张家川县水务局2014年度部门收支决算公示
根据张家川县财政局《关于做好2014年度部门决算信息公开工作的通知》精神,现将张家川县水务局2014年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:
一、单位主要职责
(一)组织拟定全县水利工作的具体政策、发展战略中长期规划和年度发展计划;组织拟定全县主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施;组织起草全县水利工作有关规范性文件并监督实施。
(二)统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织拟定全县和跨乡镇、跨流域水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施、组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及中型建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收工作;发布全县水资源公报。
(三)拟定全县节约用水具体政策,编制节约用水规划并监督实施,制定全县节约用水有关规范性文件;组织、指导和监督节约用水工作。
(四)按照国家和省、市、县资源与环境保护的有关法律、法规和标准,拟定水资源保护规划,对水资源保护实施监督管理;组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制;监测全县河、库的水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。
(五)负责《水法》、《水保法》等法律、法规的组织实施和监督检查,组织实施全县水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。
(六)拟定全县水利行业的经济调节措施;对水利资金的使用进行监督检查;指导全县水利行业的供水、水电及多种经营工作;研究提出有关水利价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。并配合有关部门组织实施。
(七)组织编制、审查中、小型水利基建项目建议书和可行性报告;负责水利、水电、土木工程的设计单位、施工单位、金属结构及混凝土构件制造单位、监理单位的资质管理,组织拟定全县水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。
(八)组织实施全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护和全县主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发;组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇、跨流域的重要水利工程和中小型灌区;组织、指导全县重要水利工程的安全监管。
(九)负责全县农村水利、牧区水利、人畜饮水、病区改水和乡镇供水工作;组织、指导全市农田水利基本建设、农村水电及电气化县建设工作。
(十)组织全县水土保持工作。拟定水土保持的综合治理规划;组织实施水土流失的监测和综合防治。
(十一)拟定全县生态环境建设和水利规划,指导全县生态环境建设的水利配套服务工作。
(十二)指导全县水利队伍建设,编制全县水利职工教育规划和年度计划;归口管理局属单位的科级干部;管理局机关并指导局系统的干部、人事、劳动工资、机构编制等工作。
(十三)拟定全县水利科学技术发展规划,组织水利科学研究和技术推广工作;负责全县水利系统的对外经济联络、技术经济合作。
(十四)承担县抗旱防汛指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县抗旱防洪工作,对县内河流的重要水利工程实施抗旱防汛调度。
(十五)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、单位构成及人员情况
水务局是县政府主管水行政工作的职能部门。内设办公室、水土保持局、水利管理工作站、农村供水工程管理站、水利工程建设管理站、水利工程质量监督与安全管理站、抗旱防汛指挥部办公室、水政水资源管理办公室、规划计划股。目前有干部职工130人,其中专业技术人员33人,高级职称4人,中级职称18人。
三、2014年度部门决算收支情况
张家川县水务局2014年度财政拨款收入2563.96万元。支出2772.27万元,其中:基本支出856.56万元(行政事业单位离退休217.55万元,行政运行105.39万元,水土保持139.12万元,水资源节约管理与保护256.65万元,防汛137.85万元),项目支出1915.71万元(一般公共服务支出163.2万元,小型水库移民扶助基金支出51万元,城乡社区支出182万元,水利工程建设1519.51万元)。
四、2014年“三公”经费支出情况
2014年张家川县水务局“三公经费”财政拨款总额2.0万元。
(一)因公出国(境)经费支出情况
无因公出国(境)经费支出。
(二)公务接待费用支出情况
无公务接待费用支出
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
2014年没有新购置公务用车,现有公务用车运行维护费2.16万元。
五、2014年决算公开表格
(一)2014年度部门收支决算总表(详见附表)
(二)2014年度部门支出决算明细表(详见附表)
(三)2014年“三公”经费决算情况表(详见附表)
汇总包括二级单位:水保局、水利管理工作站、农村供水工程管理站、水利工程建设管理站及局本级。
| 附表1 | |||||||||||||||||
| 2014年度部门收支决算总表 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | ||||||||||||||
| 一、财政拨款收入(补助) | 2563.96 | 一、一般公共服务 | 163.2 | ||||||||||||||
| 二、上级补助收入 | 二、外交 | ||||||||||||||||
| 三、事业收入 | 三、国防 | ||||||||||||||||
| 四、经营收入 | 四、公共安全 | ||||||||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育 | ||||||||||||||||
| 六、其他收入 | 六、科学技术 | ||||||||||||||||
| 七、文化体育与传媒 | |||||||||||||||||
| 八、社会保障和就业 | 268.55 | ||||||||||||||||
| 九、医疗卫生 | |||||||||||||||||
| 十、节能环保 | |||||||||||||||||
| 十一、城乡社区事务 | 182 | ||||||||||||||||
| 十二、农林水事务 | 2158.52 | ||||||||||||||||
| 十三、交通运输 | |||||||||||||||||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | |||||||||||||||||
| 十五、商业服务业等事务 | |||||||||||||||||
| 十六、金融监管等事务支出 | |||||||||||||||||
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | |||||||||||||||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||||||||||||||||
| 二十、住房保障支出 | |||||||||||||||||
| 二十一、粮油物资储备事务 | |||||||||||||||||
| 二十二、国债还本付息支出 | |||||||||||||||||
| 二十三、其他支出 | |||||||||||||||||
| 收 入 总 计 | 2563.96 | 支 出 总 计 | 2772.27 | ||||||||||||||
2014年部门支出决算明细表 |
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| 单位名称: | 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
| 张家川县水务局 | 2772.27 | 856.56 | 1915.71 | ||||||||||||||
| 一般公共服务支出 | 163.2 | 163.2 | |||||||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 268.55 | 217.55 | 51 | ||||||||||||||
| 行政事业单位离退休 | 217.55 | 217.55 | |||||||||||||||
| 小型水库移民扶助基金支出 | 51 | 51 | |||||||||||||||
| 城乡社区支出 | 182 | 182 | |||||||||||||||
| 农林水支出 | 2158.52 | 639.01 | 1519.51 | ||||||||||||||
| 水利 | 1612.52 | 639.01 | 973.51 | ||||||||||||||
| 行政运行 | 105.39 | 105.39 | |||||||||||||||
| 水利工程建设 | 51 | 51 | |||||||||||||||
| 水土保持 | 219.12 | 139.12 | 80 | ||||||||||||||
| 水资源节约管理与保护 | 256.65 | 256.65 | |||||||||||||||
| 防汛 | 193.7 | 137.85 | 55.85 | ||||||||||||||
| 抗旱 | 40 | 40 | |||||||||||||||
| 农田水利 | 168 | 168 | |||||||||||||||
| 水资源费安排的支出 | 40.7 | 40.7 | |||||||||||||||
| 其他水利支出 | 537.96 | 537.96 | |||||||||||||||
| 中央水利建设基金支出 | 46 | 46 | |||||||||||||||
| 地方水利建设基金支出 | 500 | 500 | |||||||||||||||
| 附表3 | ||
| 2014年“三公经费”决算情况表 | ||
| 单位名称: 单位:万元 |
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| “三公经费”财政拨款总额 | 2.0 | |
| 因公出国(境)费用 | ||
| 公务接待费用 | ||
| 公务用车购置和运行费 | 小 计 | 2.16 |
| 公务用车购置费 | ||
| 公务用车运行费 | 2.16 | |
| 1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。 | ||
| 2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 2 辆。 | ||
| 3.公务接待有关情况:国内公务接待 0 批次,人数 0 个,经费总额 0 万元。 | ||


