张家川县水利工程建设建管站2018年度部门决算公开-张家川回族自治县人民政府
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张家川县水利工程建设建管站2018年度部门决算公开
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 索引号:3677050F/2019-0920  时间:2019-09-20 11:57:55 来源:  作者:
 

张家川县水利工程建设建管站2018年度部门决算公开说明
  
  一、单位基本概况
  
  (一)主要职能
  
  贯彻执行国家有关法律,法规和相关技术标准;负责工程技术管理,养护修理工作,并参与工程验收;负责工程的检查观测、调度运行;技术工作;负责工程除险加固,更新改造及扩建项目立项申报等相关工作;负责本部门技术资料收集、编制及归档工作;负责开展有关工程管理的开发和新技术的应用工作、组织拟定全县水利工作的具体政策、发展战略中长期规划和年度发展计划;组织拟定全县主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施;组织起草全县水利工作有关规范性文件并监督实施。
  
  水利工程建设管理站是水务局的二级预算单位,财务独立核算,单位目前在职职工43人,编制45人。
  
  二、水管站2018年度部门决算情况说明
  
  (一)收入决算情况。水管站2018年度收入总计为4397.7592万元,其中:
  
  1.财政拨款收入2810.6247万元,为职工工资和水利工程项目资金,较2017 年度决算数增加1326.2471万元,增长69.84%,主要是水利项目资金增加原因。
  
  2.上级补助收入0万元。较2017 年无变动
  
  3.事业收入0万元,较2017 年度无变化
  
  4.其他收入12.8594万元。较2017年增加12.8594万元,是财政盘活存量资金安排。
  
  5.用事业基金弥补收支差额0万元, 2017年的也为0万元。
  
  6.上年结转和结余1574.2751万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转。
  
  (二)支出决算情况
  
  2018年度水管站支出为2856.8909万元。其中:
  
  基本支出310.6246万元,较2017 年度决算数减少34.4433万元,减少11.09%,主要奖金减少的原因。
  
  项目支出2546.2663万元,较2017 年度决算数增加1394.0972万元,增长54.75%,主要是新建项目增加,续建项目正在进行,项目资金按进度付款,故而项目支出较2017年增加的原因。
  
  (三)财政拨款收入决算情况
  
  2018年度水管站财政拨款收入总计2810.6247万元,与上年相比减少154.4432万元,减少5.49%。其中:一般公共预算财政拨款收入2810.6247万元,与上年相比减少154.4433万元,减少5.49%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年一样。其他收入12.8595万元,原因:上缴国库的盘活量资金重新安排。
  
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  
  2018年度,水管站一般公共预算财政拨款支出总计2856.8909万元,与上年相比增加1359.6609元,增长47.59%;完成年初预算1306.82%,决算数大于预算数的主要原因:年初只对人员工资和人员公用经费,基本项目经费做预算,对于水利项目不予预算。
  
  1.一般公共服务支出2.0000万元。
  
  2.社会保障和就业支出18.6910万元。
  
  3.农林水支出2836.1999万元。
  
  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  
  水管站2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出310.6246万元,其中:
  
  1.人员经费305.5247万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金。
  
  2.日常公用经费5.1000万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
  
  五、2018年“三公”经费支出决算说明
  
  2018年“三公经费”预算0.166万元,决算0.166万元,完成年初预算100%。
  
  1.因公出国(境)经费支出情况
  
  2018年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年无变动。
  
  因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
  
  2.公务用车购置和运行费支出情况
  
  2018年我单位公务用车购置费0万元,较上年无变动。
  
  2018年我单位公务用车运行费0.166万元。
  
  3.公务接待费用支出情况
  
  2018年本单位公务接待费0万元,较上年无变动。
  
  其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增加(减少)0%,增加(减少)0万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。
  
  六、机关运行经费支出情况
  
  本单位2018年度机关运行经费支出0万元。
  
  七、政府采购支出情况
  
  本单位2018年度无政府采购支出。
  
  八、国有资产占用情况
  
  截至2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,其他用车9辆,其他用车主要是抗旱专用车;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  
  九、预算绩效情况
  
  2018年度,本单位未开展绩效评价工作。
  
  十、相关专业名词解释
  
  1.财政拨款收入:指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金(包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金)。
  
  2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
  
  3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  
  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
  
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  
  6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
  
  7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
  
  8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
  
  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  
  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  
  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
  12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  
  13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  
  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

  
 
 

 

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