一、单位基本职能
(一)贯彻执行党和国家有关科技工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府及其上级主管部门的指示;研究制定并组织实施全县科技事业发展的中长期规划、年度计划;组织实施全县科技事业体制改革。
(二)参与全县“科教兴县”、“农科教”等工作,组织研究科技促进经济与社会发展重大问题,研究确定全县科技发展的布局和优先领域、重点行业和基础性工作。负责全县科技统计工作。
(三)负责配置科技资源和科学技术的引进,组织科技攻关和实用技术推广。负责科技创新工程计划的制定和组织实施。
(四)负责管理各项科技经费、会同有关部门组织各类科技项目的申报和实施。负责管理科技成果、奖励、保密和技术市场工作;提出科研布局与发展方向。负责科技宣传、科技干部的教育、培训和技术人才引进工作。负责全县知识产权服务工作。
(五)负责管理全县科技示范园区、民营科技企业及高新技术新产品的指导和建立,协调农村科技产业和农业科技示范基地及先进适用技术的试点、示范、推广工作;指导科技扶贫、科技兴农工作。
(六)负责科学技术引进、消化、吸收及创新工作;管理科技援助工作。负责科技信息、科技统计工作;推动科技中介组织的发展和科技服务体系建设。负责科技特派员制度的组织实施和生产力促进中心建设。指导协调有关部门和乡(镇)的科技工作,承担全县科教领导小组的日常工作和办公室工作。
(七)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、编制及人员情况
我单位现有在职职工10人,退休3人,其中:公务员6人,机关工勤人员1名;机关下设生产力促进中心股级科室1个,辖事业编制3人。领导职数为:局长1名。
三、预算编制及执行情况
(一)搞好预算编制,提高预算编制的质量。2015年,我单位以政府收支分类改革为契机,科学测定收入支出规模,细化预算支出,使预算资金落实到具体单位和具体项目,增加预算的完整性和透明性,切实提高预算编制的质量,减少预算追加的弹性和预算支出的随意性;增强综合预算观念,完善预算管理机制,进一步加强对所有财政资金的预算控制,强化计划管理,确保各项资金收支纳入预算管理,切实规范预算收支行为。
(二)加强预算管理,严格预算执行。预算执行中,对所有的收入和支出,必须按照编制好的预算项目进行,并严格按支出项目和进度拨付资金,严禁随意调整和变更预算,确保了预算的“刚性”;对于必要的预算调整,必须坚持项目单位提交可行性报告,财政部门调查论证,政府机关审查,人大机关最后审批的原则,杜绝预算调整的随意性和盲目性,切实提高预算的严肃性。
(三)依托科技项目,投入科技资金。2015年,我单位支出科技成果与扩散经费和应用技术项目与开发经费共计42万元,紧紧围绕全县精准扶贫攻坚战,深入实施科技扶贫支持计划,下派了115名科技特派员入驻贫困村,开展技术帮扶工作,并结合科技项目深入开展科技特派员专项行动。
四、三公经费
:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计1.86万元,比2014年同口径“三公”经费支出 1.5万元增加0.36万元,增加19%。其中:因公出国费用0 万元,出国组团数 0个,团员 0名。比上年增减 0万元,增减主要原因是;本年度单位公务用车购置数及保有量为 1辆,发生公务用车购置和运行费共计 1.86万元,其中 公务用车购置费0 万元,公务用车运行费1.86 万元,比上年增减 0.36万元,增减主要原因是;公务接待费用0 万元,比上年增减0 万元,增减主要原因是。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:张家川县科学技术局 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 126.95 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | 168.25 | |
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 17.22 | ||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 126.95 | 本年支出合计 | 22 | 185.47 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 66.00 | 年末结转和结余 | 24 | 7.48 |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 192.95 | 合计 | 26 | 192.95 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门: | 张家川县科学技术局 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 185.47 | 185.47 | ||||||||
| 2060101 | 行政运行 | 63.86 | 63.86 | |||||||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.87 | 3.87 | |||||||
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 42 | 42 | |||||||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 58.52 | 58.52 | |||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.22 | 17.22 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门: | 张家川县科学技术局 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 185.47 | 84.95 | 100.52 | ||||||
| 2060101 | 行政运行 | 63.86 | 63.86 | ||||||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.87 | 3.87 | ||||||
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 42.00 | 42.00 | ||||||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 58.52 | 58.52 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.22 | 17.22 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
| 公开04表 | ||||||||||||||
| 部门:张家川县科学技术局 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 126.95 | 一、一般公共服务支出 | 15 | ||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | |||||||||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | ||||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | ||||||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | 168.25 | 168.25 | ||||||||||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 17.22 | 17.22 | ||||||||||
| 8 | 22 | |||||||||||||
| 本年收入合计 | 9 | 126.95 | 本年支出合计 | 23 | 185.47 | 185.47 | ||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 66.00 | 年末结转和结余 | 24 | 7.48 | 7.48 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 66.00 | 25 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||||||||
| 13 | 27 | |||||||||||||
| 合计 | 14 | 192.95 | 合计 | 28 | 192.95 | 192.95 | ||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门: | 张家川县科学技术局 | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 185.47 | 84.95 | 100.52 | |||
| 2060101 | 行政运行 | 63.86 | 63.86 | |||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.87 | 3.87 | |||
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 42 | 42 | |||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 58.52 | 58.52 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.22 | 17.22 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| 公开06表 | ||||||
| 部门: | 张家川县科学技术局 | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 2060101 | 行政运行 | 63.86 | 62.00 | 1.86 | ||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.87 | 3.87 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.22 | 17.22 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门:张家川县科学技术局 | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | ||||||||
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||


