张家川县公安局2015年决算公开情况说明 一、单位主要职责 (一)贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规;指导、监督、检查全市公安工作。 (二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。 (三)组织、指导案件的侦查工作,协调处置重大案件(事件)、治安事故和骚乱。 (四)依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。 (五)负责全县出入境管理工作,指导、监督全市消防工作。 (六)依法管理全县道路交通安全,维护水陆交通秩序。 (七)加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。 (八)负责全县公共信息网络的管理和安全监督工作。 (九)负责下属看守所、拘留所、收容教育所、戒毒所和乡镇派出所森林派出所的管理工作;负责全县公安机关收容教育审批工作。 (十)组织实施全市各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。 (十一)加强武警、消防部队建设;对武警执行公安任务实施领导和指挥。 (十二)负责全县公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作,管理全市公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训,负责全市公安机关装备、后勤保障工作。 (十三)组织实施全县公安机关的监察工作;指导、监督、检查全市公安机关的执法活动;查处或督办全市公安民警的违纪案件。 (十四)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。 二、单位构成及人员情况 我局共有内设机构28个,其中1个中心(指挥中心),9个大队(刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、国保大队、禁毒大队、巡警大队、出入境管理大队、网安大队、户政管理大队),6个科室(政工监督室、法制室、警务保障室,警务督察大队,纪检监察室,刑事科学技术室),11个基层派出所(城关、龙山、恭门、梁山、大阳、木河、刘堡、马关、马鹿、张棉、胡川),1个监管场所看守所(含行政拘留所)。全局共有247人(包括乡镇遴选事业干部27人),其中男205人,女42人;公安民警136人,公安协警106人,工勤人员5人;副科级以上干部75人(其中副县4人,正科9人,副科42人,主任科员15人,副主任科员5人),占全体干部的30%,科员165人(其中公务员55人,参照公务员2人,事业干部 三、收入支出情况说明 2015年收入总计4104.51万元,其中财政拨款收入3944.24万元,上年度结转和结余160.27万元;2015年支出4104.51万元,其中一般公共服务支出133.98万元,公共安全支出3770.8万元,年末结转结余199.73万元。 三、三公经费支出说明 三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计191.25 万元,比2014年同口径“0三公”经费支出202.58 万元.减少11.33 万元,增减5%。其中:因公出国费用 0万元,出国组团数0 个,团员 名。比上年增减0 万元,增减主要原因是;本年度单位公务用车购置数及保有量为3 辆,发生公务用车购置和运行费共计191.25 万元,其中 公务用车购置费76.96 万元,公务用车运行费114.29 万元,比上年增减 11.33 万元,增减主要原因是;公务接待费用0 万元,比上年增减0 万元,增减主要原因是。十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定. 收入支出决算总表 |
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| 部门:张家川县公安局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||||||||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3944.24 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 133.98 | |||||||||||||
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | |||||||||||||||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | |||||||||||||||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 3770.8 | ||||||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | |||||||||||||||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | |||||||||||||||
| 7 | …… | 20 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | |||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 9 | 3944.24 | 本年支出合计 | 22 | 3904.78 | |||||||||||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | |||||||||||||||
| 年初结转和结余 | 11 | 160.27 | 年末结转和结余 | 24 | 199.73 | |||||||||||||
| 12 | 25 | |||||||||||||||||
| 合计 | 13 | 4104.51 | 合计 | 26 | 4104.51 | |||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||
| 收入决算表 | ||||||||||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||||||||||
| 部门:张家川县公安局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 合计 | 3944.24 | 3944.24 | ||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 133.98 | 133.98 | |||||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 3648.60 | 3648.60 | |||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.66 | 161.66 | |||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门:张家川县公安局 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 3904.75 | 2588.78 | 1316.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 133.98 | 133.98 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 3609.14 | 2293.14 | 1316.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.66 | 161.66 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
| 公开04表 | ||||||||||||
| 部门:张家川县公安局 | 单位:万元 | |||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3944.24 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 133.98 | 133.98 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | |||||||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | ||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | 3770.80 | 3770.80 | ||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | ||||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | ||||||||||
| 本年收入合计 | 9 | 3944.24 | 本年支出合计 | 23 | 3904.78 | 3904.78 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 160.27 | 年末结转和结余 | 24 | 199.73 | 199.73 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 160.27 | 25 | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||||||
| 合计 | 14 | 4104.51 | 合计 | 28 | 4104.51 | 4104.51 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门:张家川县公安局 | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 3904.78 | 2588.78 | 1316 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 133.98 | 133.98 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 3609.14 | 2293.14 | 1316 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.66 | 161.66 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| 公开06表 | ||||||
| 部门:张家川县公安局 | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 2588.78 | 1775.14 | 813.64 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 133.98 | 133.98 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 2293.14 | 1613.48 | 679.66 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.66 | 161.66 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门:张家川县公安局 | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 140 | 55 | 85 | 191.25 | 191.25 | 76.96 | 114.29 | |||||
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||


