教体局2016年部门预算情况说明-张家川回族自治县人民政府
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教体局2016年部门预算情况说明
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 索引号:8539035M/2016-0309  时间:2016-03-09 00:00:00 来源:  作者:
 

                                                               教体局2016年部门预算情况说明
一、单位主要职责:  
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规;研究拟定有关教育工作的规章制度,并指导、监督执行。
2、研究制定全县教育事业的发展规划和年度发展计划,拟定教育事业的发展重点,规模、速度和步骤,指导协调和监督教育规划与计划的实施。
3、综合管理全县的基础教育、成人教育、职业技术教育、特殊教育、学前教育等工作,指导推动各类教育的教育思想,教育内容、教育方法的改革,协调县政府进行全县教育督导与质量评估。组织普及九年义务教育,负责扫除青壮年文盲和全县社会力量办学工作。
4、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的改革,理顺教育内部同外部的关系,研究审核全县初等教育的设置、更名、撤销与调整,并报上级审批。 
 5、会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的地方性规定,按有关规定管理教育事业经费及固定资产和基本建设工作,规划管理教学设备,仪器的购置配备和更新工作。指导全县勤工俭学和发展校办产业工作。
 6、参与管理全县教育系统劳动工资、人事档案及人事管理工作,负责办理教育系统内部的工资福利、人身保险、辞职辞退、退休和退职工作,承办系统内人员的调配工作。
7、统筹规划各级各类教师队伍的建设和培训工作,主管各级各类学校教师资格的认定、教师职务的评聘和教师工作的考核与奖惩、指导学校内部管理体制改革,负责指导全县中小学校长岗位培训。
8、指导检查各级各类学校的教育教学思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
9、规划和管理全县教育管理信息,开展远程教育教学工作。抓好统计信息系统的开发和建设工作。
10、贯彻执行党和政府关于体育工作的方针政策及法律法规。
11、负责制定全县体育事业的发展规划,并指导实施。
12、研究制定党风廉政措施,指导全县教育系统行风建设。
13、负责对教育系统各校领导班子及其成员、后备干部进行考察,对副科级以上领导干部的任免提出意见;负责各校股级以下干部的任免工作

二、部门预算收支编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《张家川县财政局关于下达2016年部门预算的通知》(张财发〔2016〕16号)的规定,坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。
三、支出项目填报口径:
(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出万元其中人员经费包括工资福利支出、万元对个人和家庭的补助万元。
——工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
(2)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
 四、2016年预算公开表
(1)2016年部门收入总表
(2) 部门支出总表
(3)  部门一般支出总表
(4)2016年部门收支预算总表
(5)2016年一般公共预算支出表
(6)2016年一般公共预算基本支出表
(7)2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
(8)2016年政府性基金预算收支表
  (9)   2016年政府性基金支出表

 2016年部门收入总表
   
收                             入  
项                    目 2016年预算
一、财政预算补助收入 1431.6
二、纳入预算管理非税收入  
      行政事业性收费收入  
       罚没收入  
      政府性基金收入  
      专项收入  
      国有资本经营收入  
      国有资源(资产)有偿使用收入  
      其他收入 38.5
   
   
   
收      入      总      计 1470.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              单位:万元
部门及科目名称 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
合   计 基 本 支 出       项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
合计 1470.1 1324.78          
205 1324.78 328.24 320.78 7.46      
20501 328.24 328.24 320.78 7.46      
2050101 328.24 328.24 320.78 7.46      
20502 1004 1004       1004  
2050299 1004 1004       1004  
208 137.94       137.94    
20805 137.94       137.94    
2080502 137.94       137.94    
 
   部门一般支出总表
          单位:万元
部门及科目名称 一般公共预算支出
合   计 基 本 支 出      
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
合计 1470.1 1324.78          
205 1324.78 328.24 320.78 7.46      
20501 328.24 328.24 320.78 7.46      
2050101 328.24 328.24 320.78 7.46      
20502 1004 1004       1004  
2050299 1004 1004       1004  
208 137.94       137.94    
20805 137.94       137.94    
2080502 137.94       137.94    
 
                                                    教体局2016年部门收支预算总表
      单位:万元
收      入 支      出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、财政拨款 1431.6 一、一般公共服务  
二、事业收入  38.52 二、公共安全  
三、事业单位经营收入   三、教育 1470.1
四、其他收入   四、科学技术  
    五、文化体育与传媒  
    六、社会保障和就业  
    七、医疗卫生  
    八、节能环保  
    九、城乡社区事务  
    十、农林水事务  
    十一、交通运输  
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备管理事务  
    十九、预备费  
    二十、国债还本付息支出  
    二十一、其他支出  
       
本年收入合计 1470.1  本年支出合计 1470.1
用事业基金弥补收支差额   年末结转和结余结转  
上年结转和结余      
收入总计 1470.1     支出总计 1470.1
 

 
教体局2016年一般公共预算支出表
        单位:万元
项    目 合计 基本支出 项目支出 备注
一、一般公共服务        
二、公共安全        
三、教育 1332.2  328.2  1004  
四、科学技术        
五、文化体育与传媒        
六、社会保障和就业  137.9  137.9    
七、医疗卫生        
八、节能环保        
九、城乡社区事务        
十、农林水事务        
十一、交通运输        
十二、资源勘探电力信息等事务        
十三、商业服务业等事务        
十四、金融监管等事务支出        
十五、地震灾后恢复重建支出        
十六、国土资源气象等事务        
十七、住房保障支出        
十八、粮油物资储备管理事务        
十九、预备费        
二十、国债还本付息支出        
二十一、其他支出        
         
本年支出合计 1470.1 466.14  1004  
 
 
教体局2016年一般公共预算基本支出表
          单位:万元
项    目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 备注
一、一般公共服务          
二、公共安全          
三、教育  328.24  320.78  7.46    
四、科学技术          
五、文化体育与传媒          
六、社会保障和就业  137.9      137.9  
七、医疗卫生          
八、节能环保          
九、城乡社区事务          
十、农林水事务          
十一、交通运输          
十二、资源勘探电力信息等事务          
十三、商业服务业等事务          
十四、金融监管等事务支出          
十五、地震灾后恢复重建支出          
十六、国土资源气象等事务          
十七、住房保障支出          
十八、粮油物资储备管理事务          
十九、预备费          
二十、国债还本付息支出          
二十一、其他支出          
           
本年支出合计 466.14 320.78 7.46 137.9  
 
 
 
 
张家川县2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
  单位:万元
项目 本年预算数
合计  
1、因公出国(境)费用  0
2、公务接待费  
3、公务用车费  
其中:(1)公务用车运行维护费 1
      (2)公务用车购置  
备注:本单位无接待费、无出国出境费,无公务用车购置费预算,本单位现有车辆2辆,公务用车运行维护费本年预算1万元,三公经费与往年持平,未增加。
 
       
2016年政府性基金预算收支表
       
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、农网还贷资金收入   一、文化体育与传媒支出  
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入       国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出  
三、港口建设费收入   二、社会保障和就业支出  
四、散装水泥专项资金收入       大中型水库移民后期扶持基金支出  
五、新型墙体材料专项基金收入       小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出  
六、新菜地开发建设基金收入   三、节能环保支出  
七、新增建设用地土地有偿使用费收入       可再生能源电价附加收入安排的支出  
八、南水北调工程建设基金收入       废弃电器电子产品处理基金支出  
九、城市公用事业附加收入   四、城乡社区支出  
十、国有土地收益基金收入       国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出  
十一、农业土地开发资金收入       城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出  
十二、国有土地使用权出让收入       国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出  
十三、大中型水库库区基金收入       农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出  
十四、彩票公益金收入       新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出  
十五、城市基础设施配套费收入       城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出  
十六、小型水库移民扶助基金收入       污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出  
十七、国家重大水利工程建设基金收入   五、农林水支出  
十八、车辆通行费       新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出  
十九、污水处理费收入       大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出  
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用       三峡水库库区基金支出  
二十一、其他政府性基金收入       南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出  
        国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出  
    六、交通运输支出  
        铁路运输  
        海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出  
        车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出  
        港口建设费及对应债务收入安排的支出  
        铁路建设基金支出  
        船舶油污损害赔偿基金支出  
        民航发展基金支出  
    七、资源勘探信息等支出  
        散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出  
        新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出  
        农网还贷资金支出  
    八、商业服务业等支出  
        旅游发展基金支出  
    九、其他支出  
        其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出  
        彩票发行销售机构业务费安排的支出  
        彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出  
    十、债务付息支出  
    十一、债务发行费用支出  
收入合计   支出合计  
转移性收入   转移性支出  
  政府性基金转移收入     政府性基金转移支付  
    政府性基金补助收入       政府性基金补助支出  
    政府性基金上解收入       政府性基金上解支出  
  上年结余收入    调出资金  
  调入资金    年终结余  
    其中:地方政府性基金调入专项收入   地方政府专项债务还本支出  
  地方政府专项债务收入      
  地方政府专项债券转贷收入      
       
收入总计   支出总计  
 
2016年政府性基金支出表
        单位:万元
项    目 合计 基本支出 项目支出 备注
一、一般公共服务        
二、公共安全        
三、教育        
四、科学技术        
五、文化体育与传媒        
六、社会保障和就业        
七、医疗卫生        
八、节能环保        
九、城乡社区事务        
十、农林水事务        
十一、交通运输        
十二、资源勘探电力信息等事务        
十三、商业服务业等事务        
十四、金融监管等事务支出        
十五、地震灾后恢复重建支出        
十六、国土资源气象等事务        
十七、住房保障支出        
十八、粮油物资储备管理事务        
十九、预备费        
二十、国债还本付息支出        
二十一、其他支出        
         
本年支出合计        

  
 
 

 

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