| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:妇幼保健所 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 447 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 29 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、事业收入 | 3 | 139 | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 54 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 36 | ||
| 8 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 583 | ||
| 本年收入合计 | 9 | 670 | 本年支出合计 | 22 | 619 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 60 | 年末结转和结余 | 24 | 112 |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 730 | 合计 | 26 | 731 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门: | 妇幼保健所 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 670 | 450 | 30 | 140 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36 | 36 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 36 | 36 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 635 | 412 | 30 | 139 | |||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 13 | 13 | |||||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13 | 13 | |||||||
| 21004 | 公共卫生 | 622 | 399 | 30 | 140 | |||||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 390 | 171 | 30 | 140 | |||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 230 | 230 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门: | 妇幼保健所 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 619 | 380 | 240 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36 | 36 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 36 | 36 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36 | 36 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 580 | 340 | 240 | |||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 13 | 13 | ||||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13 | |||||||
| 21004 | 公共卫生 | 570 | 340 | 230 | |||||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 340 | 340 | ||||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 230 | 230 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:妇幼保健所 | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 450 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 36 | 36 | |||
| 8 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 410 | 410 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 450 | 本年支出合计 | 23 | 450 | 450 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 60 | 年末结转和结余 | 24 | 60 | 60 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 60 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 500 | 合计 | 28 | 500 | 500 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开05表 | |||||||
| 部门: | 妇幼保健所 | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 60 | 60 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 60 | 60 | ||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | ||||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | ||||||
| 21004 | 公共卫生 | 60 | 60 | ||||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | ||||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | ||||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 60 | 60 | ||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
| 公开06表 | ||||||
| 部门: | 妇幼保健所 | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 170 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 67 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 81 | ||||
| 30103 | 奖金 | 5 | ||||
| 30107 | 绩效工资 | 13 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 4 | ||||
| 30201 | 办公费 | 3 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5000.00 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36 | ||||
| 30302 | 退休费 | 36 | ||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门: | 妇幼保健所 | 单位:万元 | |||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5000.00 | 5000.00 | ||||||||||
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||||||||
| 部门: | 幼保健所 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 合计 | 670 | 619 | 380 | 240 | |||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36 | 36 | ||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 36 | 36 | ||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36 | 36 | ||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 630 | 340 | 240 | |||||||||||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 620 | 340 | 230 | |||||||||||||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 390 | 340 | ||||||||||||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.16 | |||||||||||||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 230 | 230 | ||||||||||||||
妇幼保健所2016年部门预算情况说明
1、部门预算收支编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《张家川县财政局关于下达2016年部门预算的通知》(张财发〔2016〕16号)的规定,坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。
2、支出项目填报口径:
(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
(2)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。


