根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神,现将林业局2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:
一、单位主要职责
(一)宣传、贯彻执行党和国家林业建设的各项方针、政策和法律、法规,并组织实施和依法监督检查。
(二)从事森林资源调查和造林验收,协调各级政府制定林业发展规划和年度计划,负责全县林木种子调运、森林动植物检疫、林木病虫鼠害的预测预报及防治工作,应用推广林业新技术,开展林业技术培训和咨询服务,为我县林业生产提供产前、产中、产后服务。
(三)负责全县的天保工程的宣传、培训、规划设计、业务指导、工程管理、资金管理、检查监督等。负责天保工程中的采伐限额管理,检查监督全县森林管护、公益林建设等工作的开展。负责组织全县盗伐、滥伐林木、违法偷运木材及林副产品,乱占乱垦林地,乱捕滥猎野生珍稀动物,森林火灾等案件的查处。
(四)贯彻落实党中央、国务院以及省、市、县党委、政府和公安、林业部门有关森林公安工作的路线、方针、政策、指示,研究、部署、指导开展本县辖区森林公安工作,负责抓好县森林公安队伍的教育管理,不断加强森林公安队伍的革命化、正规化建设。按照国家有关法律、法规,全面开展森林刑事案件、林区治安案件、林业行政案件的查处,保护森林资源安全,维护林区治安秩序,保障林业生产建设顺利进行。掌握信息,分析预测辖区林区治安形势,处置林区突发事件,组织开展林区治安重点整治,推行林区治安综合治理,组织落实森林公安基层基础建设,建立健全防范机制,指导、检查、监督森林派出所的执法等业务活动。
(五)贯彻执行《森林法》(森林防火部分)《森林防火条例》和有关护林防火工作的方针政策,组织、协调和指导本行政区域的森林防火工作;督促森林防火责任制的落实,组织森林防火安全检查,消除火灾隐患;贯彻落实全县森林资源林政管理工作的有关法律、政策、规定,组织实施并监督执行。负责管理全县森林资源动态调查、森林资源年度目标责任制的签订及完成、动态监测和评价及森林资源档案等工作。负责全县林木采伐管理工作,组织编制全县森林采伐限额方案,负责全县森林采伐限额管理,负责全县林木采伐许可证的管理和核发以及票据年审工作,负责全县木材及林副产品运输管理工作,申请发放木材及林副产品运输管理证工作。森林资源管理站负责全县木材市场的管理、核发全县木材经营加工许可证。
(六)负责全县林地林权管理工作,指导编制全县林地保护利用规划及征占用林地,承办全县征用占用林地的勘验,初审以及上报工作;负责全县林地确权、林权颁证颁发及林权争议调处。
(七)依法对运输木材及木制品的检查,制止或查处违法运输行为。依法对经过本站运输木材车辆进行检查;依法查验运输木材车辆的《木材运输证》、《植物检疫证》、《检尺码单》等;依法制止或查处无证运输木材及木制品,票货不符运输木材及木制品,使用伪造、涂改的《木材运输证》、《植物检疫证》和过期《木材运输证》运输木材及木制品,承运无证运输木材及木制品等行为。依法对运输野生动物及其制品的检查,制止和查处违法运输行为。依法对经过本站运输国家和省保护野生动物或其产品车辆进行检查;依法查验运输野生动物及其制品车辆的《准运证》或出境的有关手续等;依法制止或查处违法运输野生动物及其制品行为。。
(八)负责全县果品产业发展规划的编制和实施工作,每年果树建园规划、建园技术指导工作;每年的果农技术培训工作;果树新树种、新品种引进、筛选及苗木繁育等工作;负责果品产业新技术引进、示范、开发和推广工作;指导全县果树病虫害综合防治工作;负责全县果树自然灾害和检疫性病虫害的预测预报、信息传递和指导灾后防灾减灾工作。
(九)负责中德财政合作生态造林项目张家川线项目和世界银行贷款林业持续发展造林项目的调研、搜集、申报、立项和实施工作;负责制定本县项目总体发展规划、实施计划、试验推广、人员培训和技术服务工作,制作作业设计,指导项目乡镇的工作;负责组织实施项目计划并检查验收、监测项目动态、监理工程质量、指导项目乡镇的造林、育苗和病虫害工作;项目资金和物资,设备的管理、使用,拨付和财务报账,监督检查和审计项目乡镇的资金和物资设备使用情况。
(十)承办县委、县政府和省农牧厅、市农业局交办的其他事项。
二、单位构成及人员情况
张家川县林业局是张家川县人民政府的工作部门之一,内设办公室,下辖1个行政单位森林公安分局;林业技术推广站、林果产业技术推广站、综合服务中心、森林资源管理站、中德项目合作办、木材检查站6个事业单位以及关山林场、马鹿林场2个差额事业单位。我局现有财政补助人员326人。
三、2015年度部门决算收支情况
张家川县林业局2015年公共预算财政拨款收入为3801.87万元。其中:社会保障和就业支出186.67万元,节能环保支出1371.25万元,农林水支出2243.94万元。
支出情况:社会保障和就业支出(离退休费)186.67万元;节能环保支出1556.79万元(其中:自然生态保护169万元、天然林保护支出1363万元、退耕还林支出24.79万元);农林水支出1621.62万元(其中:林业事业机构959.17万元,森林培育342.63万元, 森林生态效益补偿226万元,林业执法与监督44.69万元,林业防灾减灾10万元,其他林业支出9.12万元,其他扶贫支出30万元)。
四、2015年“三公”经费支出说明
五、2015年决算公开表格
(一)收支决算总表(详见附表)
(二)收入决算表(详见附表)
(三)支出决算表(详见附表)
(四)财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
(七)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(详见附表)
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:张家川县林业局 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3801.87 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 63.60 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、文化教育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 186.67 | ||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 十、节能环保支出 | 1560.39 | ||||
| 7 | 十一、农林水支出 | 20 | 1681.62 | ||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 3865.47 | 本年支出合计 | 22 | 3428.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 740.09 | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 740.09 | 年末结转和结余 | 24 | 1176.88 |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 4605.56 | 合计 | 26 | 4605.56 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门: | 张家川县林业局 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 3865.46 | 3801.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.60 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.67 | 186.67 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 186.67 | 186.67 | |||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 186.67 | 186.67 | |||||||
| 211 | 节能环保支出 | 1374.85 | 1371.25 | 3.60 | ||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 169.00 | 169.00 | |||||||
| 2110402 | 农村环境保护 | 169.00 | 169.00 | |||||||
| 21105 | 天然林保护 | 1186.00 | 1186.00 | |||||||
| 2110501 | 森林管护 | 590.00 | 590.00 | |||||||
| 2110502 | 社会保险补助 | 243.00 | 243.00 | |||||||
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 18.00 | 18.00 | |||||||
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 335.00 | 335.00 | |||||||
| 21106 | 退耕还林 | 19.85 | 16.25 | 3.60 | ||||||
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | 16.05 | 16.05 | |||||||
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 3.80 | 0.20 | 3.60 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 2303.94 | 2243.94 | 60.00 | ||||||
| 21302 | 林业 | 2273.94 | 2213.94 | 60.00 | ||||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 959.17 | 959.17 | |||||||
| 2130205 | 森林培育 | 375.70 | 375.70 | |||||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 226.00 | 226.00 | |||||||
| 2130213 | 林业执法与监督 | 32.40 | 32.40 | |||||||
| 2130226 | 林区公共支出 | 41.00 | 41.00 | |||||||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 2130299 | 其他林业支出 | 629.67 | 569.67 | 60.00 | ||||||
| 21305 | 扶贫 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门: | 张家川县林业局 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 3428.68 | 1145.84 | 2282.83 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.67 | 186.67 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 186.67 | 186.67 | 0.00 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 186.67 | 186.67 | 0.00 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | 1560.39 | 0.00 | 1,560.39 | |||||
| 21104 | 自然生态保护 | 169.00 | 0.00 | 169.00 | |||||
| 2110402 | 农村环境保护 | 169.00 | 0.00 | 169.00 | |||||
| 21105 | 天然林保护 | 1363.00 | 0.00 | 1,363.00 | |||||
| 2110501 | 森林管护 | 590.00 | 0.00 | 590.00 | |||||
| 2110502 | 社会保险补助 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | |||||
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |||||
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 335.00 | 0.00 | 335.00 | |||||
| 21106 | 退耕还林 | 28.39 | 0.00 | 28.39 | |||||
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | 24.59 | 0.00 | 24.59 | |||||
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 1681.62 | 959.17 | 722.44 | |||||
| 21302 | 林业 | 1651.61 | 959.17 | 692.44 | |||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 959.17 | 959.17 | 0.00 | |||||
| 2130205 | 森林培育 | 342.63 | 0.00 | 342.63 | |||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 226.00 | 0.00 | 226.00 | |||||
| 2130213 | 林业执法与监督 | 44.69 | 0.00 | 44.69 | |||||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||
| 2130299 | 其他林业支出 | 69.12 | 0.00 | 69.12 | |||||
| 21305 | 扶贫 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:张家川县林业局 | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3801.87 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 186.7 | 186.67 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 24 | 1557 | 1556.79 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 25 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 26 | 1622 | 1621.62 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 27 | |||||
| 14 | …… | 28 | |||||
| 15 | 29 | ||||||
| 本年收入合计 | 16 | 3801.87 | 本年支出合计 | 30 | 3365 | 3365.08 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 17 | 740.09 | 年末结转和结余 | 31 | 1177 | 1176.88 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 18 | 740.09 | 32 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 19 | 33 | |||||
| 20 | 34 | ||||||
| 合计 | 21 | 4541.96 | 合计 | 35 | 4542 | 4541.96 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门: | 张家川县林业局 | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 3365.08 | 1,145.84 | 2,219.23 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.67 | 186.67 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 186.67 | 186.67 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 186.67 | 186.67 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 1556.79 | 0.00 | 1,556.79 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 169.00 | 0.00 | 169.00 | ||
| 2110402 | 农村环境保护 | 169.00 | 0.00 | 169.00 | ||
| 21105 | 天然林保护 | 1363.00 | 0.00 | 1,363.00 | ||
| 2110501 | 森林管护 | 590.00 | 0.00 | 590.00 | ||
| 2110502 | 社会保险补助 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | ||
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 335.00 | 0.00 | 335.00 | ||
| 21106 | 退耕还林 | 24.79 | 0.00 | 24.79 | ||
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | 24.59 | 0.00 | 24.59 | ||
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1621.62 | 959.17 | 662.44 | ||
| 21302 | 林业 | 1591.61 | 959.17 | 632.44 | ||
| 2130204 | 林业事业机构 | 959.17 | 959.17 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 342.63 | 0.00 | 342.63 | ||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 226.00 | 0.00 | 226.00 | ||
| 2130213 | 林业执法与监督 | 44.69 | 0.00 | 44.69 | ||
| 2130226 | 林区公共支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 2130299 | 其他林业支出 | 9.12 | 0.00 | 9.12 | ||
| 21305 | 扶贫 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| 公开06表 | ||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1,145.86 | 1129.22 | 16.64 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 939.64 | 939.64 | 0.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 248 | 248.00 | 0.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 514.26 | 514.26 | 0.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 160.83 | 160.83 | 0.00 | ||
| 30104 | 社会保障缴费 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 16.64 | 0.00 | 16.64 | ||
| 30201 | 办公费 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | ||
| 30202 | 印刷费 | 7.18 | 0.00 | 7.18 | ||
| 30204 | 手续费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | ||
| 30205 | 水费 | 1.1 | 0.00 | 1.10 | ||
| 30206 | 电费 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | ||
| 30207 | 邮电费 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | ||
| 30211 | 差旅费 | 0.4 | 0.00 | 0.40 | ||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | ||
| 30216 | 培训费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 0.1 | 0.00 | 0.10 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 189.58 | 189.58 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 186.67 | 186.67 | 0.00 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门:张家川县林业局 | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 2.08 | 0.1 | |
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门: | 张家川县林业局 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||


