张家川县第一人民医院2021年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
(一)主要职能
1、贯彻落实卫生健康法律、法规和部门规章制度,以“病人为中心”,发挥中医药特色优势,提高医疗服务质量,提高服务意识,改善服务态度,转变服务作风,注重诚信服务,增进医患沟通,构建和谐医患关系,把维护群众利益,保证医疗质量和医疗安全,优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量,降低医药费用,改进服务流程,改善就医环境,方便病人就医,树立“健康第一、患者第一”的思想,为提高全县人民的健康水平服务。
2、为全县人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。
3、在卫生健康行政主管部门的领导下,负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。
4、贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。
5、负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作。
6、完成全县人民健康体检任务。
7、做好城镇职工基本医疗保险患者的诊治工作。
(二)机构设置情况(部门决算单位构成)
张家川回族自治县第一人民医院内设内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、中医科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、放射科、超声科、护理部、药剂科、医务科、医保科、质控科、总务科、财务科、信息科、公卫科、院办等57个科室,年末实有人数434人(在编228人,聘用206人)。其中:正高职称7人,副高职称49人,中级职称61人;初级职称302人,其他人员15人。退休人员68人。
二、张家川县第一人民医院2021年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况。2021年度,收入总计为13450.0168万元,其中:
1.财政拨款收入2645.0549万元,为一般公共预算财政拨款收入资金。较上年度决算数减少3280.6377万元,下降124.0290%,主要是项目拨款资金减少。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入10804.9619万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数增加2030.1948万元,增长18.7895%,主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。
4.其他收入0万元。
5.上年结转和结余463.3756万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
(二)支出决算情况
2021年度,张家川县第一人民医院支出为15377.8172万元。其中:
基本支出15377.8172万元,较上年度决算数增加721.2452万元,增长4.6902%,主要是公用支出增加。
项目支出0万元。
(三)财政拨款收入决算情况。
2021年度,张家川县第一人民医院财政拨款收入总计2645.0549万元,与上年相比减少3280.6377万元,下降124.0290%。其中:一般公共预算财政拨款收入2645.0549万元,与上年相比减少3280.6377万元,下降124.0290%,原因:项目拨款资金减少;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
(四)财政拨款支出决算情况。
2021年度,张家川县第一人民医院财政拨款支出总计2645.0549万元,与上年相比减少3280.6377万元,减少124.0290%。其中:一般公共预算财政拨款支出2645.0549万元,与上年相比减少3280.6377万元,下降124.0290%,原因:项目拨款资金减少;政府性基金预算财政拨款支出0万元。国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度,张家川县第一人民医院一般公共预算财政拨款支出总计2645.0549万元,与上年相比减少3280.6377万元,下降124.0290%;完成年初预算156.90%,决算数大于预算数的主要原因:药品补助及项目补助增加。其中:
1.一般公共服务支出0万元。
2.公共安全支出0万元。
3.教育支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县第一人民医院2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出2645.0549万元,其中:
1.人员经费2083.0847万元,主要包括基本工资、津贴 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
2.日常公用经费1025.3458万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
张家川县第一人民医院2021年“三公经费”预算0万元,决算0万元,完成年初预算100%,与上年相比没有变化。
1.因公出国(境)经费支出情况
2021年我单位因公出国(境)费用0万元,与上年相比没有变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元,与上年相比没有变化。
2021年我单位公务用车运行费0万元,与上年相比没有变化。
3.公务接待费支出情况
2021年我单位公务接待费0万元,与上年相比没有变化,其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,与上年相比没有变化。国外公务接待共0批次,接待人次0人,与上年相比没有变化。
六、机关运行经费支出情况
2021年度我单位机关运行经费0万元,与上年相比没有变化。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额1199.0000万元,主要为2021年采购专用设备。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆;单位价值价50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备17台。固定资产21556.5857万元,其中:土地、房屋及构筑物11005.7002万元,通用设备643.8091万元,家具、用具及动植物145.5588万元。专用设备9761.5176万元,无形资产1825.0709万元。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
十、相关专业名词解释
例如:
1.财政拨款收入:指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金(包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金)。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入,包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入:指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出:指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
10.项目支出:指单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出:指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1:收入支出决算总表(公开01表)
附件2:收入决算表(公开02表)
附件3:支出决算表(公开03表)
附件4:财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
附件7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
附件9:国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)


