张家川县平安乡人民政府2021年部门预算公开-张家川回族自治县人民政府
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张家川县平安乡人民政府2021年部门预算公开
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 索引号:2993897M/2021-0301  时间:2021-03-01 16:51:59 来源:  作者:
 

张家川县平安乡人民政府2021年部门预算公开说明
 
   按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》,现将2021年部门预算公开如下:
  
  一、部门职责
  
  乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇人民政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
  
  (一)、党委工作职责:
  
  (1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行
  
  (2)保证监督职能。
  
  (3)教育和管理职能。
  
  (4)服从和服务于经济建设的职能。
  
  (5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
  
  (6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
  
  (二)、政府职能
  
  1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
  
  2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
  
  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
  
  4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
  
  二、机构设置
  
  平安乡政府下分乡政府、财政所、农业中心、兽医站、计生站、文化站。
  
  在职人员63人,退休7人,抚养5人,其中行政人员编制16人,实有人员21人,事业人员编制28,实有人员42人。
  
  三、部门预算安排情况
  
  2021年预算收入610.15万元(含上年结转结余资金21.27万元),其中:一般公共服务支出303.06万元,文化旅游体育与传媒支出42.46万元,卫生健康支出71.19万元。节能环保支出2.82万元,城乡社区0万元,农林水支出190.62万元,与2020年513.35万元相比,增加96.8万元,增长18.86 %。增加的主要原因一是增加人员工资和人大经费,二是项目都由主管单位调剂,因我乡气候原因,秋冬季无法实施工程,资金结转到下年实施。
  
  (一)基本支出
  
  2021年一般公共预算财政拨款基本支出610.15万元,其中人员经费560.15万元,公用经费50万元。比与2020年513.35万元相比,增加46.8万元,增长9.12 %。增加的主要原因人员工资增加。
  
  (二)项目支出
  
  1、项目支出增减情况
  
  2021年项目支出21.27万元,与2020年262.99万元相比减少了241.72万元,减少113.64%。主要原因是项目实施进展顺利,项目资金结余减少。
  
  2、项目分类分级情况
  
  1、其他组织事务2.74万元。
  
  2、医疗卫生支出0万元。
  
  3、节能环保支出2.82万元。
  
  4、其他农业支出5.46万元。
  
  5、农村公益事业支出0.8万元。
  
  6、其他扶贫支出支出5.39万元。
  
  7、农村道路建设支出0万元。
  
  8、对村民委员会和村党支部的补助支出4.07万元。
  
  (三)政府支出功能分类指标
  
  1、一般公共服务303.06万元。
  
  2、文化体育与传媒支出42.46万元。
  
  3、卫生健康支出71.19万元。
  
  4、节能环保支出2.82万元。
  
  5、农林水支出190.62万元。
  
  (四)非税收入
  
  2021年本部门计划征收 0万元,原因是2021年本单位无非税收入项目。
  
  (五)政府性基金预算支出
  
  2021年平安乡无政府性基金预算安排的支出。
  
  四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
  
  (一)因公出国(境)费用0万元,与2020年预算相比没有增减变动。
  
  (二)公务接待费0万元,与2020年预算相比没有增减变动。
  
  (三)公务用车购置及运行维护费1.7万元,与2020年的1.75预算相比减少0.05万元。主要是公车改革。
  
  (四)培训费0万元,与2020年预算相比没有增减变动。
  
  (五)会议费0万元,与2020年预算相比没有增减变动。
  
  (六)机关运行费50万元,与2020年51.38万元预算相比减少1.38万元。
  
  一般公共预算机关运行经费:办公费18.7万元,印刷费2.8万元,手续费0.1万元,水电费3.1万元,邮电费2.6万元,取暖费10万元,差旅费2万元,公务用车运行维护费1.7万元,劳务费5万元,其他交通费费2万元,办公设备购置费2万元。
  
  五、其他重要事项情况说明
  
  (一)政府采购情况
  
  本单位2021年度政府采购预算总额65.74万元,其中:政府采购货物支出65.74万元。与2020年的74.64万元相比减少8.9万元,主要是政府采购目录政策变化。
  
  (二)国有资产占用情况
  
  本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车2辆,价值9.05万元;价值100万元以上的办公用房一栋;价值50万元以上的业务用房一栋;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。
  
  (三)部门绩效评价进展情况
  
  2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个,进行了部门整体支出绩效目标评价。
  
  六、名词解释
  
  1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  
  2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
  
  3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  
  4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  
  5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
  
  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
  
  7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
  
  8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出费用。
 
 
 附件:
 

  
 
 

 

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