张家川县妇幼保健所2015年部门决算公开-张家川回族自治县人民政府
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张家川县妇幼保健所2015年部门决算公开
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 索引号:6410830S/2016-0822  时间:2016-08-22 00:00:00 来源:  作者:
 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:妇幼保健所         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 447 一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2 29  二、外交支出 15  
三、事业收入 3 139  三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6 54  六、科学技术支出 19  
  7   七、社会保障和就业支出 20 36 
  8   八、医疗卫生与计划生育支出 21 583 
本年收入合计 9 670  本年支出合计 22 619
  用事业基金弥补收支差额 10              结余分配 23  
  年初结转和结余 11 60        年末结转和结余 24 112
  12     25  
合计 13 730 合计 26  731
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入决算表  
                  公开02表  
部门:               单位:万元  
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 165.88 165.88            
201 一般公共服务支出 165.88 165.88            
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 123.13 123.13            
2010301 行政运行 53.29 53.29            
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 69.85 69.85            
20199 其他一般公共服务支出 42.75 42.75            
2019999 其他一般公共服务支出 42.75 42.75            
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支出决算表  
                公开03表  
部门:               单位:万元  
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 359.21 60.61 298.60        
201 一般公共服务支出 359.21 60.61 298.60        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 56.70 50.00 6.70        
2010301 行政运行 48.70 48.70          
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 8.00 1.30 6.70        
20199 其他一般公共服务支出 302.50 10.61 291.90        
2019999 其他一般公共服务支出 302.50 10.61 291.90        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 165.88 一、一般公共服务支出 15 359.21 359.21  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 165.88 本年支出合计 23 359.21 359.21  
年初财政拨款结转和结余 10 286.11 年末结转和结余 24 92.78 92.78  
      一般公共预算财政拨款 11 286.10   25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 451.99 合计 28 451.99 451.99  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表  
          公开05表  
部门:       单位:万元  
项    目 本年支出合计 基本支出  项目支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 359.21 60.61 298.60  
201 一般公共服务支出 359.21 60.61 298.60  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 56.70 50.00 6.70  
2010301 行政运行 48.70 48.70    
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 8.00 1.30 6.70  
20199 其他一般公共服务支出 302.50 10.61 291.90  
2019999 其他一般公共服务支出 302.50 10.61 291.90  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          公开06表  
部门:       单位:万元  
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费  
经济分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计        
301 工资福利支出   42.00    
30101 基本工资   12.3798    
30102 津贴补贴   24.9048    
30103 奖金   4.7112    
302 商品和服务支出     18.614135  
30201 办公费     1.7  
30202 印刷费     2.3821  
30206 电费     1.817035  
30213 维修(护)费     1.3035  
30226 劳务费     10.606  
30229 福利费     8055  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:                     单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
                公开08表  
部门:             单位:万元  
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

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