张家川县市场建设中心2015年度部门决算
根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神,现将张家川县市场建设中心2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:
一、单位主要职责:
协调本县市场的规划,论证,筹资和建设,包括招商引资和对各类市场的新,扩,改建和维修。负责市场内部的行业布局,出租出售和安排营业摊位,为经营者提供商品信息,物品寄存等服务。收取设施租赁费,摊位费,信息费,仓储运输费及提供劳务性服务费,确保市场固有资产的保值和增值。配合市场主管机关的监督管理,自觉遵守国家的有关法律,法规。,完成上级业务部门交办的其他工作。
二单位构成及人员情况:
市场建设中心内设3个股室,即:办公室,物业管理股,财务股。编制7人,主任1人,副主任1人。为全额预算拨款单位。
三、2015年度部门决算收支情况:
2015年收入总额652485.00元,全为财政拨款收入,支出总额540120.00元,其中基本支出540120.00元,结余112398.00元。
四、2015年“三公”经费支出说明:
“三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计0 万元,比2014年同口径“三公”经费支出0 万元增减 0 万元,增减%。其中:因公出国费用0 万元,出国组团数0 个,团员0 名。比上年增减 0万元是;本年度单位公务用车购置数及保有量为 0 辆,发生公务用车购置和运行费共计0 万元,其中 公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0 万元,比上年增减0 万元;公务接待费用0 万元,比上年增减 0 万元。
(一)2015年收支决算总表(详见附表)
(二)2015年收入决算表(详见附表)
(三)2015年支出决算表(详见附表)
(四)2015年财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
(五)2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
(六)2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
(七)2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
| 收入支出决算总表 | |||||||
| 公开01表 | |||||||
| 部门:张家川县信访局 | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 65.2485 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |||
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||||
| 六、其他收入 | 6 | 六、城乡社区支出 | 19 | 54.0120 | |||
| 7 | …… | 20 | |||||
| 8 | 21 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 65.2485 | 22 | 54.0120 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||||
| 年初结转和结余 | 11 | 0.0033 | 年末结转和结余 | 24 | 11.2398 | ||
| 12 | 25 | ||||||
| 合计 | 13 | 65.2518 | 合计 | 26 | 65.2518 | ||
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 公开02表 | ||||||||||||||||||
| 部门:张家川县信访局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 合计 | 65.2485 | 65.2485 | ||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 65.2485 | 65.2485 | |||||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 65.2485 | 65.2485 | |||||||||||||||
| 2120101 | 行政运行 | 65.2485 | 65.2485 | |||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||||||||||
| 部门: | 张家川县信访局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 合计 | 54.0120 | 54.0120 | ||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 54.0120 | 54.0120 | |||||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 54.0120 | 54.0120 | |||||||||||||||
| 2120101 | 行政运行 | 54.0120 | 54.0120 | |||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
| 公开04表 | |||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 65.2485 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||||||
| 6 | 六、城乡社区支出 | 20 | 54.0120 | 54.0120 | |||||||
| 7 | …… | 21 | |||||||||
| 8 | 22 | ||||||||||
| 本年收入合计 | 9 | 65.2485 | 本年支出合计 | 23 | 54.0120 | 54.0120 | |||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.0033 | 年末结转和结余 | 24 | 11.2398 | 11.2398 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.0033 | 25 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||||||
| 13 | 27 | ||||||||||
| 合计 | 14 | 65.2485 | 合计 | 28 | 65.2518 | 65.2518 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 54.0120 | 54.0120 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 54.0120 | 54.0120 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 54.0120 | 54.0120 | |||
| 2120101 | 行政运行 | 54.0120 | 54.0120 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||
| 公开06表 | |||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 54.0120 | 41.5585 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 54.0120 | 41.5585 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 54.0120 | 41.5585 | ||||
| 2120101 | 行政运行 | 44.2485 | 41.5585 | 2.6900 | |||
| 基本工资 | 11.3283 | 11.3283 | |||||
| 津贴补贴 | 28.0220 | 28.0220 | |||||
| 奖金 | 2.2082 | 2.2082 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9.7635 | 9.7635 | ||||
| 办公费 | 2.6900 | ||||||
| 电费 | 0.3656 | 0.3656 | |||||
| 邮电费 | 0.3000 | 0.3000 | |||||
| 差旅费 | 0.2654 | 0.2654 | |||||
| 维修(护)费 | 4.4200 | 4.4200 | |||||
| 应交税金及附加 | 4.4125 | 4.4125 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||


