卫计局(汇总)2016年部门预算公开-张家川回族自治县人民政府
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卫计局(汇总)2016年部门预算公开
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 索引号:2181546M/2016-0315  时间:2016-03-15 00:00:00 来源:  作者:
 

一、单位主要职责
   (一)贯彻落实国家及省、市、县卫生计生工作的法律法规和方针政策;推进医药卫生体制改革和医疗保障,完善卫生计生服务体系。
   (二)编制并指导实施全县卫生计生发展总体规划和长远目标,制定并实施。
    (三)负责疾病预防控制工作,落实国家免疫规划;推进基本公共卫生和计划生育服务均等化;负责医疗机构母婴保健技术执业许可证的审批、许可、校验工作。
    (四)负责卫生应急工作,制定卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估。
    (五)贯彻中西医并重的方针,负责制定并组织实施全区中医药发展规划。
    (六)依据卫生计生法律法规,指导规范卫生计生行政执法工作。组织开展食品安全风险监测、评估。
    (七)负责全县计划生育服务机构和医疗服务机构全行业管理与监督实施。负责医疗机构设置、审批、许可、校验工作。
(八)负责对计划生育工作的综合协调,完善生育管理制度并监督实施;负责全县流动人口计划生育服务管理。
(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。
(十)拟订全县卫生计生科技、教育和人才发展规划,会同有关部门做好全区卫生计生专业技术资格认定、职称评审工作。
(十一)负责组织推进公立医院改革,贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。
(十二)负责卫生计生财务、会计、基建、装备、国有资产、计划生育事业费、避孕节与技术服务经费管理。
(十三)制定全县卫生计生目标管理责任制,并对执行情况进行考核和评估。
    (十四)主要负责贯彻落实中央及各级政府有关新型农村合作医疗的方针政策,对医疗机构进行定点资格审定、监管。
    (十五)负责县级保健对象的医疗保健工作,承担全区重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
    (十六)负责县统筹解决人口问题领导小组、县地方病防治工作领导小组和区性病艾滋病防治工作领导小组的日常工作;指导县爱国卫生运动委员会、县红十字会、县计划生育协会工作。
    (十七)负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。
    (十八)负责患者权益维护,保障患者在就医过程中的基本权益。
    (十九)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门预算收支编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《张家川县财政局关于下达2016年部门预算的通知》(张财发〔2016〕16号)的规定,坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。
三、支出项目填报口径:
(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
(2)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
四、2016年预算公开表
(1)2016年部门收入总表
(2)2016年部门支出总表
(3)2016年部门一般支出总表
(4)
2016年部门收支预算总表
(5)2016年一般公共预算支出表
(6)2016年一般公共预算基本支出表
(7)2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
(8)2016年政府性基金预算收支表
 (9) 2016年政府性基金支出表
 

2016年部门收入总表
   
收                             入  
项                    目 2016年预算
一、财政预算补助收入 6,076.9
二、纳入预算管理非税收入 0.0
      行政事业性收费收入 0.0
       罚没收入 0.0
      政府性基金收入 0.0
      专项收入 0.0
      国有资本经营收入 0.0
      国有资源(资产)有偿使用收入 0.0
      其他收入 0.0
   
   
   
收      入      总      计 6,076.9
 
 
               
   部门支出总表
              单位:万元
部门及科目名称 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
合   计 基 本 支 出       项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
合计 6,076.9 5,543.8 4,424.6 35.7 1,083.5 533.0  
210 4,993.4 4,460.4 4,424.6 35.7   533.0  
21001 4,460.4 4,460.4 4,424.6 35.7      
2100101 4,460.4 4,460.4 4,424.6 35.7      
2100408 33.0         33.0  
2100506 309.0         309.0  
2109901 10.0         10.0  
2100716 131.0         131.0  
2100799 50.0         50.0  
208 1,083.45       1,083.45    
20805 1,083.45       1,083.45    
2080502 1,083.45       1,083.45    
            0.0  
            0.0  
            0.0  
            0.0  
            0.0  
               
               
 
一般公共预算部门基本支出总表
          单位:万元
部门及科目名称 一般公共预算支出
合   计 基 本 支 出      
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
合计 6,076.9 5,543.8 4,424.6 35.7 1,083.5
210 4,460.4 4,460.4 4,424.6 35.7  
21001 4,460.4 4,460.4 4,424.6 35.7  
2100101 4,460.4 4,460.4 4,424.6 35.7  
2100408          
2100506          
2109901          
2100716          
2100799          
208 1,083.45       1,083.45
20805 1,083.45       1,083.45
2080502 1,083.45       1,083.45
           
           
 
卫计局(汇总)2016年部门收支预算总表
      单位:万元
收      入 支      出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、财政拨款 6,076.90 一、一般公共服务  
二、事业收入   二、公共安全  
三、事业单位经营收入   三、教育  
四、其他收入   四、科学技术  
    五、文化体育与传媒  
    六、社会保障和就业 1083.5
    七、医疗卫生 4993.4
    八、节能环保  
    九、城乡社区事务  
    十、农林水事务  
    十一、交通运输  
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备管理事务  
    十九、预备费  
    二十、国债还本付息支出  
    二十一、其他支出  
       
本年收入合计 6,076.90 本年支出合计 6076.9
用事业基金弥补收支差额   年末结转和结余结转  
上年结转和结余      
收入总计 6,076.90     支出总计 6076.9
           
 
卫计局(汇总)2016年一般公共预算支出表
        单位:万元
项    目 合计 基本支出 项目支出 备注
一、一般公共服务        
二、公共安全        
三、教育        
四、科学技术        
五、文化体育与传媒        
六、社会保障和就业 1,083.50 1,083.50    
七、医疗卫生 4,993.40 4,460.40 533.00  
八、节能环保        
九、城乡社区事务        
十、农林水事务        
十一、交通运输        
十二、资源勘探电力信息等事务        
十三、商业服务业等事务        
十四、金融监管等事务支出        
十五、地震灾后恢复重建支出        
十六、国土资源气象等事务        
十七、住房保障支出        
十八、粮油物资储备管理事务        
十九、预备费        
二十、国债还本付息支出        
二十一、其他支出        
         
本年支出合计 6,076.90 5,543.90 533.00  
         
 
卫计局(汇总)2016年一般公共预算基本支出表
          单位:万元
项    目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 备注
一、一般公共服务          
二、公共安全          
三、教育          
四、科学技术          
五、文化体育与传媒          
六、社会保障和就业 1,083.50     1,083.50  
七、医疗卫生 4,460.40 4,424.62 35.74    
八、节能环保          
九、城乡社区事务          
十、农林水事务          
十一、交通运输          
十二、资源勘探电力信息等事务          
十三、商业服务业等事务          
十四、金融监管等事务支出          
十五、地震灾后恢复重建支出          
十六、国土资源气象等事务          
十七、住房保障支出          
十八、粮油物资储备管理事务          
本年支出合计 5,543.90     1,083.50  
 
张家川县2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
  单位:万元
项目 本年预算数
合计 3
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费  
3、公务用车费 3
其中:(1)公务用车运行维护费 3
      (2)公务用车购置  
备注:本单位无接待费、无出国出境费,无公务用车购置费预算,本单位现有车辆6辆,公务用车运行维护费本年预算3万元,三公经费与往年持平,未增加。
   
 
       
2016年政府性基金预算收支表
       
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、农网还贷资金收入   一、文化体育与传媒支出  
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入       国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出  
三、港口建设费收入   二、社会保障和就业支出  
四、散装水泥专项资金收入       大中型水库移民后期扶持基金支出  
五、新型墙体材料专项基金收入       小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出  
六、新菜地开发建设基金收入   三、节能环保支出  
七、新增建设用地土地有偿使用费收入       可再生能源电价附加收入安排的支出  
八、南水北调工程建设基金收入       废弃电器电子产品处理基金支出  
九、城市公用事业附加收入   四、城乡社区支出  
十、国有土地收益基金收入       国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出  
十一、农业土地开发资金收入       城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出  
十二、国有土地使用权出让收入       国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出  
十三、大中型水库库区基金收入       农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出  
十四、彩票公益金收入       新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出  
十五、城市基础设施配套费收入       城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出  
十六、小型水库移民扶助基金收入       污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出  
十七、国家重大水利工程建设基金收入   五、农林水支出  
十八、车辆通行费       新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出  
十九、污水处理费收入       大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出  
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用       三峡水库库区基金支出  
二十一、其他政府性基金收入       南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出  
        国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出  
    六、交通运输支出  
        铁路运输  
        海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出  
        车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出  
        港口建设费及对应债务收入安排的支出  
        铁路建设基金支出  
        船舶油污损害赔偿基金支出  
        民航发展基金支出  
    七、资源勘探信息等支出  
        散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出  
        新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出  
        农网还贷资金支出  
    八、商业服务业等支出  
        旅游发展基金支出  
    九、其他支出  
        其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出  
        彩票发行销售机构业务费安排的支出  
        彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出  
    十、债务付息支出  
    十一、债务发行费用支出  
收入合计   支出合计  
转移性收入   转移性支出  
  政府性基金转移收入     政府性基金转移支付  
    政府性基金补助收入       政府性基金补助支出  
    政府性基金上解收入       政府性基金上解支出  
  上年结余收入    调出资金  
  调入资金    年终结余  
    其中:地方政府性基金调入专项收入   地方政府专项债务还本支出  
  地方政府专项债务收入      
  地方政府专项债券转贷收入      
       
收入总计   支出总计  
 
2016年政府性基金支出表
        单位:万元
项    目 合计 基本支出 项目支出 备注
一、一般公共服务        
二、公共安全        
三、教育        
四、科学技术        
五、文化体育与传媒        
六、社会保障和就业        
七、医疗卫生        
八、节能环保        
九、城乡社区事务        
十、农林水事务        
十一、交通运输        
十二、资源勘探电力信息等事务        
十三、商业服务业等事务        
十四、金融监管等事务支出        
十五、地震灾后恢复重建支出        
十六、国土资源气象等事务        
十七、住房保障支出        
十八、粮油物资储备管理事务        
十九、预备费        
二十、国债还本付息支出        
二十一、其他支出        
         
本年支出合计        
 

  
 
 

 

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