张家川县统计局2020年部门预算公开-张家川回族自治县人民政府
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张家川县统计局2020年部门预算公开
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 索引号:xrmzf/2023-00551 时间:2020-06-18 15:48:18 来源:  作者:
 

 张家川县统计局2020年部门预算公开说明
  
  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》,现将2020年部门预算公开如下:
  
  一、部门职责
  
  (1)认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法令,研究制定全县统计工作规划、统计调查计划和调查方案,并负责组织实施。
  
  (2)指导和协调全县各部门、各单位的统计业务和县城内省、市单位的有关专业统计工作,检查监督统计法规的贯彻实施。负责全县统计业务人员培训、指导其科学工作。
  
  (3)负责完成国家下达的各项统计报表和全县国民经济核算任务。
  
  (4)搜集、整理、提供全县基本统计资料,并对全县各部门的执行情况及经济、社会、科技效益状况进行统计评估、统计分析、统计预测、统计监督,向县政府及有关部门提供咨询建议。
  
  (5)负责组织实施全县农村社会经济抽样调查工作。
  
  (6)承担国家重大国情国力调查和专项抽样调查,负责全县县情县力综合调查。
  
  (7)制定统计工作发展规划,建立和管理全县统计信息自动化建设和统计数据库。
  
  (8)研究制定统计体制改革方案和实施办法,经批准后贯彻实施。
  
  (9)组织开展统计咨询服务,承担有关统计调查任务,为社会各界提供优质服务。
  
  (10)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。
  
  二、机构设置
  
  张家川县统计局,是主管全县统计调查工作的政府工作部门(行政机构),内设综合股和统计调查股,现有在职人员10名,退休人员3名,抚养人员1名。下属农村经济调查队为参照公务员法管理事业单位,有在职人员12名。
  
  三、部门预算安排情况
  
  2020年财政拨款支出预算206.5387万元,其中:一般公共预算财政拨款支出206.5387万元。比2019年预算增加24.5387万元,增长13.48 %,增长的主要原因是工作需要,调入本单位7人,工资预算相应增加。
  
  (一)基本支出
  
  2020年一般公共预算财政拨款基本支出206.5387万元,其中人员经费159.3587万元,公用经费47.18万元。比2019年预算增加24.5387万元,增长13.48 %,增长的主要原因是2019年因工作需要,调入本单位7人,工资预算相应增加。
  
  (二)项目支出
  
  1、项目支出增减情况
  
  2020年项目支出43.44万元,与2019年相比减少22.1万元,下降33.72%,其主要原因是第四次全国经济普查已经接近尾声,预算经费相应减少。
  
  2、项目分类分级情况
  
  2020年项目支出0万元,与2019年相比无增减变化。
     (三)政府支出功能分类指标
  
  1、一般公共服务206.5387万元。
  
  2、社会保障和就业支出0万元,
  
  (四)非税收入
  
  2020年本部门无非税收入。
  
  (五)政府性基金预算支出
  
  2020年本部门无政府性基金预算安排的支出。
  
  四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
  
  (一)因公出国(境)费用0万元,与2019年相比无增减变化
  
  (二)公务接待费0万元,与2019年相比无增减变化。
       (三)公务用车购置及运行维护费0万元,与2019年相比无增减变化。
  (四)培训费0万元,与2019年相比无增减变化。
  (五)会议费0万元,与2019年相比无增减变化。
  (六) 机关运行费47.18万元,比2019年预算减少21.08万元,下降的主要原因是第四次全国经济普查工作已收尾,经费相应减少。
  
  五、其他重要事项情况说明
  
  (一)政府采购情况
  
  2020年采购预算为68.5万元,主要为办公设备、办公用品、印刷费等政府采购支出。
  
  (二)国有资产占用情况
  
  2020年年初本单位资产共计43.54万元,其中流动资产21.86万元。
  
  (三)部门绩效评价进展情况
  
  2020年预算中实行绩效目标管理的项目5个,涉及资金43.44万元,其中城乡一体化调查经费32.44万元,统计年鉴印刷费4万元,统计公报印刷费1.5万元,统计信息化建设经费5.5万元已全部进行了预算的绩效目标评价
  
  六、名词解释
  
  1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  
  2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
  
  3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  
  4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  
  5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
  
  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
  
  7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  
  8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出
 


              

      

  
 
 

 

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