招商局2015年部门决算公开情况说明
一、单位主要职责
1、贯彻执行中央、省市及县委县政府关于开展招商引资的方针、政策;拟定县招商引资的政策和有关规定,制定县招商引资考核办法和奖励办法。
2、负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划,会同有关部门做好计划分解的、指导、协调和落实工作。
3、负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作,负责项目库的建设和管理,负责项目洽谈及综合协调服务,负责县招商引资政策的落实。
4、负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销全,协助县有关部门到外地开展招商推荐会。
5、参与本县重大项目的洽谈工作,并受县或企业的委托与投资者进行洽谈。
6、协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作,开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。
7、负责对县招商引资工作的调研和指导,对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题。
8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事宜。
二、单位构成及人员情况
张家川县招商局属正科级全额拨款事业单位,参照公务员管理,执行行政单位会计制度,县级预算单位,报表为单户表。
核定事业编制1人,实有1人。行政编制8人,在职8人,退休0人。
三、2015年度部门决算收支情况
2015年全年总收入1011.79万元。其中:财政拨款收入为:1011.79万元。全年总支出1000.7万元,本年结余11.08万元。
四、“三公”经费支出
“三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计 0.5 万元,比2014年同口径“三公”经费支出 6.9万元减少 6.4 万元,减少92%。其中:因公出国费用 0万元,出国组团数 0个,团员0 名。比上年增减 0万元;本年度单位公务用车购置数及保有量为1 辆,发生公务用车购置和运行费共计 0.5万元,其中 公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0.5万元,比上年减少2.5 万元;公务接待费用 0万元,比上年减少 3.9 万元,减少主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定,大力倡导勤俭节约所致。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:张家川县招商局 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1011.79 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 87.25 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 十一、城乡社区支出 | 21 | 913.46 | ||
| 本年收入合计 | 9 | 1011.79 | 本年支出合计 | 22 | 1000.71 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | 11.08 | |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 1011.79 | 合计 | 26 | 1011.79 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门: | 张家川县招商局 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 1011.79 | 1011.79 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 98.33 | 98.33 | |||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 69.23 | 69.23 | |||||||
| 2010401 | 行政运行 | 69.23 | 69.23 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 29.1 | 29.1 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29.1 | 29.1 | |||||||
| 202 | 城乡社区支出 | 913.46 | 913.46 | |||||||
| 20208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项收入安排的支出 | 913.46 | 913.46 | |||||||
| 2020801 | 征地和拆迁补偿支出 | 913.46 | 913.46 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门: | 张家川县招商局 |
单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1000.70 | 69.23 | 913.46 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 87.24 | 69.23 | 18.01 | |||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 69.23 | 69.23 | ||||||
| 2010401 | 行政运行 | 69.23 | 69.23 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.01 | 18.01 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.01 | 18.01 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 913.46 | 913.46 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项收入安排的支出 | 913.46 | 913.46 | ||||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 913.46 | 913.46 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:张家川县招商局 | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 98.33 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 87.24 | 87.24 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 913.46 | 二、外交支出 | 16 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 十一、城乡社区支出 | 22 | 913.46 | 913.46 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 1011.79 | 本年支出合计 | 23 | 1000.7 | 87.24 | 913.46 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | 11.08 | 11.08 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 1011.79 | 合计 | 28 | 1011.79 | 98.33 | 913.46 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门: | 张家川县招商局 |
单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 98.33 | 69.23 | 29.10 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 98.33 | 69.23 | 29.1 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 69.23 | 69.23 | |||
| 2010401 | 行政运行 | 69.23 | 69.23 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 29.1 | 29.1 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29.1 | 29.1 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| 公开06表 | ||||||
| 部门: | 张家川县招商局 |
单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 57.20 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 40.04 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 4.29 | ||||
| 30103 | 奖金 | 12.86 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 12.03 | ||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门: | 张家川县招商局 | 单位:万元 | |||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||


