支情况:
   2015年全年总收入695.34万元。其中:财政拨款收入为:668.84万元,年初结转结余为:0.5万元,其他收入26万元。全年总支出695.34万元,本年结余45.88万元。
四、“三公经费”支出说明:
    “三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计3.79万元,比2014年同口径“三公”经费支出2.87万元增减 0.92万元,增长32.06%。其中:因公出国费用0万元,出国组团数 0个,团员0名。比上年增减0万元0;本年度单位公务用车购置数及保有量为 1 辆,发生公务用车购置和运行费共计3.79万元,其中 公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 3.79万元,比上年增加0.92万元;公务接待费用0万元,比上年减 少0.77万元,增减主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定,大力倡导勤俭节约所致。
五、2015年决算公开表格
   (一)2015年部门收支决算总表(详见附表)
   (二)2015年部门收入决算表(详见附表)
   (三)2015年部门支出决算表(详见附表)
   (四)2015年部门财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
   (五)2015年部门一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
   (六)2015年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
 
 
 
 
收入支出决算总表
          公开01表
部门:连五乡政府         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 668.84401 一、一般公共服务支出 14 300.41915
二、上级补助收入 2   二、文化体育与传媒支出 15 14.8345 
三、事业收入 3   三、社会保障与就业支出 16 35.9613.6 
四、经营收入 4   四、医疗卫生与计划生育支出 17 135.9898 
五、附属单位上缴收入 5   五、农林水支出 18 162.2623 
六、其他收入 6 26 六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8   二十一、其他支出 21  
本年收入合计 9 694.84401  本年支出合计 22 649.46711
 用事业基金弥补收支差额 10             结余分配 23  
  年初结转和结余 11 0.5     年末结转和结余 24 45.8769
其中:项目支出结转和结余 12 0.5  其中:项目支出结转和结余 25  45
合计 13 695.34401 合计 26 695.34401
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
收入决算表  
                  公开02表  
部门: 连五乡政府              单位:万元  
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他
收入
 
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 694.84401 668.84401         26   
201 一般公共服务支出 325.79605 325.79605            
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 168.68625 168.68625            
2010301 行政运行 168.68625 168.68625            
20106 财政事务 31.8826 31.8826            
2010601 行政运行 31.8826 31.8826            
20199 其他一般公共服务支出 125.2272 125.2272            
2019999 其他一般公共服务支出 125.2272 125.2272            
205 教育支出 20           20  
20502 普通教育 20           20  
2050299 其他普通教育支出 20           20  
207 文化体育与传媒支出 14.8345 14.8345            
20701 文化 14.8345 14.8345            
2070109 群众文化 14.8345 14.8345            
208 社会保障和就业支出 35.9613 35.9613            
20805 行政事业单位离退休 35.9613 35.9613            
2080501 归口管理的行政单位离退休 27.3763 27.3763            
2080502 事业单位离退休 8.585 8.585            
210 医疗卫生与计划生育支出 135.9898 135.9898            
21007 计划生育事务 135.9898 135.9898            
2100716 计划生育机构 135.9898 135.9898            
213 农林水支出 162.2623 156.2623         6  
21301 农业 156.2623 156.2623            
2130104 事业运行 156.2623 156.2623            
21305 扶贫 6           6  
2130599 其他扶贫支出 6           6   
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支出决算表  
                公开03表  
部门:   连五乡政府            单位:万元  
项    目 本年支
出合计
基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 649.46711 548.73991 100.7272        
201 一般公共服务支出 300.41915 204.39195 95.7272        
20101 人大事务 5   5        
2010199 其他人大事务支出 5   5         
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 167.80935 167.80935          
2010301 行政运行 167.80935 167.80935          
20106 财政事务 31.8826 31.8826          
2010601 行政运行 31.8826 31.8826          
20199 其他一般公共服务支出 100.2272 5 95.2272        
2019999 其他一般公共服务支出 100.2272 5 95.2272        
207 文化体育与传媒支出 14.8345 14.8345          
20701 文化 14.8345 14.8345          
2070109 群众文化 14.8345 14.8345          
208 社会保障和就业支出 35.9613 35.96136          
20805 行政事业单位和就业支出 35.9613 35.96136          
2080501 归口管理的行政单位离退休 27.3763 27.37636          
2080502 事业单位离退休 8.585 8.585          
210 医疗卫生与计划生育支出 135.9898 135.9898          
21007 计划生育事务 135.9898 135.9898          
2100716 计划生育机构 135.9898 135.9898          
213 农林水支出 162.2623 157.2623 5        
21301 农业 156.2623 156.2623          
2130104 事业运行 156.2623 156.2623          
21305 扶贫 6 1 5        
2130599 其他扶贫支出 6 1 5        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  
 
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:连五乡政府             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 668.84401 一、一般公共服务支出 15 300.41915 300.41915  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、文化体育与传媒支出 16 14.8345  14.8345   
  3   三、社会保障和就业支出 17 35.96136  35.96136  
  4   四、医疗卫生与计划生育支出 18 135.9898   135.9898  
  5   五、农林水支出 19 156.2623  156.2623   
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
本年收入合计 9 668.84401 本年支出合计 23 643.46711 643.46711  
年初财政拨款结转和结余 10 0.5 年末结转和结余 24 25.8769 25.8769  
    一般公共预算财政拨款 11 0.5   25      
   政府性基金预算财政拨款 12     26      
合计 14 669.34401 合计 28 669.34401 669.34401  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
                     
 
一般公共预算财政拨款支出决算表  
          公开05表  
部门:       单位:万元  
项    目 本年支出合计 基本支出  项目支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 643.46711 547.73991 95.7272  
201 一般公共服务支出 300.41915 204.69195 95.7272  
20101 人大事务 0.5   0.5  
2010199 其他人大事务支出 0.5    0.5  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 167.80935 167.80935    
2010301 行政运行 167.80935 167.80935    
20106 财政事务 31.8826 31.8826    
2010601 行政运行 31.8826 31.8826    
20199 其他一般公共服务支出 100.2272 5 95.2272  
2019999 其他一般公共服务支出 100.2272 5 95.2272  
207 文化体育与传媒支出 14.8345 14.8345    
20701 文化 14.8345 14.8345    
2070109 群众文化 14.8345 14.8345    
208 社会保障和就业支出 35.96136 35.96136    
20805 行政事业单位离退休 35.96136 35.96136    
2080501 归口管理的行政单位离退休 27.37636 27.37636    
2080502 事业单位离退休 8.585 8.585    
210 医疗卫生与计划生育支出 135.9898 135.9898    
21007 计划生育事务 135.9898 135.9898    
2100716 计划生育机构 135.9898 135.9898    
213 农林水支出 156.2623 156.2623    
21301 农业 156.2623 156.2623    
2130104 事业运行 156.2623 156.2623    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          公开06表  
部门: 连五乡政府      单位:万元  
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费  
经济分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计        
301 工资福利支出   462.17805    
30101 基本工资   341.82585    
30102 津贴补贴   54.9204    
30103 奖金   60.3592    
30104 社会保障缴费   5.0726    
302 商品和服务支出     49.6005  
30201 办公费     8.6832  
30202 印刷费     15.144  
30204 手续费     0.3219  
30206 电费     1.7914  
30207 邮电费     0.9979  
30208 取暖费     8.46  
30211 差旅费     2.7001  
30213 维修(护)费     7.0436  
30214 租赁费     0.36  
30226 劳务费     0.309  
30231 公务用车运行维护费     3.7894  
303 对个人和家庭的补助   35.96136    
30302 退休费   35.96136    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:  连五乡政府                   单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.5   0.5   0.5   3.7894   3.7894   3.7894  
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
                公开08表  
部门:             单位:万元  
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
 
 

  
 
 

 

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