木河乡2019年度部门决算公开说明
(一)主要职能
1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2.保证监督、教育、服务、管理职能,负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
3.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
4.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
5.负责本行政区域内的精准扶贫精准脱贫、民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。
(二)机构设置情况
内设及归口管理机构:木河乡政府下分乡政府、财政所、农业中心、兽医站、计生站、文化站、食药监所 。
在职人员94人,退休5人,抚养2人,其中行政人员编制22人,实有人员26人,事业人员编制42人,实有人员65人。
二、木河县人民政府2019年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况。2019年度收入总计为1344.0781万元,其中:
1.财政拨款收入1344.0781万元,为一般公共预算财政拨款收入资金。较2018年度决算数增加328.11347万元,增长24%,主要是单位财政专项扶贫资金支出和人员经费支出增加的原因。
2.上级补助收入0万元,为上级补助的收入。较2018 年度决算数增加0万元,增长0%。
3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2018 年度决算数增加0万元,增长0%,主要是**原因。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2018年度决算增加0万元,增长0%。
6.上年结转和结余72.9970万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
(二)支出决算情况
2019年度,木河乡政府支出为1244.9237万元。其中:
基本支出858.55万元,较2018年度决算数增加52.46万元,增长6%,主要是人员经费增加的原因
项目支出386.37万元,较2018年度决算数增加227.7215万元,增长58.94%,主要是统战事务、文化事业、节能环保及扶贫项目增多的原因。
(三)财政拨款收入决算情况。
2019年度,木河乡财政拨款收入总计1344.0781万元,与上年相比增加328.11347万元,增长24.4%。其中:一般公共预算财政拨款收入1344.0781万元,与上年相比增加328.11347万元,增长24.4%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2019年度,木河乡政府一般公共预算财政拨款支出总计1244.92万元,与上年相比增加285.5262万元,增长22.94%;完成年初预算124.4%,决算数大于预算数的主要原因:人员经费和项目的增加。其中:
1.一般公共服务支出480.88万元,主要用于人员经费和公用经费,完成年初预算118%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加;
2.公共安全支出*0.61万元,主要用于司法所办公经费,完成年初预算102%,决算数大于预算数的主要原因是司法经费增加;
3.教育支出2万元,主要用于购置教体用品完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因教育教体用品的需求增加;
4.文化体育与传媒支出88.26万元,主要用于人员经费和文化项目的支出,完成年初预算的331.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和文化项目增加;
5.社会保障和就业支出1.38万元。主要用于退休人员取暖费和60年代精简人员工资支出,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为人员经费增加;
6.卫生健康支出78.99元,主要用于人员经费支出,完成年初预算的126.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加;
7.节能环保支出24.61万元,主要用于农村环境保护和环境卫生清理工作支出,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是农村环境保护和561.19万元,主要用于人员经费和农业、扶贫、农村综合改革等的支出,完成年初预算的294.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和农业、扶贫、农村综合改革等项目支出增加;
8.其他扶贫支出81.76万元,主要用于业务支出,完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是业务量的增加增加
9.灾害防治及应急管理支出5.0000万元,主要用于自然灾害救灾补助,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因是突发自然灾害。
10农村综合改革支出102.74万元,主要用于加大村级集体经济投入,完成年初预算150%,决算数大于预算数的主要原因是加大村级集体经济的投入。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
木河乡政府2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1244.92万元,其中:1.人员经费804.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费52.38元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2019年“三公”经费支出决算说明
2019年“三公经费”预算3万元,决算2.5万元,完成年初预算83%,决算数小于预算数的主要原因:公车处于报废的边缘,单位其他交通运输费增加。与上年同期相比保持不变。
1.因公出国(境)经费支出情况
2019年我单位因公出国(境)费用0万元。与上年相比无变化。
因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2019年我单位公务用车购置费0万元,与上年相比无变化。
2019年我单位公务用车运行费2.5万元,较上年保持不变3.公务接待费用支出情况
2019年本单位公务接待费0万元,与上年相比无变化。
其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增加0%,增加0万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长0%,增加0万元。
六、机关运行经费支出情况
木河乡政府2019年度机关运行经费支出50万元,比 2018年增加相同。
七、政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额680.658万元,其中:政府采
购货物支出680.658万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。其他固定资产共计134.58万元。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。
2019年部门整体支出绩效评价结果等级良。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:一是各项制度健全;二是产出数量目标精准;三是群众满意度高。发现的主要问题及原因:一是项目支出进展不平衡;二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施:一是加快项目支出进度;二是健全完善长效管理机制。
2019年部门整体支出绩效评价结果等级良。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:一是各项制度健全;二是产出数量目标精准;三是群众满意度高。发现的主要问题及原因:一是项目支出进展不平衡;二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施:一是加快项目支出进度;二是健全完善长效管理机制。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入:指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金
2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1:张家川回族自治县木河乡人民政府2019年决算公开表
附件1:张家川回族自治县木河乡人民政府2019年决算公开表


