根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神,现将张家川县住建局2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明
一、单位主要职责
1、执行城乡建设、环境保护、住房保障、市政管理、房产管理、人民防空工作的法律法规规章和政策。拟订城乡建设、环境保护、住房保障、房产管理、市政管理工作中长期发展规划和年度计划,并负责实施。
2、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任,执行房地产的行业发展规划和产业政策。执行房屋权属管理、物业管理、房屋拆迁、房地产开发企业、房地产中介机构管理的规章制度。
3、指导农村住房建设及危旧房改造和村镇人居生态环境改善工作。拟定全县农村生态环境保护规划并组织实施,负责饮用水水源地环境保护、农业污染防治、农村环境综合整治工作,会同有关部门审查和报批农村污染防治、农村环境综合整治项目,指导全县农村生态示范创建、生态农业建设,会同有关部门初审和报批全县有机食品生产基地并监督实施。
4、负责工程设计质量、工程建设质量、工程检测、施工安全、施工现场的管理和监督。承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和省实施标准。协助编制工程建设项目建议书、可行性研究报告等项目建设前期准备工作。
5、负责管理建筑市场,规范市场各方主体行为。依法承担监督、管理建筑市场、建材质量的职责。执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。承担建筑工程质量安全执法监管的责任。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工备案的相关制度,负责供水、供热等公用设施建设中的安全监督管理,负责工程质量、安全事故的调查处理。承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。组织开展墙体材料及建筑节能的推广应用。
6、指导和管理县城供热供水、市政设施、园林绿化、环境卫生工作。组织实施市政、环卫、照明等城市基础设施的建设和维修改造。
7、依法对城市的人防建设进行监督检查,负责对人防设施的维护及管理工作。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、单位构成及人员情况
本单位属政府职能部门,下设办公室、质量技术监督站、环卫所;在职人员66人,其中公务员16人,事业人员55人,退休人员11人。属财政全额拨款。
三、2015年度部门决算收支情况
2015年度本单位总收支情况:财政拨款总收入4337万元,上年结转58万元,其中项目支出结转结余58万元,本年支出4305万元,年末项目结转结余32万元。
行政事业单位经济分类支出情况:工资福利支出409万元,基本工资支出81万元,津贴补贴271万元,奖金56万元,商品和服务支出42.3万元,对个人和家庭补助91.8万元,其他资本性支出405万元。
固定资产情况:办公用房452平方米,房屋价值(原值)42.06万元,车辆实有数2辆,汽车价值36.3万元。
公共预算财政拨款收支情况:上年结转结余58万元,其中项目结转结余58万元,本年收入4279万元,本年支出4305万元。
政府性基金预算财政拨款收支情况:本年收入288万元,本年支出288万元。
四、2015年“三公”经费支出说明
“三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计10.2 万元,比2014年同口径“三公”经费支出 8.5万元增加1.7 万元,增减20%。其中:因公出国费用 0万元,出国组团数0 个,团员0 名。比上年增减 万元,增减主要原因是;本年度单位公务用车购置数及保有量为 2 辆,发生公务用车购置和运行费共计 10.2万元,其中 公务用车购置费 0万元,公务用车运行费10.2 万元,比上年增加1.7 万元,增减主要原因是精准扶贫和双联下乡次数增多,公务用车运行费和燃油费增加;公务接待费用0 万元,比上年增减0 万元,增减主要原因是。
(二)2015年部门收入决算批复表
(三)2015年支出决算批复表
(四)2015年财政拨款收入支出决算批复表
(五)2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
(六)2015年一般公共预算财政拨款基本支持决算批复表
张家川回族自治县住房和城乡建设局
2016年8月24日
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:张家川县住建局 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3264 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 800 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 17 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 18 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 19 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 20 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 1015 | 六、科学技术支出 | 21 | |
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 22 | 79 | ||
| 8 | 八、节能环保支出 | 23 | 466 | ||
| 9 | 九、城乡社区支出 | 24 | 2946 | ||
| 10 | 十三、农林水支出 | 25 | 14 | ||
| 本年收入合计 | 11 | 4279 | 本年支出合计 | 26 | 4305 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 12 | 结余分配 | 27 | ||
| 年初结转和结余 | 13 | 58 | 年末结转和结余 | 28 | 32 |
| 14 | 29 | ||||
| 合计 | 15 | 4337 | 合计 | 30 | 4337 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门: | 张家川县住建局 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 4279 | 3264 | 1015 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 800 | 800 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79 | 79 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 466 | 466 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2919 | 1919 | 1000 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 494 | 494 | ||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1 | 1 | ||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 120 | 120 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及应专项债务的支出 | 280 | 280 | ||||||
| 21211 | 农业土地开发资金及应对专项债务收入安排的支出 | 8 | 8 | ||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2016 | 1016 | 1000 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 15 | 15 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门: | 张家川县住建局 | 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 4305 | 543 | 3748 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 800 | 800 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79 | 79 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休费 | 79 | 79 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | 466 | 466 | |||||
| 21111 | 污染减排 | 466 | 466 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2946 | 464 | 2482 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务支出 | 469 | 464 | 5 | ||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 35 | 35 | |||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 35 | 35 | |||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 120 | 120 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及应专项债务的支出 | 280 | 280 | |||||
| 21211 | 农业土地开发资金及应对专项债务收入安排的支出 | 8 | 8 | |||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2034 | 2034 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 14 | 14 | |||||
| 21305 | 扶贫 | 14 | 14 | |||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:张家川县住建局 | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2976 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 800 | 800 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 288 | 二、外交支出 | 17 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 18 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 19 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 20 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 21 | |||||
| 7 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 79 | 79 | |||
| 8 | 十、节能环保支出 | 23 | 466 | 466 | |||
| 9 | 十一、城乡社区支出 | 24 | 1946 | 1658 | 288 | ||
| 本年收入合计 | 10 | 3264 | 本年支出合计 | 25 | 3291 | 3003 | 288 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 58 | 年末结转和结余 | 26 | 31 | 31 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 | 27 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 | 28 | |||||
| 14 | 29 | ||||||
| 合计 | 15 | 3322 | 合计 | 30 | 3322 | 3034 | 288 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开05表 | |||||
| 部门: | 张家川县住建局 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 3003 | 543 | 2460 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 800 | 800 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79 | 79 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 466 | 466 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1658 | 464 | 1193 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 468 | 464 | 4 | |
| 2120101 | 行政运行 | 464 | 464 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4 | 4 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 35 | 35 | ||
| 21203 | 小城镇基础设施建设 | 35 | 35 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 120 | 120 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1034 | 1034 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
| 公开06表 | |||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 409 | |||
| 30101 | 基本工资 | 81 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 271 | |||
| 30103 | 奖金 | 56 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 42 | |||
| 30201 | 办公费 | 16 | |||
| 30202 | 印刷费 | ||||
| 30206 | 电费 | 1.6 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 1.8 | |||
| 30229 | 福利费 | 7.4 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 0 | |
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门: | 张家川县住建局 | 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出 | 280 | 280 | 280 | ||||
| 21211 | 农业土地开发资金及应对专项债务收入安排的支出 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:张家川县住建局 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3264 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 800 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 17 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 18 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 19 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 20 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 1015 | 六、科学技术支出 | 21 | |
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 22 | 79 | ||
| 8 | 八、节能环保支出 | 23 | 466 | ||
| 9 | 九、城乡社区支出 | 24 | 2946 | ||
| 10 | 十三、农林水支出 | 25 | 14 | ||
| 本年收入合计 | 11 | 4279 | 本年支出合计 | 26 | 4305 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 12 | 结余分配 | 27 | ||
| 年初结转和结余 | 13 | 58 | 年末结转和结余 | 28 | 32 |
| 14 | 29 | ||||
| 合计 | 15 | 4337 | 合计 | 30 | 4337 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门: | 张家川县住建局 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 4279 | 3264 | 1015 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 800 | 800 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79 | 79 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 466 | 466 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2919 | 1919 | 1000 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 494 | 494 | ||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1 | 1 | ||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 120 | 120 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及应专项债务的支出 | 280 | 280 | ||||||
| 21211 | 农业土地开发资金及应对专项债务收入安排的支出 | 8 | 8 | ||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2016 | 1016 | 1000 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 15 | 15 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门: | 张家川县住建局 | 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 4305 | 543 | 3748 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 800 | 800 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79 | 79 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休费 | 79 | 79 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | 466 | 466 | |||||
| 21111 | 污染减排 | 466 | 466 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2946 | 464 | 2482 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务支出 | 469 | 464 | 5 | ||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 35 | 35 | |||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 35 | 35 | |||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 120 | 120 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及应专项债务的支出 | 280 | 280 | |||||
| 21211 | 农业土地开发资金及应对专项债务收入安排的支出 | 8 | 8 | |||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2034 | 2034 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 14 | 14 | |||||
| 21305 | 扶贫 | 14 | 14 | |||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:张家川县住建局 | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2976 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 800 | 800 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 288 | 二、外交支出 | 17 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 18 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 19 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 20 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 21 | |||||
| 7 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 79 | 79 | |||
| 8 | 十、节能环保支出 | 23 | 466 | 466 | |||
| 9 | 十一、城乡社区支出 | 24 | 1946 | 1658 | 288 | ||
| 本年收入合计 | 10 | 3264 | 本年支出合计 | 25 | 3291 | 3003 | 288 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 58 | 年末结转和结余 | 26 | 31 | 31 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 | 27 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 | 28 | |||||
| 14 | 29 | ||||||
| 合计 | 15 | 3322 | 合计 | 30 | 3322 | 3034 | 288 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开05表 | |||||
| 部门: | 张家川县住建局 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 3003 | 543 | 2460 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 800 | 800 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79 | 79 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 466 | 466 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1658 | 464 | 1193 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 468 | 464 | 4 | |
| 2120101 | 行政运行 | 464 | 464 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4 | 4 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 35 | 35 | ||
| 21203 | 小城镇基础设施建设 | 35 | 35 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 120 | 120 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1034 | 1034 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
| 公开06表 | |||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 409 | |||
| 30101 | 基本工资 | 81 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 271 | |||
| 30103 | 奖金 | 56 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 42 | |||
| 30201 | 办公费 | 16 | |||
| 30202 | 印刷费 | ||||
| 30206 | 电费 | 1.6 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 1.8 | |||
| 30229 | 福利费 | 7.4 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 0 | |
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门: | 张家川县住建局 | 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出 | 280 | 280 | 280 | ||||
| 21211 | 农业土地开发资金及应对专项债务收入安排的支出 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||


