张家川县农机监理站2018年度决算公开-张家川回族自治县人民政府
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张家川县农机监理站2018年度决算公开
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 索引号:7402220W/2019-0920  时间:2019-09-20 17:48:59 来源:  作者:
 

张家川县农机监理站2018年度决算公开说明
  
  
  
  一、单位基本情况
  
  (一)主要职能
  
  1.贯彻落实国家有关农机安全生产的方针、政策、法令,管理全县农机安全生产工作。
  
  2.负责全县田间、场院、乡村道路范围内的农机安全生产工作,制止各类违章作业。
  
  3.办理拖拉机、联合收割机登记、变更、核发牌证及安全技术检验。
  
  4.负责拖拉机、联合收割机驾驶员考试、发证,到期驾驶证审验及换发。
  
  5.负责管辖范围内农机事故的勘验处理和统计上报。
  
  6.对其他农业机械进行安全技术管理。
  
  (二)机构设置情况
  
  张家川县农机监理站隶属于县农业局管辖,属全额拨款事业单位,机构编制部门核定的编制人数15人,其中行政编制人数0人,事业编制人数15人,截止2018年12月31日职工人数15人,退休人员8人。
  
  二、农机监理站2018年度部门决算情况说明
  
  (一)收入决算情况  2018年度,农机监理站收入总计为147.0607万元,其中:财政拨款收入133.4613万元,较2017年决算数增加3.064万元,增加2.08%。增加原因为2018年年内追加人员经费增加。
  
  (二)支出决算情况
  
  2018年度,农机监理站支出为147.0607万元。其中:基本支出134.1607万元,较2017年决算数增加1.164万元,增加0.87 %,主要原因为年内追加人员经费。
  
  (三)财政拨款收入决算情况
  
  2018年度,农机监理财政拨款收入总计147.0607万元,与上年相比增加3.064万元,增加2.08 %。其中:一般公共预算财政拨款收入133.4613万元,减少的主要原因是用事业基金弥补收支差额。上年政府性基金预算财政拨款0万元,较2017年度比较无变化。
  
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  
  2018年度,农机监理站一般公共预算财政拨款支出总计133.4613万元,与上年相比减少3.064万元,减少2.08%;减少原因为是用事业基金弥补收支差额。完成年初预算的92.11%。决算数大于预算数,主要原因是用事业基金弥补收支差额。其中。1.社会保障和就业支出25.4983万元,较年初预算无增长。2.农林水支出121.5623万元,较年初无增长。
  
  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  
  2018年度,农机监理站一般公共预算财政拨款基本支出133.4613万元。其中:
  
  1.人员经费120.5913万元,主要包括基本工资37.0149万元;津贴补贴24.6766万元;奖金等11.834万元、退休费25.4983万元。
  
  2.公用经费1.97万元。主要包括办公费0.6694万元、印刷费0.3005万元。
  
  五、2018年“三公”经费支出决算说明
  
  2018年“三公经费”预算1万元,决算 1万元,完成年初预算100%。与上年0.5728万元同期相比增加 0.4272万元,增长 42.72 %,增加的主要原因:车辆老化,公务车运行维护费增加。
  
  1. 因公出国(境)经费支出0元。
  
  2. 2018年我单位无因公出国(境)费用。
  
  3. 公务用车购置和运行费支出情况
  
  2018年我单位公务用车运行费1万元,较上年增加 0.4272万元,增长 42.72 %,增加的主要原因:车辆老化,公务车运行维护费增加。
  
  六、公用经费支出情况
  
  2018年度我单位公用经费支出1.97万元。较2017年减少0.07万元,减少0.36%.主要原因是我站进一步贯彻落实厉行节约的相关规定,缩减机关开支,各项费用较上年略有减少。
  
  七、政府采购支出情况
  
  农机监理站2018年度无政府采购支出。
  
  八、国有资产占用情况
  
  截至2018年12月31日,农机监理站共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
  
  九、预算绩效情况
  
  2018年,我单位未开展相关项目工作绩效评价。
  
  十、名词解释
  
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  
  (四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  
  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
  
  其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
  
  公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);
  
  公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  

  
 
 

 

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