政府办2016年部门预算情况说明
1、单位主要职责
(一)贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府的方针政策,以及县委、县政府工作计划和决策,协调和参与制定全县经济社会发展规划与有关政策,督促检查各部门、各乡镇贯彻落实县委、县政府决策部署,指导协调部门工作。
(二)根据县政府工作部署和重点,组织调查研究,收集工作情况,进行信息综合分析处理,根据工作进展情况和形势发展变化,提出工作意见和建议,为政府科学决策做好基础性服务工作,负责县政府目标责任制考核奖惩工作。
(三)负责处理县政府的日常事务和政务,协助县政府领导搞好部门、乡镇、驻县单位的工作协调,协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府解决的各类问题以及突发事件。
(四)承担县政府党组会议、常务会议、县长办公会议、全体会议和县政府领导召集的其它会议的筹备、组织、协调、服务工作,负责议定事项的催办,督办落实。
(五)承担各级各类文件、电报、函件的处理,负责县政府领导和县政府办公室文件以及县政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制和传递工作。
(六)负责通知、协调、安排县政府领导的重要公务活动。
(七)负责指导全县应急管理、应急体系建设和政务值班工作。
(八)组织承办全国、省、市、县人大代表和政协委员的建议意见和提案,做好协调督办,落实反馈工作。
(九)负责县政府法制工作,承担全县依法行政的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究和情况交流工作;组织全县依法行政工作目标责任考核;承担县政府在法律事务方面的参谋助手和法律顾问职责。
(十)依据国家有关保密工作的政策和法规,指导政府系统保密工作并做好检查督促工作。
(十一)负责指导、监督全县政务信息公开工作。
(十二)指导全县政府系统办公部门公文处理和全县电子政务建设工作。
(十三)负责县乡公共机构的节能管理工作,负责县政府机关后勤管理和安全保卫工作。承担县政府及办公室与对口单位来宾的联络接待工作,负责县政府机关基层党建工作,管理县政府机关基层工会,协调配合搞好机关精神文明及妇联、共青团工作。
(十四)负责处理县委、县政府的信访工作;负责建立健全全县信访工作机制,组织实施信访问题排查化解工作和信访干部教育培训。
(十五)负责追究健全外事管理工作联席会议和小范围协调机制。
(十六)负责县政府经济顾问、法律顾问的聘任工作。
(十七)承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。
2、部门预算收支编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《张家川县财政局关于下达2016年部门预算的通知》(张财发〔2016〕16号)的规定,坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。
3、支出项目填报口径:
(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,552.8万元其中人员经费包括工资福利支出、33.08万元对个人和家庭的补助86.4万元。
——工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
(2)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、2016年预算公开表
(1)2016年部门收入总表
(2)2016年部门支出总表
(3)2016年部门一般支出总表
(4)2016年部门收支预算总表
(5)2016年一般公共预算支出表
(6)2016年一般公共预算基本支出表
(7)2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
(8)2016年政府性基金预算收支表
(9) 2016年政府性基金支出表
| 2016年部门收入总表 |
| |
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| 收 入 |
|
| 项 目 |
2016年预算 |
| 一、财政预算补助收入 |
552.82 |
| 二、纳入预算管理非税收入 |
0.00 |
| 行政事业性收费收入 |
0.00 |
| 罚没收入 |
0.00 |
| 政府性基金收入 |
0.00 |
| 专项收入 |
0.00 |
| 国有资本经营收入 |
0.00 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |
0.00 |
| 其他收入 |
0.00 |
| |
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| 收 入 总 计 |
552.82 |
| |
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| 部门支出总表 |
| |
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单位:万元 |
| 部门及科目名称 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
| 合 计 |
基 本 支 出 |
|
|
|
项目支出 |
| 小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
| 合计 |
552.82 |
552.82 |
330.77 |
136.01 |
86.04 |
0.00 |
|
| 201 |
466.78 |
466.78 |
330.77 |
136.01 |
|
|
|
| 20103 |
466.78 |
466.78 |
330.77 |
136.01 |
|
|
|
| 2010301 |
466.78 |
466.78 |
330.77 |
136.01 |
|
|
|
| 208 |
86.04 |
86.04 |
|
|
86.04 |
|
|
| 20805 |
86.04 |
86.04 |
|
|
86.04 |
|
|
| 2080501 |
86.04 |
86.04 |
|
|
86.04 |
|
|
| |
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| 一般公共预算部门基本支出总表 |
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单位:万元 |
| 部门及科目名称 |
一般公共预算支出 |
| 合 计 |
基 本 支 出 |
|
|
|
| 小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
| 合计 |
552.82 |
552.82 |
330.77 |
136.01 |
86.04 |
| 201 |
466.78 |
466.78 |
330.77 |
136.01 |
|
| 20103 |
466.78 |
466.78 |
330.77 |
136.01 |
|
| 2010301 |
466.78 |
466.78 |
330.77 |
136.01 |
|
| 208 |
86.0 |
86.0 |
|
|
86.0 |
| 20805 |
86.04 |
86.04 |
|
|
86.04 |
| 2080501 |
86.04 |
86.04 |
|
|
86.04 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
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|
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|
| 政府办2016年部门收支预算总表 |
| |
|
|
单位:万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
552.8 |
一、一般公共服务 |
552.8 |
| 二、事业收入 |
|
二、公共安全 |
|
| 三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
|
| 四、其他收入 |
|
四、科学技术 |
|
| |
|
五、文化体育与传媒 |
|
| |
|
六、社会保障和就业 |
|
| |
|
七、医疗卫生 |
|
| |
|
八、节能环保 |
|
| |
|
九、城乡社区事务 |
|
| |
|
十、农林水事务 |
|
| |
|
十一、交通运输 |
|
| |
|
十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
| |
|
十三、商业服务业等事务 |
|
| |
|
十四、金融监管等事务支出 |
|
| |
|
十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
| |
|
十六、国土资源气象等事务 |
|
| |
|
十七、住房保障支出 |
|
| |
|
十八、粮油物资储备管理事务 |
|
| |
|
十九、预备费 |
|
| |
|
二十、国债还本付息支出 |
|
| |
|
二十一、其他支出 |
|
| |
|
|
|
| 本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
年末结转和结余结转 |
|
| 上年结转和结余 |
|
|
|
| 收入总计 |
552.8 |
支出总计 |
552.8 |
| 政府办2016年一般公共预算支出表 |
| |
|
|
|
单位:万元 |
| 项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 一、一般公共服务 |
553 |
553 |
|
|
| 二、公共安全 |
|
|
|
|
| 三、教育 |
|
|
|
|
| 四、科学技术 |
|
|
|
|
| 五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
| 六、社会保障和就业 |
|
|
|
|
| 七、医疗卫生 |
|
|
|
|
| 八、节能环保 |
|
|
|
|
| 九、城乡社区事务 |
|
|
|
|
| 十、农林水事务 |
|
|
|
|
| 十一、交通运输 |
|
|
|
|
| 十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
| 十三、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
| 十四、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
| 十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
| 十六、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
| 十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
| 十八、粮油物资储备管理事务 |
|
|
|
|
| 十九、预备费 |
|
|
|
|
| 二十、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 本年支出合计 |
552.8 |
552.8 |
|
|
| 政府办2016年一般公共预算基本支出表 |
| |
|
|
|
|
单位:万元 |
| 项 目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
备注 |
| 一、一般公共服务 |
|
330.77 |
136.01 |
86.04 |
|
| 二、公共安全 |
|
|
|
|
|
| 三、教育 |
|
|
|
|
|
| 四、科学技术 |
|
|
|
|
|
| 五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
| 六、社会保障和就业 |
|
|
|
|
|
| 七、医疗卫生 |
|
|
|
|
|
| 八、节能环保 |
|
|
|
|
|
| 九、城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
| 十、农林水事务 |
|
|
|
|
|
| 十一、交通运输 |
|
|
|
|
|
| 十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
| 十三、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
| 十四、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
| 十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
|
| 十六、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
| 十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
| 十八、粮油物资储备管理事务 |
|
|
|
|
|
| 十九、预备费 |
|
|
|
|
|
| 二十、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 本年支出合计 |
|
330.77 |
136.01 |
86.04 |
|
| 张家川县2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
| |
单位:万元 |
| 项目 |
本年预算数 |
| 合计 |
|
| 1、因公出国(境)费用 |
|
| 2、公务接待费 |
|
| 3、公务用车费 |
20 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 |
20 |
| (2)公务用车购置 |
|
| 备注:实有车辆10辆,每辆预算2万元,三公经费与往年持平,未增加。 |
| |
|
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| 2016年政府性基金预算收支表 |
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| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 |
|
一、文化体育与传媒支出 |
|
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 三、港口建设费收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
|
| 四、散装水泥专项资金收入 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
| 五、新型墙体材料专项基金收入 |
|
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 六、新菜地开发建设基金收入 |
|
三、节能环保支出 |
|
| 七、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
|
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
|
| 八、南水北调工程建设基金收入 |
|
废弃电器电子产品处理基金支出 |
|
| 九、城市公用事业附加收入 |
|
四、城乡社区支出 |
|
| 十、国有土地收益基金收入 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十一、农业土地开发资金收入 |
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十二、国有土地使用权出让收入 |
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十三、大中型水库库区基金收入 |
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十四、彩票公益金收入 |
|
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十五、城市基础设施配套费收入 |
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十六、小型水库移民扶助基金收入 |
|
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十七、国家重大水利工程建设基金收入 |
|
五、农林水支出 |
|
| 十八、车辆通行费 |
|
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十九、污水处理费收入 |
|
大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出 |
|
| 二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
三峡水库库区基金支出 |
|
| 二十一、其他政府性基金收入 |
|
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| |
|
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| |
|
六、交通运输支出 |
|
| |
|
铁路运输 |
|
| |
|
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| |
|
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| |
|
港口建设费及对应债务收入安排的支出 |
|
| |
|
铁路建设基金支出 |
|
| |
|
船舶油污损害赔偿基金支出 |
|
| |
|
民航发展基金支出 |
|
| |
|
七、资源勘探信息等支出 |
|
| |
|
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| |
|
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| |
|
农网还贷资金支出 |
|
| |
|
八、商业服务业等支出 |
|
| |
|
旅游发展基金支出 |
|
| |
|
九、其他支出 |
|
| |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| |
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
| |
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| |
|
十、债务付息支出 |
|
| |
|
十一、债务发行费用支出 |
|
| 收入合计 |
|
支出合计 |
|
| 转移性收入 |
|
转移性支出 |
|
| 政府性基金转移收入 |
|
政府性基金转移支付 |
|
| 政府性基金补助收入 |
|
政府性基金补助支出 |
|
| 政府性基金上解收入 |
|
政府性基金上解支出 |
|
| 上年结余收入 |
|
调出资金 |
|
| 调入资金 |
|
年终结余 |
|
| 其中:地方政府性基金调入专项收入 |
|
地方政府专项债务还本支出 |
|
| 地方政府专项债务收入 |
|
|
|
| 地方政府专项债券转贷收入 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 收入总计 |
|
支出总计 |
|
| 2016年政府性基金支出表 |
| |
|
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|
单位:万元 |
| 项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 一、一般公共服务 |
|
|
|
|
| 二、公共安全 |
|
|
|
|
| 三、教育 |
|
|
|
|
| 四、科学技术 |
|
|
|
|
| 五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
| 六、社会保障和就业 |
|
|
|
|
| 七、医疗卫生 |
|
|
|
|
| 八、节能环保 |
|
|
|
|
| 九、城乡社区事务 |
|
|
|
|
| 十、农林水事务 |
|
|
|
|
| 十一、交通运输 |
|
|
|
|
| 十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
| 十三、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
| 十四、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
| 十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
| 十六、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
| 十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
| 十八、粮油物资储备管理事务 |
|
|
|
|
| 十九、预备费 |
|
|
|
|
| 二十、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 本年支出合计 |
|
|
|
|