张家川县审计局关于
2015年决算公开的情况说明
一、单位主要职责:监管、审查全县各机关、企事业单位、乡镇的财务、财经情况。
二单位基本情况人员构成 张家川县审计局是张家川县人民政府直属的行政单位,是天水市张家川回族自治县依法独立行使审计监督权的审计机关,在县委、县政府和天水市审计局的领导下,负责完成全县的审计工作任务。
张家川县审计局属行政单位,行政编制7人,实际人数8人,事业编制3人,实际人数15人。属全额财政拨款的一级预算单位。
三、2015年度部门决算收支情况
2015年度我局总收入为222万元,其中:一般公共服务支出184万元,社会保障和就业支出38万元。总支出为222万元,其中:工资福利支出132万元,对个人和家庭的补助支出38万元,商品和服务支出52万元。
四、“三公经费”支出情况
“三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计3.9 万元,比2014年同口径“三公”经费支出 3.6万元增加0.3 万元,增加8.3%。其中:因公出国费用0 万元,出国组团数0 个,团员 0名。比上年增减0 万元;本年度单位公务用车购置数及保有量为1 辆,发生公务用车购置和运行费共计2.1 万元,其中 公务用车购置费 0万元,公务用车运行费2.1 万元,比上年减少0.3 万元,减少主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定,大力倡导勤俭节约所致;公务接待费用1.8 万元,比上年增加0.6 万元,增加主要原因是接待上级审计组8批次6人。
五、2015年决算公开表格
| 收入支出决算总表 |
| |
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|
公开01表 |
| 部门: |
|
|
|
|
单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
222 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
184 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
| |
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
20 |
38 |
| |
8 |
|
|
21 |
|
| 本年收入合计 |
9 |
222 |
本年支出合计 |
22 |
222 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
| 年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
| |
12 |
|
|
25 |
|
| 合计 |
13 |
222 |
合计 |
26 |
222 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
| 部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
222 |
222 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
184 |
184 |
|
|
|
|
|
|
| 20108 |
审计事务 |
157 |
157 |
|
|
|
|
|
|
| 2010801 |
行政运行 |
145 |
145 |
|
|
|
|
|
|
| 2010899 |
其他审计事务支出 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
38 |
38 |
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
38 |
38 |
|
|
|
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
38 |
38 |
|
|
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
| 支出决算表 |
|
| |
|
|
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|
|
公开03表 |
|
| 部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
222 |
222 |
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
184 |
184 |
|
|
|
|
|
| 20108 |
审计事务 |
157 |
157 |
|
|
|
|
|
| 2010801 |
行政运行 |
145 |
145 |
|
|
|
|
|
| 2010899 |
其他审计事务支出 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
38 |
38 |
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
38 |
38 |
|
|
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
38 |
38 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 部门: |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
222 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
184 |
184 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
| |
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
38 |
38 |
|
| |
8 |
|
|
22 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
9 |
222 |
本年支出合计 |
23 |
222 |
222 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
222 |
合计 |
28 |
222 |
222 |
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
公开05表 |
|
| 部门: |
|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
222 |
222 |
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
184 |
184 |
|
|
| 20108 |
审计事务 |
157 |
157 |
|
|
| 2010801 |
行政运行 |
145 |
145 |
|
|
| 2010899 |
其他审计事务支出 |
12 |
12 |
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
26 |
26 |
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
26 |
26 |
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
38 |
38 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
38 |
38 |
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
38 |
38 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
| |
|
|
|
|
公开06表 |
|
| 部门: |
|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
|
170 |
52 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
|
132 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
|
48 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
|
79 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
|
5 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
|
|
52 |
|
| 30201 |
办公费 |
|
|
6 |
|
| 30202 |
印刷费 |
|
|
9 |
|
| 30203 |
咨询费 |
|
|
3 |
|
| 30204 |
手续费 |
|
|
2 |
|
| 30205 |
水费 |
|
|
|
|
| 30206 |
电费 |
|
|
0.5 |
|
| 30207 |
邮电费 |
|
|
2 |
|
| 30208 |
取暖费 |
|
|
5 |
|
| 30211 |
差旅费 |
|
|
5 |
|
| 30213 |
维修费 |
|
|
2 |
|
| 30215 |
会议费 |
|
|
5 |
|
| 30216 |
培训费 |
|
|
5 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
|
|
3 |
|
| 30226 |
劳务费 |
|
|
0.5 |
|
| 30229 |
福利费 |
|
|
2 |
|
| 30231 |
公务用车运行运行维护费 |
|
|
2 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
|
38 |
|
|
| 30302 |
退休费 |
|
28 |
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
10 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
|
|
|
1.6 |
1.7 |
|
|
|
|
2.1 |
1.8 |
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
| 部门: |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|