张家川县人工影响天气办公室
2015年度部门决算公开情况说明
根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神,现将张家川回族自治县人工影响天气协调领导小组办公室2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:
- 单位主要职责
2.负责全县气象灾害的监测、预报预警工作;负责向社会公众发布灾害性天气预警信号;重大气象灾害通过媒体向社会公众滚动播报;负责向县委、县政府、气象灾害防御指挥部提供灾害性天气预警及中短期预报意见。
3.负责检查督办气象防灾减灾应急准备和防御措施落实情况。
4.负责乡镇气象工作站和气象信息员的日常管理。
5.负责编制气象灾害防御规划和应急预案;负责制定乡镇气象灾害防御认证和应急准备认证管理办法和实施方案;负责气象灾害防御技术的研究;负责拟定应对气候变化和气候资源综合利用具体措施。
二、单位构成及人员情况
张家川县人工影响天气协调领导小组办公室为股级事业单位,挂靠在张家川县气象局,业务上受气象局的具体指导。县编办核定我办事业编制5人,其中事业管理2人,工勤编制3人。目前实有5人(均为非领导职务),退休人员1人。
三、2015年度部门决算收支情况
张家川县人工影响天气协调领导小组办公室2015年度财政拨款收入149.75万元,其中:一般公共服务支出拨款30万元,社会保障和就业支出拨款4.18万元,国土海洋气象等支出拨款115.57万元。支出情况为:基本支出68.82万元(行政运行支出58.73万元,其他气象事务支出5.91万元,事业单位离退休费支出4.18万元。项目支出79.08万元(其他一般公共服务支出30万元,气象服务支出20万元,其他气象事务支出29.08万元)。
四、2015年“三公”经费支出说明
“三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计 0.86 万元,比2014年同口径“三公”经费支出 0.63 万元增加 0.23 万元,增减26.7%。其中:因公出国费用 0万元,出国组团数0 个,团员 0名。比上年增减 0万元,增减主要原因是;本年度单位公务用车购置数及保有量为 1 辆,发生公务用车购置和运行费共计0.86 万元,其中 公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 0.86万元,比上年增加 0.23万元,增减主要原因是精准扶贫和双联下乡次数增加公务用车运行费和燃油费增加;公务接待费用 0万元,比上年增减 0 万元。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2015年无因公出国(境)经费支出。
(二)公务接待费用支出情况
2015年无公务接待费用支出
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
2015年没有新购置公务用车,现有公务用车运行维护费0.86万元,与上年相比增加0.23万元,增加原因为维修费增加。
五、2015年决算公开表格(见附表)
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 149.75 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 30.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | …… | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 4.18 | |
| 7 | 十八、国土海洋气象等支出 | 20 | 113.72 | ||
| 8 | …… | 21 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 149.75 | 本年支出合计 | 22 | 147.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 11.90 | 年末结转和结余 | 24 | 13.75 |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 161.65 | 合计 | 26 | 161.65 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 149.75 | 149.75 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.18 | 4.18 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休费 | 4.18 | 4.18 | |||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.18 | 4.18 | |||||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 115.57 | 115.57 | |||||||
| 22005 | 气象事务 | 115.57 | 115.57 | |||||||
| 2200501 | 行政运行 | 58.57 | 58.57 | |||||||
| 2200509 | 气象服务 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 37.00 | 37.00 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 147.90 | 68.82 | 79.08 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.18 | 4.18 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休费 | 4.18 | 4.18 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.18 | 4.18 | ||||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 113.72 | 64.64 | 49.08 | |||||
| 22005 | 气象事务 | 113.72 | 64.64 | 49.08 | |||||
| 2200501 | 行政运行 | 58.73 | 58.73 | ||||||
| 2200509 | 气象服务 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 34.99 | 5.91 | 29.08 | |||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 149.75 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 30.00 | 30.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 4.18 | 4.18 | |||
| 7 | 十八、国土海洋气象等事务支出 | 21 | 113.72 | 113.72 | |||
| 8 | …… | 22 | |||||
| 本年收入合计 | 9 | 149.75 | 本年支出合计 | 23 | 147.90 | 147.90 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 11.90 | 年末结转和结余 | 24 | 13.75 | 13.75 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 11.90 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 161.65 | 合计 | 28 | 161.65 | 161.65 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 147.90 | 68.82 | 79.08 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.18 | 4.18 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休费 | 4.18 | 4.18 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.18 | 4.18 | |||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 113.72 | 64.64 | 49.08 | ||
| 22005 | 气象事务 | 113.72 | 64.64 | 49.08 | ||
| 2200501 | 行政运行 | 58.73 | 58.73 | |||
| 2200509 | 气象服务 | 20.00 | 20.00 | |||
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 34.99 | 5.91 | 29.08 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||
| 公开06表 | ||||||||||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 合计 | 68.82 | 60.76 | 8.06 | |||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 56.58 | 56.58 | |||||||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 8.91 | 8.91 | |||||||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 39.67 | 39.67 | |||||||||||||||
| 30103 | 奖金 | 4.08 | 4.08 | |||||||||||||||
| 30104 | 社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | |||||||||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.63 | 3.63 | |||||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 8.06 | 8.06 | |||||||||||||||
| 30201 | 办公费 | 0.69 | 0.69 | |||||||||||||||
| 30204 | 手续费 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||
| 30206 | 电费 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||
| 30207 | 邮电费 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||
| 30211 | 差旅费 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||||||
| 30213 | 维修(护)费 | 1.04 | 1.04 | |||||||||||||||
| 30218 | 专用材料费 | 4.65 | 4.65 | |||||||||||||||
| 30229 | 福利费 | 0.55 | 0.55 | |||||||||||||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.86 | 0.86 | |||||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭补助 | 4.18 | 4.18 | |||||||||||||||
| 30302 | 退休费 | 4.18 | 4.18 | |||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | |||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |||||||||||||
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||


