根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神,现将张家川县规划局2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:
一、单位主要职责
1、贯彻执行国家、省、市有关城乡规划工作的法律、法规和方针政策,研究拟定本县城乡规划管理办法和有关规定;
2、负责审批准各项城乡规划并做好监督实施工作;
3、参与城乡建设项目和年度计划的制定;
4、负责对城市规划区范围内各项新建、扩建、改建项目实行集中、统一规划和管理;
5、负责审查建设项目在城市规划方面的可行性研究;
6、负责审查确定建设项目的选址、定点,并提出规划设计条件;
7、负责办理、审批建设工程的规划方案、设计方案;
8、依法核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》;
9、负责城市规划区域范围内乡镇建设的规划管理;
10、负责城乡一体化发展战略规划的实施;
11、负责城市规划监察,对违法建设项目进行查处,依法开展城乡规划竣工项目的检查和验收工作;
12、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、单位构成及人员情况
张家川县规划局于2013年1月成立,为政府直属正科级全额拨款事业单位,核定编制7名,单位共有人数16人,其中局长1人,副局长1人,一般职工14人。无退休人员。
三、2015年度部门决算收支情况
2015规划局本年收入250.05万元,本年支出166.67万元,其中基本支出59.67万元(人员经费55万元、商品和服务支出4.68万元),项目支出107万元。
四、2015年“三公”经费支出说明
(一)2015年部门收支决算总表(详见附表)
(二)2015年部门收入决算表(详见附件)
(三)2015年部门出决算表(详见附表)
(四)2015年部门财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
(五)2015年部门一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
(六)2015年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
(七)2015年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
(八)2015年部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:张家川县规划局 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 100.05 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 30.60 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 150.00 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 7 | 七、城乡社区支出 | 20 | 136.07 | ||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 255.05 | 本年支出合计 | 22 | 166.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 5.00 | 年末结转和结余 | 24 | 88.38 |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 255.05 | 合计 | 26 | 255.05 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门: | 张家川县规划局 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 250.05 | 100.05 | 150.00 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 59.00 | 29.00 | 30.00 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 59.00 | 29.00 | 30.00 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 59.00 | 29.00 | 30.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 191.05 | 71.05 | 120.00 | ||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 191.05 | 71.05 | 120.00 | ||||||
| 2120101 | 行政运行 | 71.05 | 71.05 | 0.00 | ||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 120.00 | 120.00 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门: | 张家川县规划局 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 166.67 | 59.67 | 107.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.60 | 2.80 | 27.80 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.60 | 2.80 | 27.80 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.60 | 2.80 | 27.80 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 136.07 | 56.87 | 79.20 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 136.07 | 56.87 | 79.20 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 66.87 | 56.87 | 10.00 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 69.20 | 69.20 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:张家川县规划局 | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 100.05 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 7.8 | 7.8 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 七、城乡社区支出 | 21 | 66.87 | 66.87 | |||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 100.05 | 本年支出合计 | 23 | 74.67 | 74.67 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 5.00 | 年末结转和结余 | 24 | 30.38 | 30.38 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 5.00 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 105.05 | 合计 | 28 | 105.05 | 105.05 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门: | 张家川县规划局 | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 74.67 | 59.67 | 15.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.8 | 2.80 | 5 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.8 | 2.8 | 5 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.8 | 2.8 | 5 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 66.87 | 56.87 | 10 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 66.87 | 56.87 | 10 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 66.87 | 56.87 | 10 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| 公开06表 | ||||||
| 部门: | 张家川县规划局 | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 55 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 16.75 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 27.53 | ||||
| 30103 | 奖金 | 3.68 | ||||
| 30104 | 社会保障缴费 | 0.46 | ||||
| 30107 | 绩效工资 | 6.58 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 4.67 | ||||
| 30201 | 办公费 | 1.05 | ||||
| 30201 | 印刷费 | 0.49 | ||||
| 30204 | 手续费 | 0.02 | ||||
| 30206 | 电费 | 0.95 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 0.71 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 0.81 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 0.03 | ||||
| 30229 | 福利费 | 0.61 | ||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门:张家川县规划局 | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门: | 张家川县规划局 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||


