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一、单位职责:1.负责全县供销社系统的企业改革,制订企业发展规划。2.负责全县的农业生产资料的供应。
3.承办县委,县政府和上级社交办的其它事务。4.负责全县基层企业的资产保值增值,推进供销社综合改革
二、单位构成:有职工15人,分为三个股室,办公室,业务股,财务股和三个主任。
三、2015年度部门决算收支情况:2015年财政拨款132.8万元,当年支出132.83万元。
四、2015年“三公”经费支出说明:“三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计0 万元,比2014年同口径“三公”经费支出 0 万元增减0 万元,增减%。其中:因公出国费用 0万元,出国组团数 0个,团员0 名。比上年增减 0 万元,增减主要原因是;本年度单位公务用车购置数及保有量为0 辆,发生公务用车购置和运行费共计0 万元,其中 公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 0万元,比上年增减 0 万元,增减主要原因是;公务接待费用0 万元,比上年增减 0 万元,增减主要原因是。 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 | |||||
| 部门:张家川县供销社 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 132.8 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 5 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 42.7 |
|
| 三、事业收入 | 3 | 一十五、商业服务等支出 | 16 | 83.4 |
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| 四、经营收入 | 4 | 17 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 18 | |||
| 六、其他收入 | 6 | 19 | |||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 132.8 | 本年支出合计 | 22 | 131.1 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | 1.7 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 0 | 年末结转和结余 | 24 | 0 |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 132.8 | 合计 | 26 | 132.8 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门: | 张家川县供销社 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 132.8 | 132.8 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5 | 5 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5 | 5 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.7 | 42.7 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 42.7 | 72.7 | |||||||
| 216 | 商业流通事务 | 85.1 | 85.1 | |||||||
| 21602 | 行政运行 | 85.1 | 85.1 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门: | 张家川县供销社 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 131.1 | 131.1 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5 | 5 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5 | 5 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.7 | 42.7 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 42.7 | 42.7 | ||||||
| 216 | 商业流通事务 | 83.4 | 83.4 | ||||||
| 21602 | 行政运行 | 83.4 | 83.4 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:张家川县供销社 | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 132.8 | 一般公共服务支出 | 15 | 5 | 5 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 其他一般公共服务支出 | 16 | 5 | 5 | ||
| 3 | 社会保障和就业支出 | 17 | 42.7 | 42.7 | |||
| 4 | 行政事业单位离退休 | 18 | 42.7 | 42.7 | |||
| 5 | 商业流通事务 | 19 | 83.4 | 83.4 | |||
| 6 | 行政运行 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 132.8 | 本年支出合计 | 23 | 131.1 | 131.1 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0 | 年末结转和结余 | 24 | 1.7 | 1.7 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 132.8 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 132.8 | 合计 | 28 | 132.8 | 132.8 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门: | 张家川县供销社 | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 131.1 | 131.1 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5 | 5 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5 | 5 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.7 | 42.7 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 42.7 | 42.7 | |||
| 216 | 商业流通事务 | 83.4 | 83.4 | |||
| 21602 | 行政运行 | 83.4 | 83.4 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 公开06表 | ||||||
| 部门: | 张家川县供销社 | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 88.4 | 83.4 | 5 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 83.4 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 21.75 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 55.34 | ||||
| 30103 | 奖金 | 6.31 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 5 | 5 | |||
| 30201 | 办公费 | 3 | 13 | |||
| 30202 | 印刷费 | 0.5 | 0.5 | |||
| 30206 | 电费 | 1 | 1 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.5 | 0.5 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||||
| 30229 | 福利费 | 0 | ||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门: | 张家川县供销社 | 单位:万元 | |||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门: | 张家川县供销社 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
决算说明:
张家川县供销合作社是现有在职工作人员19人,退休人员11人。2016年县级财政拨款收入132.8万元。其中:公用经费6.7万元,在职人员工资83.4万元,退休人员工资42.7万元。当年财政拨款支出131.1万元,其中公用经费支出5万元,在职人员工资83.4万元,退休人员工资42.7万元。支出全部为基本支出,没有项目支出。
张家川县供销合作社2016年三公经费没有列入县级财政供给预算,没有车辆,所以当年没有三公经费支出。


