工商局2015年部门决算情况说明
一、单位主要职责
1、贯彻执行和组织国家有关工商行政管理的方针政策和法律法规;拟订工商行政管理的有关制度,并组织实施。
2、负责各类企业、农民专业合作社、从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。
3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为;依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
4、依法监督管理流通领域商品质量安全,开展有关消费维权工作,依法查处有关违法违规行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者和消费者合法权益。
5、负责依法监督管理经纪人、经济机构及经济活动。依法实施合同行为监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。
6、指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。指导挂靠在同级工商行政管理部门的协会工作。
7、负责商标使用情况的监督管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权及商标违法行为,负责著名商标、驰名商标的推荐、保护工作。负责特殊标志、官方标志的保护。组织实施企业、个体工商户、商品交易市场信用分类监管,为政府决策和社会公众提供信息服务。负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。
二、单位构成及人员情况
2015年末工商局内设7个股室和7个工商所、分局。分别是:办公室、法规股、监察室、注册登记股、市场规范管理股、消费者权益保护股、商标广告监督管理股、经检分局、城关分局、新城工商所、龙山工商所、梁山工商所、恭门工商所和马鹿工商所。
2015年末我局在职人员75人,退休人员28人,抚养人员12人。
三、2015年度部门决算支出情况:
本年收入总额7598879.64元,其中财政拨款收入7498879.64元,其他收入100000元,上年结转结余429631.7元。
本年支出总额8028482.35元,其中基本支出8028482.35元,占本年支出总额的100%。年末结转结余28.99元。
四、2015年“三公”经费支出说明
“三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计 12.12 万元,比2014年同口径“三公”经费支出 12.8万元减 少0.68 万元,减少5.6%。其中:因公出国费用0 万元,出国组团数 0个,团员0 名。比上年减 少0万元,增减主要原因是;本年度单位公务用车购置数及保有量为7 辆,发生公务用车购置和运行费共计12.12 万元,其中 公务用车购置费0 万元,公务用车运行费12.12 万元,比上年减 少0.68 万元,减少主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定,大力倡导勤俭节约所致;公务接待费用0 万元,比上年增减 0万元,增减主要原因是。
五、2015年决算公开表格
| 收入支出决算总表 |
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公开01表 |
| 部门: |
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单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
749.89 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
669.03 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
10 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
| |
7 |
|
…… |
20 |
|
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
133.82 |
| 本年收入合计 |
9 |
759.89 |
本年支出合计 |
22 |
802.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
| 年初结转和结余 |
11 |
42.96 |
年末结转和结余 |
24 |
0 |
| |
12 |
|
|
25 |
|
| 合计 |
13 |
802.85 |
合计 |
26 |
802.85 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
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公开02表 |
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| 部门: |
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单位:万元 |
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| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
759.89 |
749.89 |
|
|
|
|
10 |
|
| |
|
|
|
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| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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| 支出决算表 |
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公开03表 |
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| 部门: |
|
|
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|
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单位:万元 |
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| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
802.85 |
802.85 |
|
|
|
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|
| |
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| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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| 财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
| 部门: |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
749.89 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
625.58 |
625.58 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
| |
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22 |
133.82 |
133.82 |
|
| 本年收入合计 |
9 |
749.89 |
本年支出合计 |
23 |
759.40 |
759.40 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
9.51 |
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
9.51 |
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
759.40 |
合计 |
28 |
759.40 |
759.40 |
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| |
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|
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|
公开05表 |
|
| 部门: |
|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
759.40 |
759.40 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
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| |
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| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
| |
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|
公开06表 |
|
|
| 部门: |
|
|
|
单位:万元 |
|
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| |
|
| |
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
| 合计 |
759.40 |
640.60 |
118.80 |
|
|
| |
|
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|
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|
| |
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| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
| 部门: |
|
|
|
|
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|
单位:万元 |
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
|
|
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|
|
|
|
|
|
12.12 |
|
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
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|
公开08表 |
|
| 部门: |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
42.96 |
759.89 |
802.85 |
802.85 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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