教体局2016年部门预算情况说明
一、单位主要职责:
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规;研究拟定有关教育工作的规章制度,并指导、监督执行。
2、研究制定全县教育事业的发展规划和年度发展计划,拟定教育事业的发展重点,规模、速度和步骤,指导协调和监督教育规划与计划的实施。
3、综合管理全县的基础教育、成人教育、职业技术教育、特殊教育、学前教育等工作,指导推动各类教育的教育思想,教育内容、教育方法的改革,协调县政府进行全县教育督导与质量评估。组织普及九年义务教育,负责扫除青壮年文盲和全县社会力量办学工作。
4、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的改革,理顺教育内部同外部的关系,研究审核全县初等教育的设置、更名、撤销与调整,并报上级审批。
5、会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的地方性规定,按有关规定管理教育事业经费及固定资产和基本建设工作,规划管理教学设备,仪器的购置配备和更新工作。指导全县勤工俭学和发展校办产业工作。
6、参与管理全县教育系统劳动工资、人事档案及人事管理工作,负责办理教育系统内部的工资福利、人身保险、辞职辞退、退休和退职工作,承办系统内人员的调配工作。
7、统筹规划各级各类教师队伍的建设和培训工作,主管各级各类学校教师资格的认定、教师职务的评聘和教师工作的考核与奖惩、指导学校内部管理体制改革,负责指导全县中小学校长岗位培训。
8、指导检查各级各类学校的教育教学思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
9、规划和管理全县教育管理信息,开展远程教育教学工作。抓好统计信息系统的开发和建设工作。
10、贯彻执行党和政府关于体育工作的方针政策及法律法规。
11、负责制定全县体育事业的发展规划,并指导实施。
12、研究制定党风廉政措施,指导全县教育系统行风建设。
13、负责对教育系统各校领导班子及其成员、后备干部进行考察,对副科级以上领导干部的任免提出意见;负责各校股级以下干部的任免工作
二、部门预算收支编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《张家川县财政局关于下达2016年部门预算的通知》(张财发〔2016〕16号)的规定,坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。
三、支出项目填报口径:
(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出万元其中人员经费包括工资福利支出、万元对个人和家庭的补助万元。
——工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
(2)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
四、2016年预算公开表
(1)2016年部门收入总表
(2) 部门支出总表
(3) 部门一般支出总表
(4)2016年部门收支预算总表
(5)2016年一般公共预算支出表
(6)2016年一般公共预算基本支出表
(7)2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
(8)2016年政府性基金预算收支表
(9) 2016年政府性基金支出表
| 2016年部门收入总表 |
| |
|
| 收 入 |
|
| 项 目 |
2016年预算 |
| 一、财政预算补助收入 |
1431.6 |
| 二、纳入预算管理非税收入 |
|
| 行政事业性收费收入 |
|
| 罚没收入 |
|
| 政府性基金收入 |
|
| 专项收入 |
|
| 国有资本经营收入 |
|
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
| 其他收入 |
38.5 |
| |
|
| |
|
| |
|
| 收 入 总 计 |
1470.1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 部门及科目名称 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
| 合 计 |
基 本 支 出 |
|
|
|
项目支出 |
| 小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
| 合计 |
1470.1 |
1324.78 |
|
|
|
|
|
| 205 |
1324.78 |
328.24 |
320.78 |
7.46 |
|
|
|
| 20501 |
328.24 |
328.24 |
320.78 |
7.46 |
|
|
|
| 2050101 |
328.24 |
328.24 |
320.78 |
7.46 |
|
|
|
| 20502 |
1004 |
1004 |
|
|
|
1004 |
|
| 2050299 |
1004 |
1004 |
|
|
|
1004 |
|
| 208 |
137.94 |
|
|
|
137.94 |
|
|
| 20805 |
137.94 |
|
|
|
137.94 |
|
|
| 2080502 |
137.94 |
|
|
|
137.94 |
|
|
| 部门一般支出总表 |
| |
|
|
|
|
单位:万元 |
| 部门及科目名称 |
一般公共预算支出 |
| 合 计 |
基 本 支 出 |
|
|
|
| 小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
| 合计 |
1470.1 |
1324.78 |
|
|
|
|
|
| 205 |
1324.78 |
328.24 |
320.78 |
7.46 |
|
|
|
| 20501 |
328.24 |
328.24 |
320.78 |
7.46 |
|
|
|
| 2050101 |
328.24 |
328.24 |
320.78 |
7.46 |
|
|
|
| 20502 |
1004 |
1004 |
|
|
|
1004 |
|
| 2050299 |
1004 |
1004 |
|
|
|
1004 |
|
| 208 |
137.94 |
|
|
|
137.94 |
|
|
| 20805 |
137.94 |
|
|
|
137.94 |
|
|
| 2080502 |
137.94 |
|
|
|
137.94 |
|
|
| 教体局2016年部门收支预算总表 |
| |
|
|
单位:万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
1431.6 |
一、一般公共服务 |
|
| 二、事业收入 |
38.52 |
二、公共安全 |
|
| 三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
1470.1 |
| 四、其他收入 |
|
四、科学技术 |
|
| |
|
五、文化体育与传媒 |
|
| |
|
六、社会保障和就业 |
|
| |
|
七、医疗卫生 |
|
| |
|
八、节能环保 |
|
| |
|
九、城乡社区事务 |
|
| |
|
十、农林水事务 |
|
| |
|
十一、交通运输 |
|
| |
|
十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
| |
|
十三、商业服务业等事务 |
|
| |
|
十四、金融监管等事务支出 |
|
| |
|
十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
| |
|
十六、国土资源气象等事务 |
|
| |
|
十七、住房保障支出 |
|
| |
|
十八、粮油物资储备管理事务 |
|
| |
|
十九、预备费 |
|
| |
|
二十、国债还本付息支出 |
|
| |
|
二十一、其他支出 |
|
| |
|
|
|
| 本年收入合计 |
1470.1 |
本年支出合计 |
1470.1 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
年末结转和结余结转 |
|
| 上年结转和结余 |
|
|
|
| 收入总计 |
1470.1 |
支出总计 |
1470.1 |
| 教体局2016年一般公共预算支出表 |
| |
|
|
|
单位:万元 |
| 项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 一、一般公共服务 |
|
|
|
|
| 二、公共安全 |
|
|
|
|
| 三、教育 |
1332.2 |
328.2 |
1004 |
|
| 四、科学技术 |
|
|
|
|
| 五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
| 六、社会保障和就业 |
137.9 |
137.9 |
|
|
| 七、医疗卫生 |
|
|
|
|
| 八、节能环保 |
|
|
|
|
| 九、城乡社区事务 |
|
|
|
|
| 十、农林水事务 |
|
|
|
|
| 十一、交通运输 |
|
|
|
|
| 十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
| 十三、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
| 十四、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
| 十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
| 十六、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
| 十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
| 十八、粮油物资储备管理事务 |
|
|
|
|
| 十九、预备费 |
|
|
|
|
| 二十、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 本年支出合计 |
1470.1 |
466.14 |
1004 |
|
| 教体局2016年一般公共预算基本支出表 |
| |
|
|
|
|
单位:万元 |
| 项 目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
备注 |
| 一、一般公共服务 |
|
|
|
|
|
| 二、公共安全 |
|
|
|
|
|
| 三、教育 |
328.24 |
320.78 |
7.46 |
|
|
| 四、科学技术 |
|
|
|
|
|
| 五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
| 六、社会保障和就业 |
137.9 |
|
|
137.9 |
|
| 七、医疗卫生 |
|
|
|
|
|
| 八、节能环保 |
|
|
|
|
|
| 九、城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
| 十、农林水事务 |
|
|
|
|
|
| 十一、交通运输 |
|
|
|
|
|
| 十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
| 十三、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
| 十四、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
| 十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
|
| 十六、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
| 十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
| 十八、粮油物资储备管理事务 |
|
|
|
|
|
| 十九、预备费 |
|
|
|
|
|
| 二十、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 本年支出合计 |
466.14 |
320.78 |
7.46 |
137.9 |
|
| 张家川县2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
| |
单位:万元 |
| 项目 |
本年预算数 |
| 合计 |
|
| 1、因公出国(境)费用 |
0 |
| 2、公务接待费 |
|
| 3、公务用车费 |
|
| 其中:(1)公务用车运行维护费 |
1 |
| (2)公务用车购置 |
|
备注:本单位无接待费、无出国出境费,无公务用车购置费预算,本单位现有车辆2辆,公务用车运行维护费本年预算1万元,三公经费与往年持平,未增加。
。 |
| |
|
|
|
| 2016年政府性基金预算收支表 |
| |
|
|
|
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 |
|
一、文化体育与传媒支出 |
|
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 三、港口建设费收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
|
| 四、散装水泥专项资金收入 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
| 五、新型墙体材料专项基金收入 |
|
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 六、新菜地开发建设基金收入 |
|
三、节能环保支出 |
|
| 七、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
|
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
|
| 八、南水北调工程建设基金收入 |
|
废弃电器电子产品处理基金支出 |
|
| 九、城市公用事业附加收入 |
|
四、城乡社区支出 |
|
| 十、国有土地收益基金收入 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十一、农业土地开发资金收入 |
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十二、国有土地使用权出让收入 |
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十三、大中型水库库区基金收入 |
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十四、彩票公益金收入 |
|
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十五、城市基础设施配套费收入 |
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十六、小型水库移民扶助基金收入 |
|
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十七、国家重大水利工程建设基金收入 |
|
五、农林水支出 |
|
| 十八、车辆通行费 |
|
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| 十九、污水处理费收入 |
|
大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出 |
|
| 二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
三峡水库库区基金支出 |
|
| 二十一、其他政府性基金收入 |
|
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| |
|
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| |
|
六、交通运输支出 |
|
| |
|
铁路运输 |
|
| |
|
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| |
|
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| |
|
港口建设费及对应债务收入安排的支出 |
|
| |
|
铁路建设基金支出 |
|
| |
|
船舶油污损害赔偿基金支出 |
|
| |
|
民航发展基金支出 |
|
| |
|
七、资源勘探信息等支出 |
|
| |
|
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| |
|
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| |
|
农网还贷资金支出 |
|
| |
|
八、商业服务业等支出 |
|
| |
|
旅游发展基金支出 |
|
| |
|
九、其他支出 |
|
| |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| |
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
| |
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
| |
|
十、债务付息支出 |
|
| |
|
十一、债务发行费用支出 |
|
| 收入合计 |
|
支出合计 |
|
| 转移性收入 |
|
转移性支出 |
|
| 政府性基金转移收入 |
|
政府性基金转移支付 |
|
| 政府性基金补助收入 |
|
政府性基金补助支出 |
|
| 政府性基金上解收入 |
|
政府性基金上解支出 |
|
| 上年结余收入 |
|
调出资金 |
|
| 调入资金 |
|
年终结余 |
|
| 其中:地方政府性基金调入专项收入 |
|
地方政府专项债务还本支出 |
|
| 地方政府专项债务收入 |
|
|
|
| 地方政府专项债券转贷收入 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 收入总计 |
|
支出总计 |
|
| 2016年政府性基金支出表 |
| |
|
|
|
单位:万元 |
| 项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 一、一般公共服务 |
|
|
|
|
| 二、公共安全 |
|
|
|
|
| 三、教育 |
|
|
|
|
| 四、科学技术 |
|
|
|
|
| 五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
| 六、社会保障和就业 |
|
|
|
|
| 七、医疗卫生 |
|
|
|
|
| 八、节能环保 |
|
|
|
|
| 九、城乡社区事务 |
|
|
|
|
| 十、农林水事务 |
|
|
|
|
| 十一、交通运输 |
|
|
|
|
| 十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
| 十三、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
| 十四、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
| 十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
| 十六、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
| 十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
| 十八、粮油物资储备管理事务 |
|
|
|
|
| 十九、预备费 |
|
|
|
|
| 二十、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 本年支出合计 |
|
|
|
|