张家川回族自治县川王中学2021年部门预算公开-张家川回族自治县人民政府
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张家川回族自治县川王中学2021年部门预算公开
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 索引号:xrmzf/2023-00608 时间:2022-09-02 12:13:18 来源:  作者:
 

张家川回族自治县川王中学2021年部门预算公开说明

  
  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》,现将2021年部门预算公开如下:
  
  一、部门职责
  
  1、正确贯彻执行党的教育方针、政策、法规。负责实施九年义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育(相关社会服务)。
  
  2、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。
  
  3、积极稳妥的推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教学质量。
  
  4、加强学生思想品德教育,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
  
  5、抓好教师队伍建设,使每个教师热心于教育事业。
  
  6、做好安全防范,保证师生的人身安全。
  
  二、机构设置
  
  川王中学属二级预算事业单位,上级主管部门为张家川县教育局,内设教导处、政教处、党建办、工会、团委、文科教研组、理科教研组、综合教研组。在职教师64人,退休教师10人,属九年一贯制学校,独立核算机构1个,执行政府会计制度,预算管理级次为乡镇级。
  
  三、部门预算收入及支出总体情况
  
  (一)全年收入
  
  2021年收入预算592.0988万元,比2020年500.8949万元增加91.2万元,增加18%。其中:一般公共预算拨款592.0988万元,比2020年500.8949万元增加91.2万元,增加的原因是:人员正常晋升、职务晋升等增加。
  
  (二)全年支出
  
  2021年支出预算592.0988万元,比2020年预算增加91.2万元,增长18%。
  
  1、基本支出
  
  2021年基本支出592.0988万元,其中人员经费592.0988万元,比2020年预算增加91.2万元,增长18%,增长主要原因是人员正常晋升、职称晋升等增加。
  
  2、项目支出
  
  (1)项目支出增减情况
  
  2021年项目支出0万元,比2020年预算增加/减少0万元,增长/下降0%。
  
  (2)项目分类分级情况
  
  2021年项目支出0万元。
  
  (三)政府支出功能分类指标
  
  1、一般公共服务0万元。
  
  2、社会保障和就业支出2.075万元,
  
  (四)非税收入
  
  2021年本部门计划征收0万元。
  
  (五)政府性基金预算支出
  
  2021年政府性基金预算安排0万元。
  
  四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
  
  (一)三公经费
  
  2021年三公经费预算0万元,比2020年减少0万元。其中:
  
  1.因公出国(境)费用0万元,比2020年预算增减0万元,增长/下降的主要原因是无。
  
  2.公务接待费0万元,比2020年预算增减0万元,增长/下降的主要原因是无。
  
  3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2020年预算增减 0万元,增长/下降的主要原因是无
  
  (二)培训费
  
  培训费0万元,比2020年预算增/减0万元,增长/下降的主要原因是无。
  
  (三)会议费
  
  0万元,比2020年预算增/减0万元,增长/下降的主要原因是无。
  
  (四)机关运行费
  
  机关运行费0万元,比2020年预算增/减0万元,增长/下降的主要原因是无
  
  五、其他重要事项情况说明
  
  (一)政府采购情况
  
  2021年度政府采购预算21.51万元,电脑5台,打印机6台,学生课桌椅180套,复印纸50箱,硒鼓8个,粉盒等50个,宣传、印刷等1批,办公设备等1套,路由器10个,交换机13个,速印机1台。
  
  (二)国有资产占用情况
  
  (三)部门绩效评价进展情况
  
  2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
  
  六、名词解释
  
  1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  
  2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
  
  3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  
  4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  
  5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
  
  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
  
  7.机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  
  8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出
  
  附件:
  
  
  
  

 

  
 
 

 

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