| 张家川县工信局2015年度决算 公开情况说明 根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神,现将张家川县工信局2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下: 一、单位主要职责 贯彻执行县政府工商经济、科技信息事务等方面的工作路线、方针、政策。坚持工业强县的战略,为县委县政府工商经济、科技信息事务的决策服务搞好各项工作。 二、单位构成及人员情况 2015年末机构数是1个,为全额预算拨款的行政单位。单位内设4个股室,分别为办公室、工业股、商务股,信息化股。2015年末共有财政供养人数47人。其中在职人员23人,其中行政人员19人,事业人员28人。退休16人,抚恤人员4人。 三、2015年度部门决算收支情况 我局2015年度实际收到的一般预算财政拨款收入290.83万元,财政部门拨款对账290.83万元。各项支出212.32万元,结余88.11万元。 四、2015年“三公”经费支出说明 “三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计3.9 万元,比2014年同口径“三公”经费支出 1 万元增加 2.9 万元,增加290%。其中:因公出国费用0 万元,出国组团数 0个,团员0 名。比上年增减 0万元,增减主要原因是;本年度单位公务用车购置数及保有量为 辆,发生公务用车购置和运行费共计3.9 万元,其中 公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 3.9万元,比上年增加2.9 万元,增加主要原因是精准扶贫、双联下乡次数增加,使车辆运行费和燃油费增加;公务接待费用 0万元,比上年增减 0万元,增减主要原因是。 五、2015年决算公开表格 (一)2015年部门收支决算总表(详见附表) (二)2015年部门收入决算表(详见附表) (三)2015年部门支出决算表(详见附表) (四)2015年财政拨款收入支出决算总表(详见附表) (五)2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表) (六)2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表) (七)2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表) 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 | |||||
| 部门:张家川县工信局 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 290.83 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 290.83 | 本年支出合计 | 22 | 212.32 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 9.6 | 年末结转和结余 | 24 | 88.11 |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 300.43 | 合计 | 26 | |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门: | 张家川县工信局 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 165.88 | 165.88 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | |||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 192.6 | 192.6 | |||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2 | 2 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门: | 张家川县工信局 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 359.21 | 60.61 | 298.60 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2 | 2 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 192.6 | 192.6 | ||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8.00 | 1.30 | 6.70 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | ||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2 | 2 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:张家川县工信局 | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 290.83 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2 | 2 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 290.83 | 本年支出合计 | 23 | 212.32 | 212.32 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 9.6 | 年末结转和结余 | 24 | 88.1 | 88.1 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 9.6 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 300.43 | 合计 | 28 | 300.43 | 300.43 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2 | 2 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2 | 2 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 公开06表 | ||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 42.00 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 12.3798 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 24.9048 | ||||
| 30103 | 奖金 | 4.7112 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 18.614135 | ||||
| 30201 | 办公费 | 1.7 | ||||
| 30202 | 印刷费 | 2.3821 | ||||
| 30206 | 电费 | 1.817035 | ||||
| 30213 | 维修(护)费 | 1.3035 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 10.606 | ||||
| 30229 | 福利费 | 8055 | ||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 3.9 | ||||||||||
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||


