一、 单位基本职能
(一)、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
(二)、团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
(三)、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、教育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(五)、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
(六)、承担政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
(七)、指导和管理各类残疾人社团组织。
(八)、承担县委、县政府及上级残联交办的其他工作。
二、 单位构成及人员情况
我单位为全额财政拨款的事业单位,执行事业会计制度,预算级次为县级,为连续上报,报表类型为单户表。
本单位为独立事业编制单位,为独立核算机构。
县残联参照公务员管理编制7人,其中:领导职数2人,工作人员5人。现有在职职工17人,其中干部16人,工勤人员1人;退休人员1人。
三、财务状况
1、财政拨款核对情况
单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入 7323717.40 元,与财政部门拨款对账单7323717.40元(其中在职人员工资1160956.00元,公用经费 33900.00元,退休人员工资51161.40元,”百千万”工程131850.00元,其它残疾人事业支出5945850.00元) 核对无误。上年结余1619914.41元,本年支出8437080.10元,本年结余560751.71元。
单位本年度政府基金预算财政拨款收入54200.00元,与财政部门拨款对账单54200.00元 核对无误。上年结余11600.00 元,本年支出65800.00元,本年结余0.00元。
2、预算外资金核对情况
残疾人就业保障金实行地税代征和财政代扣办法,地税代征部分由地税局直接上缴国库,财政代扣部门2015年年初全额上解。
3、主要指标变动情况
净资产690844.71元,较年初数1750007.41元,净减少1059162.70元,主要因为结转和结余年末560751.71元较年初1494514.41元净减933762.70元。经核查,2015年度支付2014年底财政下拨“残疾人专项调查”、村残协专职委员务工补贴、百千万工程配套资金、无障碍改造配套资金、残疾人职业技能培训配套资金。
4、年初结余中残疾人就业保障金(类款项2086099)在2014年度决算中属政府基金,而在2015年度决算中,调到一般预算支出,即其他残疾人事业支出类款项(2081199)。
四、2015年“三公”经费支出说明
五、2015年决算公开表格
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:张家川县残疾人联合会 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 738 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 836 | ||
| 8 | 十二、农、林、水支出 | 21 | 1 | ||
| 二十一、其他支出 | 7 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 738 | 本年支出合计 | 22 | 844 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 160 | 年末结转和结余 | 24 | 54 |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 898 | 合计 | 26 | 898 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门: | 张家川县残疾人联合会 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 738 | 738 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 732 | 732 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5 | 5 | |||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5 | 5 | |||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 727 | 727 | |||||||
| 2081101 | 行政运行 | 119 | 119 | |||||||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 13 | 13 | |||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 595 | 595 | |||||||
| 229 | 其他支出 | 6 | 6 | |||||||
| 22960 | 彩票公益金 | 6 | 6 | |||||||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 6 | 6 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门: | 张家川县残疾人联合会 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 844 | 306 | 538 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 836 | 298 | 538 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5 | 5 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5 | 5 | ||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 831 | 293 | 538 | |||||
| 2081101 | 行政运行 | 120 | 120 | ||||||
| 2081104 | 残疾人康复 | 3 | 3 | ||||||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | ||||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 708 | 170 | 538 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 1 | 1 | ||||||
| 21305 | 扶贫 | 1 | 1 | ||||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1 | 1 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 7 | 7 | ||||||
| 22960 | 彩票公益金 | 7 | 7 | ||||||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 7 | 7 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:张家川县残疾人联合会 | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 732 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6 | 二、外交支出 | 16 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 836 | 836 | |||
| 8 | 十二、农林水支出 | 22 | 1 | 1 | |||
| 二十一、其他支出 | 7 | 7 | |||||
| 本年收入合计 | 9 | 738 | 本年支出合计 | 23 | 844 | 837 | 7 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 147 | 年末结转和结余 | 24 | 41 | 41 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 146 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 1 | 26 | ||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 885 | 合计 | 28 | 885 | 878 | 7 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门: | 张家川县残疾人联合会 | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 837 | 299 | 538 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 836 | 298 | 538 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5 | 5 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5 | 5 | |||
| 20811 | 残疾人事业 | 831 | 293 | 538 | ||
| 2081101 | 行政运行 | 120 | 120 | |||
| 2081104 | 残疾人康复 | 3 | 3 | |||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | |||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 708 | 170 | 538 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1 | 1 | |||
| 21305 | 扶贫 | 1 | 1 | |||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1 | 1 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 公开06表 | ||||||||||||||||||||
| 部门: | 张家川县残疾人联合会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 合计 | 299.27201 | 226.02224 | 73.24977 | |||||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 116.0956 | 116.0956 | |||||||||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 36.8596 | 36.8596 | |||||||||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 75.3832 | 75.3832 | |||||||||||||||||
| 30103 | 奖金 | 3.8528 | 3.8528 | |||||||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 73.24977 | 73.24977 | |||||||||||||||||
| 30201 | 办公费 | 1.059804 | 1.059804 | |||||||||||||||||
| 30202 | 印刷费 | 0.533 | 0.533 | |||||||||||||||||
| 30203 | 咨询费 | 2.324107 | 2.324107 | |||||||||||||||||
| 30204 | 手续费 | 0.0395 | 0.0395 | |||||||||||||||||
| 30205 | 水费 | 0.0895 | 0.0895 | |||||||||||||||||
| 30206 | 电费 | 0.416564 | 0.416564 | |||||||||||||||||
| 30207 | 邮电费 | 0.269315 | 0.269315 | |||||||||||||||||
| 30208 | 取暖费 | 3.26736 | 3.26736 | |||||||||||||||||
| 30211 | 差旅费 | 0.997 | 0.997 | |||||||||||||||||
| 30213 | 维护费 | 2.51252 | 2.51252 | |||||||||||||||||
| 30216 | 培训费 | 61.3511 | 61.3511 | |||||||||||||||||
| 30226 | 劳务费 | 0.39 | 0.39 | |||||||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.92664 | 109.92664 | |||||||||||||||||
| 30302 | 退休费 | 5.11614 | 5.11614 | |||||||||||||||||
| 30305 | 生活补助 | 11.7035 | 11.7035 | |||||||||||||||||
| 30306 | 救济费 | 8.735 | 8.735 | |||||||||||||||||
| 30307 | 医疗费(含一二级残疾人参合资金) | 82.672 | 82.672 | |||||||||||||||||
| 30308 | 助学金 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||||||||||
| 部门: | 张家川县残疾人联合会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门: | 张家川县残疾人联合会 |
单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 229 | 其他支出 | 1.16 | 5.42 | 6.58 | 6.58 | 0 | |||
| 22960 | 彩票公益金 | 1.16 | 5.42 | 6.58 | 6.58 | 0 | |||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金 | 1.16 | 5.42 | 6.58 | 6.58 | 0 | |||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||


