张家川回族自治县木河乡中心小学 2021年部门预算公开-张家川回族自治县人民政府
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张家川回族自治县木河乡中心小学 2021年部门预算公开
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 索引号:1663397Z2022  时间:2022-09-02 14:59:11 来源:  作者:
 

按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规和上级业务主管部门安排的工作任务;做好党的路线、方针和政策的学习、教育。负责教师队伍管理和师资培训。?

2、全面贯彻党的教育方针,开展保育研究,改革教育方法,利用新的教育理念在课堂教学中不断实践,提高教育水平。培养出有责任有爱心的全面发展优秀学生。

二、机构设置

张家川县木河乡中心小学为二级预算单位,上级主管部门为张家川县教育局。内设机构:内设学校办公室、财务室、后勤处。

三、部门预算收入及支出总体情况

(一)全年收入

2021年收入预算1182.9652万元,比2020年1476.0308 万元,减少293.0656万元,减少19.85%。其中:一般公共预算拨款1182.9652万元,比2020年1476.0308万元减少293.0656万元,减少的原因是: 人员工资关系转出、人员减少。

(二)全年支出

2021年支出预算1182.9652万元,比2020年1476.0308 万元,减少293.0656万元,减少19.85%。减少的原因是: 人员工资关系转出、人员减少。

1、基本支出

2021年基本支出1182.9652万元,比2020年1476.0308 万元,减少293.0656万元,减少19.85%。减少的原因是: 人员工资关系转出、人员减少。

2、项目支出

(1)项目支出增减情况

2021年项目支出0万元,比2020年0万元减少了0万元,减少了0%。主要原因:木河乡中心小学为二级预算单位无项目。

(2)项目分类分级情况(涉密项目不公开)

2021年项目支出0万元,木河乡中心小学为二级预算单位无项目。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0 万元。

2、社会保障和就业支出7.425万元。

3、教育支出1175.5402万元。

(四)非税收入

2021年本部门计划征收 0万元,

(无非税收入预算:2021年本单位无非税收入。)

(五)政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算安排0万元。原因是2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

(一)三公经费

2021年三公经费预算0万元,比2020年减少0万元。其中:

1.因公出国(境)费用0万元,比2020年预算增减0万元,增长/下降的主要原因是2021本单位无因公出国(境)费用。

2.公务接待费0万元,比2020年预算增减0万元,增长/下降的主要原因是2021本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2020年预算增减0万元,增长/下降的主要原因是2021本单位无公务用车购置及运行维护费

(二)培训费

培训费0万元,比2020年预算增/减0万元,增长/下降的主要原因是张家川县木河乡中心小学为二级预算单位,2021年本单位没有预算培训费。

(三)会议费

会议费0万元,比2020年预算增/减0万元,增长/下降的主要原因是2021年本单位无会议费。

(四)机关运行费

机关运行费0万元,比2020年预算增/减0万元,增长/下降的主要原因是2021年本单位无机关运行费。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况

2021年预算拟采购台式计算机6台、打印机4台、单人沙发15套、木质办公桌60张、木质办公椅60把、A4复印纸70箱、黑白硒鼓70个、粉盒3个、一体机油墨2箱、碎纸机2台、定点印刷2批,共计26.84万元。

(二)国有资产占用情况

截止2020年12月31日我单位资产原值总额为636.7206万元,其中土地、房屋及构筑物516.7366万元,占资产原值81.16%。通用设备62.1162万元,占资产原值9.76%。专用设备4.8879万元,占资产原值0.77%。文物和陈列品1.208万元,占资产原值0.19%。图书、档案5.0919万元,占资产原值0.8%。家具、用具、装具及动植物46.68万元,占资产原值7.33%。

(三)部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

六、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

  
 
 

 

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