| 收入支出决算总表 | ||||||
| 公开01表 | ||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 342.12 | 一、一般公共服务支出 | 14 | ||
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | |||
| 三、事业收入 | 3 | 91.46 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | |||
| 六、其他收入 | 6 | 19.31 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 57.52 | |||
| 8 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 395.38 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 452.89 | 本年支出合计 | 22 | 452.89 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | |||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | |||
| 12 | 25 | |||||
| 合计 | 13 | 452.89 | 合计 | 26 | 452.89 | |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 452.89 | 342.12 | 91.46 | 19.31 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.52 | 57.52 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 57.52 | 57.52 | |||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 57.52 | 57.52 | |||||||
| 210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 395.38 | 284.60 | 91.46 | 19.31 | |||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 315.30 | 204.53 | 91.46 | 19.31 | |||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 264.91 | 154.13 | 91.46 | 19.31 | |||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 50.39 | 50.39 | |||||||
| 21004 | 公共卫生 | 68.08 | 68.08 | |||||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 68.08 | 68.08 | |||||||
| 21099 | 其他医疗卫和计划生育支出 | 12.00 | 12.00 | |||||||
| 2109901 | 其他医疗卫和计划生育支出 | 12.00 | 12.00 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 452.89 | 322.42 | 130.47 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.52 | 57.52 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 57.52 | 57.52 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 57.52 | 57.52 | ||||||
| 210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 395.38 | 264.91 | 130.47 | |||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 315.30 | 264.91 | 50.39 | |||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 264.91 | 264.91 | ||||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 50.39 | 50.39 | ||||||
| 21004 | 公共卫生 | 68.08 | 68.08 | ||||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 68.08 | 68.08 | ||||||
| 21099 | 其他医疗卫和计划生育支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 2109901 | 其他医疗卫和计划生育支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 342.12 | 一、一般公共服务支出 | 15 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | |||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | ||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | ||||||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 57.52 | 57.52 | ||||
| 8 | 八、医疗卫生和计划生育支出 | 22 | 284.60 | 284.60 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 342.12 | 本年支出合计 | 23 | 342.12 | 342.12 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||
| 13 | 27 | |||||||
| 合计 | 14 | 342.12 | 合计 | 28 | 342.12 | 342.12 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 342.12 | 211.65 | 130.47 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.52 | 57.52 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 57.52 | 57.52 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 57.52 | 57.52 | |||
| 210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 284.60 | 154.13 | 130.47 | ||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 204.53 | 154.13 | 50.39 | ||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 154.13 | 154.13 | |||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 50.39 | 50.39 | |||
| 21004 | 公共卫生 | 68.08 | 68.08 | |||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 68.08 | 68.08 | |||
| 21099 | 其他医疗卫和计划生育支出 | 12.00 | 12.00 | |||
| 2109901 | 其他医疗卫和计划生育支出 | 12.00 | 12.00 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 公开06表 | ||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 154.13 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 32.14 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 107.89 | ||||
| 30103 | 奖金 | 14.10 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.52 | ||||
| 30302 | 退休费 | 57.52 | ||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
一、单位主要职责
1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务
- 普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。
- 提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划。
- . 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。
- 开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导
- 开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。
- 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
- 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务
- 提供基本医疗服务
二、单位构成及人员情况
张家川回族自治县恭门中心卫生院内设内科、外科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、医学检验科、影像科、财务科、公卫科、等10个科室,年末实有人数32人(在编22人,聘用10人)。其中:副高职称1人,中级职称4人;其他27人。退休人员12人。
三、2015年度部门决算收支情况
张家川回族自治县恭门中心卫生院2015年度实际收到的公共预算财政拨款收入342.12万元,事业收入91.46万元,其他收入19.31.支出情况为:医疗卫生支出395.4万元,事业单位离退休支出57.52万元,一般公共服务支出252万元。
四、2015年“三公”经费支出说明
2015本单位没有 “三公经费”。


