2024年度张家川回族自治县科学技术局部门决算-张家川回族自治县人民政府
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2024年度张家川回族自治县科学技术局部门决算
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 索引号:自动生成 时间:2025-09-09 08:48:18 来源:  作者:
 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关科技工作的法律法规、方针政策;研究提出全县科技发展的战略、方针、重大布局和优先领域,组织实施科技促进经济和社会发展的政策措施,协调全社会科技进步;组织实施科技兴县战略。

(二)组织、协调全县科技创新工作,推进科技型中小企业技术创新,推动科技创新体系建设;组织、指导科技孵化器、工程技术研究中心、企业研发机构等科技创新平台建设;归口管理各类高新技术园区、科技型产业基地和高新技术企业、创新型企业、高新技术产品、重点新产品,组织实施科技创新工程。

(三)研究提出全县科技体制改革、科技创新、科技人才、科技中介服务、科技奖励、科技成果转化、高新技术产业化等方面政策的建议,并负责组织实施。

(四)负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度工作计划;组织申报并实施国家和省、市各类科技计划,负责县内各类科技计划的制定、组织实施和监督管理。

五)制定多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源的配置;负责全县应用技术研究与开发经费、科技专项经费和归口管理的科学事业费等科技资金的管理。

(六)组织实施全县农业科技创新工作,推进农业科技成果的引进、示范、推广及产业化;归口管理各类农业科技示范园区和农业科技型企业;指导涉及人口、资源、环境、医药卫生等科技工作。

(七)归口管理全县科技成果、科技奖励、技术市场、技术合同、技术出口及保密审查工作;指导科技中介服务工作,促进科技服务业发展。

(八)归口管理全县科技外事工作,促进对外科技合作与交流;协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收和创新工作。

(九)归口管理全县民营科技企业工作;归口管理科技信息工作和软科学工作;协调科技咨询活动;负责相关科技评估管理与科技宣传、科技统计,组织协调科学技术普及工作;负责国防动员委员会科技动员工作。

(十)拟订引进国外智力规划和政策,起草相关法律法规草案,制定引进国外智力管理办法,并监督实施。

(十一)负责国家专项经费资助的重点外国专家聘请计划审批,组织实施国家重点聘请外国专家规划。

(十二)编报引进国外智力专项经费预算,对经费使用进行监督检查。协助处理引进国外智力中的重大事件。

(十三)负责相关国际交流与合作工作,建立引进国外智力服务体系,规范引进国外智力中介组织,负责引进国外智力信息管理工作。组织协调与港澳台专家交流事宜。

(十四)负责出国(境)培训年度计划管理,负责国家专项经费资助的出国(境)培训项目审批和其他培训项目审核,组织实施重点出国(境)培训项目。

(十五)指导、协调各乡镇、各部门的科技管理工作。

(十六)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责,县科技局设办公室和生产力促进中心2个。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:张家川回族自治县科学技术局

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

848.14

一、一般公共服务支出

31

1.07

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34


五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

805.99

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

80.00

八、社会保障和就业支出

38

23.00


9


九、卫生健康支出

39

6.35


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

80.37


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

11.36


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

928.14

本年支出合计

57

928.14

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

928.14

总计

60

928.14

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表

部门:张家川回族自治县科学技术局

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

928.14

848.14

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

201

一般公共服务支出

1.07

1.07






20132

组织事务

1.07

1.07






2013202

一般行政管理事务

1.03

1.03






2013299

其他组织事务支出

0.04

0.04






206

科学技术支出

805.99

805.99






20601

科学技术管理事务

125.29

125.29






2060101

行政运行

125.29

125.29






20604

技术研究与开发

148.08

148.08






2060404

科技成果转化与扩散

148.08

148.08






20605

科技条件与服务

136.62

136.62






2060502

技术创新服务体系

136.62

136.62






20607

科学技术普及

10.00

10.00






2060702

科普活动

10.00

10.00






20609

科技重大项目

10.00

10.00






2060901

科技重大专项

10.00

10.00






20699

其他科学技术支出

376.00

376.00






2069999

其他科学技术支出

376.00

376.00






208

社会保障和就业支出

23.00

23.00






20805

行政事业单位养老支出

22.81

22.81






2080501

行政单位离退休

1.48

1.48






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.64

15.64






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.69

5.69






20899

其他社会保障和就业支出

0.20

0.20






2089999

其他社会保障和就业支出

0.20

0.20






210

卫生健康支出

6.35

6.35






21011

行政事业单位医疗

6.35

6.35






2101101

行政单位医疗

6.35

6.35






213

农林水支出

80.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

80.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

80.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

221

住房保障支出

11.36

11.36






22102

住房改革支出

11.36

11.36






2210201

住房公积金

11.36

11.36






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

部门:张家川回族自治县科学技术局

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

928.14

159.93

768.22




201

一般公共服务支出

1.07


1.07




20132

组织事务

1.07


1.07




2013202

一般行政管理事务

1.03


1.03




2013299

其他组织事务支出

0.04


0.04




206

科学技术支出

805.99

124.90

681.09




20601

科学技术管理事务

125.29

124.90

0.39




2060101

行政运行

125.29

124.90

0.39




20604

技术研究与开发

148.08


148.08




2060404

科技成果转化与扩散

148.08


148.08




20605

科技条件与服务

136.62


136.62




2060502

技术创新服务体系

136.62


136.62




20607

科学技术普及

10.00


10.00




2060702

科普活动

10.00


10.00




20609

科技重大项目

10.00


10.00




2060901

科技重大专项

10.00


10.00




20699

其他科学技术支出

376.00


376.00




2069999

其他科学技术支出

376.00


376.00




208

社会保障和就业支出

23.00

17.31

5.69




20805

行政事业单位养老支出

22.81

17.12

5.69




2080501

行政单位离退休

1.48

1.48





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.64

15.64





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.69


5.69




20899

其他社会保障和就业支出

0.20

0.20





2089999

其他社会保障和就业支出

0.20

0.20





210

卫生健康支出

6.35

6.35





21011

行政事业单位医疗

6.35

6.35





2101101

行政单位医疗

6.35

6.35





213

农林水支出

80.37


80.37




21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

80.37


80.37




2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

80.37


80.37




221

住房保障支出

11.36

11.36





22102

住房改革支出

11.36

11.36





2210201

住房公积金

11.36

11.36





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:张家川回族自治县科学技术局

2024年度

金额单位:万元


   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

848.14

一、一般公共服务支出

33

1.07

1.07



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

805.99

805.99




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

23.00

23.00




9


九、卫生健康支出

41

6.35

6.35




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

0.37

0.37




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

11.36

11.36




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

848.14

本年支出合计

59

848.14

848.14



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





 一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





 政府性基金预算财政拨款

30



62





 国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

848.14

总计

64

848.14

848.14



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:张家川回族自治县科学技术局

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

848.14

159.93

688.22

201

一般公共服务支出

1.07


1.07

20132

组织事务

1.07


1.07

2013202

一般行政管理事务

1.03


1.03

2013299

其他组织事务支出

0.04


0.04

206

科学技术支出

805.99

124.90

681.09

20601

科学技术管理事务

125.29

124.90

0.39

2060101

行政运行

125.29

124.90

0.39

20604

技术研究与开发

148.08


148.08

2060404

科技成果转化与扩散

148.08


148.08

20605

科技条件与服务

136.62


136.62

2060502

技术创新服务体系

136.62


136.62

20607

科学技术普及

10.00


10.00

2060702

科普活动

10.00


10.00

20609

科技重大项目

10.00


10.00

2060901

科技重大专项

10.00


10.00

20699

其他科学技术支出

376.00


376.00

2069999

其他科学技术支出

376.00


376.00

208

社会保障和就业支出

23.00

17.31

5.69

20805

行政事业单位养老支出

22.81

17.12

5.69

2080501

行政单位离退休

1.48

1.48


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.64

15.64


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.69


5.69

20899

其他社会保障和就业支出

0.20

0.20


2089999

其他社会保障和就业支出

0.20

0.20


210

卫生健康支出

6.35

6.35


21011

行政事业单位医疗

6.35

6.35


2101101

行政单位医疗

6.35

6.35


213

农林水支出

0.37


0.37

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

0.37


0.37

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.37


0.37

221

住房保障支出

11.36

11.36


22102

住房改革支出

11.36

11.36


2210201

住房公积金

11.36

11.36


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:张家川回族自治县科学技术局

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

142.44

302

商品和服务支出

16.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

53.00

30201

 办公费

6.01

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

25.87

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

21.30

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

8.72

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

15.64

30206

 电费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

0.86

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

6.35

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

0.20

30211

 差旅费

0.95

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

11.36

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.48

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.10

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

1.40

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

0.08

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

1.60

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

39909

 经常性赠与

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39910

 资本性赠与

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

6.49

39999

 其他支出


30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00







30299

 其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

143.92

公用经费合计

16.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:张家川回族自治县科学技术局

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:张家川回族自治县科学技术局

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:张家川回族自治县科学技术局

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为928.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少303.26万元,下降24.63%,主要原因是项目经费调整及部分专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计928.14万元,其中:财政拨款收入848.14万元,占91.38%;其他收入80.00万元,占8.62%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计928.14万元,其中:基本支出159.93万元,占17.23%;项目支出768.22万元,占82.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为848.14万元。与年相比,各减少299.26万元,下降26.08%。主要原因是项目经费调整及部分专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出848.14万元,较上年决算数减少299.26万元,下降26.08%。主要原因是项目经费调整及部分专项资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出848.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.07万元,占0.13%;科学技术支出805.99万元,占95.03%;社会保障和就业支出23.00万元,占2.71%;卫生健康支出6.35万元,占0.75%;农林水支出0.37万元,占0.04%;住房保障支出11.36万元,占1.34%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为409.05万元,支出决算为848.14万元,完成年初预算的207.34%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.07万元,决算数大于年初预算,决算数大于预算数的主要原因是人员类经费增加。

2.科学技术支出年初预算数为373.90万元,支出决算为805.99万元,完成年初预算的215.57%,决算数大于预算数的项目经费增加。

3.社会保障和就业支出年初预算数为17.22万元,支出决算为23.00万元,完成年初预算的133.61%,决算数大于预算数的主要原因是用于归口管理的行政单位离退休费用。

4.卫生健康支出年初预算数为6.19万元,支出决算为6.35万元,完成年初预算的102.65%,决算数大于预算数的主要原因是单位人数增加,用于单位职工个人医保费用。

5.住房保障支出年初预算数为11.75万元,支出决算为11.36万元,完成年初预算的96.71%,决算数小于预算数的主要原因是基数调整,用于单位职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出159.93万元。其中:

人员经费143.92万元,较上年决算数减少2.98万元,下降2.03%,主要原因是人员工资、津补贴以及个人保险等增加。人员经费用途主要包括基本工资支出53.00万元、津贴补贴支出25.87万元、奖金支出21.30万元、绩效工资支出8.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.64万元、职工基本医疗保险缴费支出6.35万元、其他社会保障缴费支出0.2万元、住房公积金支出11.36万元、退休费支出1.40万元、生活补助支出0.08万元。

公用经费16.00万元,较上年决算数增加3.17万元,增长24.67%,主要原因是办公经费增加、日常开支增加。公用经费用途主要包括办公费6.01万元、邮电费0.86万元、差旅费0.95万元、劳务费1.60万元,其他交通费用6.49万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出16.00万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加3.17万元,增长24.67%,主要原因是办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.79万元,较上年决算数增加0.79万元,增长100%,主要原因是职工培训增加

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2024年,本部门(单位)预算支出项目14个,当年财政拨款909.574594万元,全年支出908.6546元,执行率99.90%。通过自评,有13个项目结果为“优”,2个项目结果为“良”,0个项目结果为“中”,0个项目结果为“差”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年科技三项费、2024年度科技创新奖补资金等15个项目绩效自评结果。

1.“2024年科技三项费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.32分。项目全年预算数为100万元,执行数为48万元,完成预算的48%。项目绩效目标完成情况:2024年年底完成科技三项费支出发现的主要问题及原因:调剂至其他站所。下一步改进措施:加大财政监管力度。2024年科技三项费项目绩效自评情况:

2.“2024年度科技创新奖补资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.62万元,执行数为0.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据省级财政预算安排和省科技厅提出的资金分配意见,用于落实有关科技创新奖补事项发现的主要问题及原因:。下一步改进措施:2024年度科技创新奖补资金项目绩效自评情况:

3.“2024年东西协作资金-科技专项支持项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成2024年天津市东西部衔接资金发现的主要问题及原因:。下一步改进措施:2024年东西协作资金-科技专项支持项目绩效自评情况:

4.“2023年度干部人才“组团式”帮扶省级重点人才项目扶持资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成扶持资金支出发现的主要问题及原因:。下一步改进措施:2023年度干部人才“组团式”帮扶省级重点人才项目扶持资金项目绩效自评情况:

5.“省级创新型企业奖补资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年底完成相关资金支出发现的主要问题及原因:。下一步改进措施:。省级创新型企业奖补资金项目绩效自评情况:

6.“2024年832平台采购农副产品工会经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.39分。项目全年预算数为0.3655万元,执行数为0.3655万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年底完成相关资金支出发现的主要问题及原因:。下一步改进措施:2024年832平台采购农副产品工会经费项目绩效自评情况:

7.“2023年度国家乡村振兴重点帮扶县干部人才“组团式”帮扶市级配套资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.06分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年底完成相关资金支出发现的主要问题及原因:。下一步改进措施:2023年度国家乡村振兴重点帮扶县干部人才“组团式”帮扶市级配套资金项目绩效自评情况:

8.“中人职业年金虚账记实”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.689094万元,执行数为5.689094万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年底完成相关资金支出发现的主要问题及原因:。下一步改进措施:。中人职业年金虚账记实项目绩效自评情况:

9.“2024科技文化发展市级补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年底完成相关资金支出发现的主要问题及原因:。下一步改进措施:2024科技文化发展市级补助资金项目绩效自评情况:

10.“高新技术企业奖补资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.45分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年底完成相关资金支出发现的主要问题及原因:。下一步改进措施:。高新技术企业奖补资金项目绩效自评情况:

11.“2024年强科技奖补资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为487万元,执行数为487万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年底完成相关资金支出发现的主要问题及原因:。下一步改进措施:2024年强科技奖补资金项目绩效自评情况:

12.“2023年度省级科技项目结转资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.39分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年底完成相关资金支出发现的主要问题及原因:。下一步改进措施:2023年度省级科技项目结转资金项目绩效自评情况:

13.“年度考核奖”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.9万元,执行数为0.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年底完成相关资金支出发现的主要问题及原因:。下一步改进措施:年度考核奖项目绩效自评情况:

14.“第八批省级科技计划(技术创新引导计划)项目资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.17分。项目全年预算数为0.62万元,执行数为0.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:年底完成相关资金支出发现的主要问题及原因:。下一步改进措施:。第八批省级科技计划(技术创新引导计划)项目资金项目绩效自评情况:

15.“2024年强科技专项”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.91分。项目全年预算数为150万元,执行数为149.08万元,完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况:按年底完成相关资金支出发现的主要问题及原因:完成预算未达成100%原因为剩余0.92万元结转至2025年。下一步改进措施:加强资金利用率2024年强科技专项项目绩效自评情况:

三、部门重点绩效评价结果

通过开展绩效自评工作,全面了解本年度财政支出预算资金的执行、管理使用情况,以及取得的成绩和综合效果,进一步加强预算支出管理,保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性,提高财政专项资金的使用效益和管理水平。根据年初设定的绩效目标,张家川县科技宣传培训及科技攻关和推广项目自评得分为优。2023年经费支出合理规范,符合财务管理制度和项目绩效管理制度。通过搭建平台、提供服务等方式,促进科技成果的推广和应用,推动产业升级和发展,培养科技人才与科技企业,对科技项目、成果等进行评估和监督,确保科技创新的质量和效益。

存在的问题:一是管理制度有待完善和健全。完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产。二是对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控,部分项目费用支出不够细化。整改措施:明确资金使用标准和依据,尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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