张家川县图书馆2020年度部门决算公开-张家川回族自治县人民政府
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张家川县图书馆2020年度部门决算公开
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 索引号:8300116E2022  时间:2022-09-03 15:08:14 来源:  作者:
 

张家川县图书馆2020年度部门决算公开说明
  
  一、单位基本概况
  
  (一)主要职能
  
  第一条 张家川县图书馆是公益性事业单位,为副科级。
  
  第二条 张家川县图书馆贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于图书馆工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:
  
  1.对到馆的文献进行验收、登记、分类、编目、加工,最后调配到各借阅室,以便科学排架,合理的流通;
  
  2.对馆外文献信息资源进行搜索、过滤,成为虚拟馆藏,形成更加宽广、快捷的信息通道;
  
  3.通过最现代化的手段--计算机网络操作技术使馆藏文献走向数字化。
  
  (二)机构设置情况
  
  张家川县图书馆是公益性事业单位,主要负责图书采编、收藏、保存、借阅图书资料等工作。其中:在职职工8人,抚养1人。
  
  二、图书馆2020年度部门决算情况说明
  
  (一)收入决算情况。2020年度,收入总计为102.0779万元,其中:
  
  1.财政拨款收入102.0779万元,为一般公共预算财政拨款收入资金。较上年度决算数增加4.7788万元,增长4.91%,主要是人员经费增加。
  
  2.上级补助收入0万元,较上年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
  
  3.事业收入0万元,较上年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
  
  4.其他收入0万元,较上年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
  
  5.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较上年度决算增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要是0原因。
  
  6.上年结转和结余2.0463万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
  
  (二)支出决算情况
  
  2020年度,县图书馆支出为102.0531万元。其中:
  
  基本支出82.0577万元,较上年度决算数增加9.5086万元,增长13.11%,主要是人员经费增加。
  
  项目支出19.9954万元,较上年度决算数或减少2.7083万元,下降11.93%,主要是项目减少。
  
  (三)财政拨款收入决算情况。
  
  2020年度,县图书馆财政拨款收入总计102.0779万元,与上年相比增加4.7788万元,增长4.91%。其中:一般公共预算财政拨款收入102.0779万元,与上年相比增加4.7788元,增长4.91%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
  
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
  
  2020年度,县图书馆一般公共预算财政拨款支出总计102.0531万元,与上年相比增加6.8004万元,增长7.14%;完成年初预算153.45%,决算数大于预算数的主要原因是免费开放和人员经费未预算在内。其中:
  
  1.一般公共服务支出2.1077万元,主要用于办公费及工会经费;
  
  2.文化旅游体育与传媒支出96.9225万元,主要用于人员工资和图书馆免费开放;
  
  3.社会保障和就业支出3.0229万元,主要用于退休人员经费。
  
  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  
  县图书馆2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出102.0531万元,其中:
  
  1.人员经费75.6102万元,主要包括:基本工资38.0819万元、津贴补贴26.1574万元、奖金8万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.2229万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0.8000万元、抚恤金0.348万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  
  2.日常公用经费6.4475万元,主要包括:办公费5.8168万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.0708万元、维修(护)费0万元、租赁费0.0300万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.4223万元、委托业务费0万元、工会经费0.1077万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
  
  五、2020年“三公”经费支出决算说明
  
  2020年“三公经费”预算0万元,决算0万元,与上年同期相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;增加(减少)的主要原因:无变化。
  
  1.因公出国(境)经费支出情况
  
  2020年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无因公出国(境)费用。
  
  因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
  
  2.公务用车购置和运行费支出情况
  
  2020年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)
  
  0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无公务用车购置费;
  
  2020年我单位公务用车运行费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无公务用车运行费。
  
  3.公务接待费支出情况
  
  2020年本单位公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无公务接待费。其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增加(减少)0%,增加(减少)0万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。
  
  六、机关运行经费支出情况
  
  本单位2020年度机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:无机关运行经费。
  
  七、政府采购支出情况
  
  本单位2020年度政府采购支出总额2.1269万元,其中:政府采购货物支出2.1269万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.1269万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.1269万元,占政府采购支出总额的100%
  
  八、国有资产占用情况
  
  截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  
  九、预算绩效情况
  
  根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对0个下属部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。
  
  十、相关专业名词解释
  
  1.财政拨款收入:指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金(包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金)。
  
  2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
  
  3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  
  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
  
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  
  6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
  
  7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
  
  8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
  
  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  
  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  
  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
  12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  
  13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  
  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  
  附件:
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

 

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