公安局2014年决算情况说明
根据张家川县财政局《关于做好2014年度部门决算信息公开工作的通知》精神,现将我局2014年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:
一、单位主要职责
(一)贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规;指导、监督、检查全市公安工作。
(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。
(三)组织、指导案件的侦查工作,协调处置重大案件(事件)、治安事故和骚乱。
(四)依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
(五)负责全县出入境管理工作,指导、监督全市消防工作。
(六)依法管理全县道路交通安全,维护水陆交通秩序。
(七)加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。
(八)负责全县公共信息网络的管理和安全监督工作。
(九)负责下属看守所、拘留所、收容教育所、戒毒所和乡镇派出所森林派出所的管理工作;负责全县公安机关收容教育审批工作。
(十)组织实施全市各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。
(十一)加强武警、消防部队建设;对武警执行公安任务实施领导和指挥。
(十二)负责全县公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作,管理全市公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训,负责全市公安机关装备、后勤保障工作。
(十三)组织实施全县公安机关的监察工作;指导、监督、检查全市公安机关的执法活动;查处或督办全市公安民警的违纪案件。
(十四)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。
二、单位构成及人员情况
我局共有内设机构28个,其中1个中心(指挥中心),9个大队(刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、国保大队、禁毒大队、巡警大队、出入境管理大队、网安大队、户政管理大队),6个科室(政工监督室、法制室、警务保障室,警务督察大队,纪检监察室,刑事科学技术室),11个基层派出所(城关、龙山、恭门、梁山、大阳、木河、刘堡、马关、马鹿、张棉、胡川),1个监管场所看守所(含行政拘留所)。全局共有247人(包括乡镇遴选事业干部27人),其中男205人,女42人;公安民警136人,公安协警106人,工勤人员5人;副科级以上干部75人(其中副县4人,正科9人,副科42人,主任科员15人,副主任科员5人),占全体干部的30%,科员165人(其中公务员55人,参照公务员2人,事业干部108人),占全体干部的67%;大专以上学历219人,占全体干部的90.5%。
三、2014年度部门决算收支情况
1、各项收入构成:
上年结余116.36万元,本年收入2617.38万元,全部为财政拨款收入。
2、各项支出构成:
本年支出总额2573.47万元,其中基本支出2019.14万元,项目支出为554.32万元,分别占本年支出总额的78.5%、21.5%。
四、2014年“三公”经费支出说明
2014年我局新购公务用车11辆,公务用车购置及运行维护费支出202.59万元,其购置费为78.49万元,运行维护费为124.1万元。
五、2014年决算公开表格
(一)2014年部门收支决算总表(详见附表)
(二)2014年部门支出决算明细表(详见附表)
(三)2014年“三公”经费决算情况表(详见附表)
| 附表1 | ||||||||
| 2014年度部门收支决算总表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |||||
| 一、财政拨款收入(补助) | 2,617.38 | 一、一般公共服务 | ||||||
| 二、上级补助收入 | 二、外交 | |||||||
| 三、事业收入 | 三、国防 | |||||||
| 四、经营收入 | 四、公共安全 | 2573.47 | ||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育 | |||||||
| 六、其他收入 | 六、科学技术 | |||||||
| 七、文化体育与传媒 | ||||||||
| 八、社会保障和就业 | ||||||||
| 九、医疗卫生 | ||||||||
| 十、节能环保 | ||||||||
| 十一、城乡社区事务 | ||||||||
| 十二、农林水事务 | ||||||||
| 十三、交通运输 | ||||||||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | ||||||||
| 十五、商业服务业等事务 | ||||||||
| 十六、金融监管等事务支出 | ||||||||
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | ||||||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||||||
| 十九、国土资源气象等事务 | ||||||||
| 二十、住房保障支出 | ||||||||
| 二十一、粮油物资储备事务 | ||||||||
| 二十二、国债还本付息支出 | ||||||||
| 二十三、其他支出 | ||||||||
| 收 入 总 计 | 2,617.38 | 支 出 总 计 | 2,573.47 | |||||
| 附表2 | ||||||||
| 2014年部门支出决算明细表 | ||||||||
| 单位名称: | 单位:万元 | |||||||
| 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 合计 | 2,573.47 | 2,019.47 | 554.33 | |||||
| 公共安全支出 | 2,573.47 | 2,019.47 | 554.33 | |||||
| 公安 | 2,573.47 | 2,019.47 | 554.33 | |||||
| 行政运行 | 2,573.47 | 2,019.14 | 554.33 | |||||
| 附表3 2014年“三公经费”决算情况表 |
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| 单位名称: | 单位:万元 | |||
| “三公经费”财政拨款总额 | 202.59 | |||
| 因公出国(境)费用 | ||||
| 公务接待费用 | ||||
| 公务用车购置和运行费 | 小 计 | 202.59 | ||
| 公务用车购置费 | 78.49 | |||
| 公务用车运行费 | 124.1 | |||
| 1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 个;本单位全年因公出国(境)累计 人次。 | ||||
| 2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 11 辆,年末公务用车保有量 43 辆。 | ||||
| 3.公务接待有关情况:国内公务接待 批次,人数 个,经费总额 万元。 | ||||


