2024年度张家川回族自治县教育局(汇总)部门决算-张家川回族自治县人民政府
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2024年度张家川回族自治县教育局(汇总)部门决算
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 索引号:xjyj/2025-00139 时间:2025-09-08 17:25:22 来源:县教育局  作者:
 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府及其上级业务主管部门安排的工作任务;研究制定并组织实施全县教育事业发展的中长期规划、年度计划;组织实施全县教育事业管理体制改革,负责教育理论研究和宣传工作。

2.做好党的路线、方针和政策的学习、教育、宣传工作;负责做好教育系统各单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、党员队伍建设等组织实施的指导工作;指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;协助有关部门做好全县教育系统的统战工作。

3.管理全县基础教育、职业教育、成人教育、学校设置规划、社会力量办学和教师继续教育工作,指导全县各级各类学校的教育教学改革,推荐义务教育、职业教育均衡发展;指导民办教育的发展,协调规范民办学校办学行为。

4.负责实施教育行政监督、教育行政复议和各级各类学校教育督导评估工作,办理人大议案和政协提案;指导全县的教育督导工作,组织实施中小学教育的督导检查和评估验收工作,负责基础教育、职业教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本局授权在县政务服务中心的各项工作,制订实施本单位的权责清单、行政权力运行流程等事宜。

6.抓好各级各类学校的领导班子建设,负责各级各类学校领导班子成员和后备干部的培养、考察和管理工作;制定教师队伍管理、调配和师资培训规划并组织实施;会同有关部门实施教师招聘和中专、中小学、幼儿园教师专业技术职务评审;组织实施教师资格认定、评优选先。

7.统筹管理本部门教育经费;负责中央和省、市下拨专项经费的分配,县财政下达经费的安排;协同县财政部门编制县教育系统经费预决算;参与拟订筹措教育经费、专项投资、教育捐资、教育拨款、教育基建工程项目规划、投资办法和实施方案;对教育项目工程的规划、论证、申报、审定、实施、监督检查、评估和验收等各个环节实行全程管理;监督全县教育经费的筹措和使用情况,负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

8.组织指导资助贫困家庭学生工作,负责普通高中国家助学金的审批、发放和管理工作;负责中等职业学校免学费、助学金的审批、发放和管理工作;负责学前教育家庭经济困难幼儿入园补助的审批、发放和管理工作;负责大学生生源地信用助学贷款及后续管理工作。

9.宣传、执行国家教育招生考试政策法规并制定地方性招生考试配套政策及实施方案;制定全县高考、中考等招生考试工作意见;负责全县中小学校学籍管理,核查报审普通高中、职业高中毕业学历证书,验发初中毕业生学历证书。

10.全面贯彻党的教育方针,开展教学研究,改革教学方法,对全县中小学进行业务指导;指导全县中小学校搞好勤工俭学活动,结合本地实际调整好勤工俭学计划。

11.指导协调学校体育训练和体育竞赛,指导学生的体育锻炼,提高学生的身体素质。

12.认真贯彻落实国家、省农村义务教育学生营养改善计划工作相关政策,负责全县农村义务教育学生营养改善计划工作方案拟定与实施,明确工作任务;建立健全各项规章制度,加强工作指导和监督检查,总结推广经验,及时发现问题,完善政策措施;协调相关部门对学校食堂、学生营养餐、供货企业进行食品安全检查和管理。

13.主管学校的推广普通话和文字规范工作;承担县语言文字工作委员会的日常工作。

14.制订全县中小学教育技术装备发展规划,依据教育部和省教育厅颁布的中小学装备建设配备标准,研究制定我县中小学装备建设方案,并组织实施。制定我县教育信息化发展规划,完成教育信息化发展的组织、协调、管理、指导、考核等任务。

15.负责全县各级学校校方责任保险费上解催交工作及中小学、职中、幼儿园学生校方责任保险统计上报工作。

16.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它任务。

二、机构设置

内设机构:内设办公室、教育股、人事股、财务审计股、安全与卫健体艺股等。现有在职职工24人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:张家川回族自治县教育局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

 2024年度教育系统各类赛事活动经费项目绩效自评报告.doc

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

92,487.41

一、一般公共服务支出

31

63.95

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

2,895.51

二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34


五、事业收入

5

1,239.67

五、教育支出

35

76,934.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

1,076.48

八、社会保障和就业支出

38

8,464.69


9


九、卫生健康支出

39

2,734.61


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

1,146.04


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

5,021.05


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53

2,899.50


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

97,699.07

本年支出合计

57

97,263.83

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

180.64

年末结转和结余

59

615.88

总计

30

97,879.71

总计

60

97,879.71

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门:张家川回族自治县教育局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

97,699.07

95,382.92

0.00

1,239.67

0.00

0.00

1,076.48

201

一般公共服务支出

63.95

63.95






20106

财政事务

5.41

5.41






2010601

行政运行

5.41

5.41






20132

组织事务

58.54

58.54






2013202

一般行政管理事务

5.00

5.00






2013299

其他组织事务支出

53.54

53.54






205

教育支出

77,331.85

75,998.08

0.00

1,239.67

0.00

0.00

94.10

20501

教育管理事务

287.44

287.44






2050101

行政运行

287.44

287.44






20502

普通教育

74,411.52

73,327.72

0.00

989.71

0.00

0.00

94.10

2050201

学前教育

5,046.22

5,046.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

13,893.42

13,893.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

25,588.02

25,588.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

8,073.72

7,541.60

0.00

531.62

0.00

0.00

0.50

2050299

其他普通教育支出

21,810.14

21,258.46

0.00

458.09

0.00

0.00

93.60

20503

职业教育

2,245.25

2,245.25






2050302

中等职业教育

2,245.25

2,245.25






20507

特殊教育

137.67

137.67






2050701

特殊学校教育

120.71

120.71






2050799

其他特殊教育支出

16.96

16.96






20599

其他教育支出

249.96


0.00

249.96

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

249.96


0.00

249.96

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

8,464.69

8,464.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

7,664.53

7,664.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

11.56

11.56






2080502

事业单位离退休

307.67

307.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6,718.93

6,718.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

626.37

626.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

716.30

716.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

716.30

716.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

83.86

83.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

83.86

83.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2,734.61

2,734.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2,734.61

2,734.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

17.96

17.96






2101102

事业单位医疗

2,716.65

2,716.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,146.04

205.04

0.00

0.00

0.00

0.00

941.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,146.04

205.04

0.00

0.00

0.00

0.00

941.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1,146.04

205.04

0.00

0.00

0.00

0.00

941.00

221

住房保障支出

5,021.05

5,021.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5,021.05

5,021.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5,021.05

5,021.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2,936.89

2,895.51

0.00

0.00

0.00

0.00

41.38

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2,876.00

2,876.00






2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

2,876.00

2,876.00






22960

彩票公益金安排的支出

19.51

19.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

19.51

19.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

41.38






41.38

2299999

其他支出

41.38






41.38

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门:张家川回族自治县教育局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

97,263.83

63,382.97

33,880.86




201

一般公共服务支出

63.95

5.41

58.54




20106

财政事务

5.41

5.41





2010601

行政运行

5.41

5.41





20132

组织事务

58.54


58.54




2013202

一般行政管理事务

5.00


5.00




2013299

其他组织事务支出

53.54


53.54




205

教育支出

76,934.00

48,588.35

28,345.65




20501

教育管理事务

287.44

287.44





2050101

行政运行

287.44

287.44





20502

普通教育

74,033.74

46,864.07

27,169.67




2050201

学前教育

5,046.22

1,706.72

3,339.49




2050202

小学教育

13,893.42

13,875.54

17.87




2050203

初中教育

25,588.02

25,555.04

32.98




2050204

高中教育

7,872.52

5,100.43

2,772.08




2050299

其他普通教育支出

21,633.56

626.33

21,007.23




20503

职业教育

2,245.25

1,087.95

1,157.30




2050302

中等职业教育

2,245.25

1,087.95

1,157.30




20507

特殊教育

137.67

118.98

18.68




2050701

特殊学校教育

120.71

118.98

1.72




2050799

其他特殊教育支出

16.96


16.96




20599

其他教育支出

229.90

229.90





2059999

其他教育支出

229.90

229.90





208

社会保障和就业支出

8,464.69

7,161.05

1,303.64




20805

行政事业单位养老支出

7,664.53

7,017.50

647.02




2080501

行政单位离退休

11.56

11.56





2080502

事业单位离退休

307.67

307.67





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6,718.93

6,605.22

113.71




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

626.37

93.06

533.31




20808

抚恤

716.30

61.11

655.19




2080801

死亡抚恤

716.30

61.11

655.19




20899

其他社会保障和就业支出

83.86

82.44

1.42




2089999

其他社会保障和就业支出

83.86

82.44

1.42




210

卫生健康支出

2,734.61

2,688.41

46.20




21011

行政事业单位医疗

2,734.61

2,688.41

46.20




2101101

行政单位医疗

17.96

17.96





2101102

事业单位医疗

2,716.65

2,670.46

46.20




213

农林水支出

1,146.04


1,146.04




21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,146.04


1,146.04




2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1,146.04


1,146.04




221

住房保障支出

5,021.05

4,935.76

85.29




22102

住房改革支出

5,021.05

4,935.76

85.29




2210201

住房公积金

5,021.05

4,935.76

85.29




229

其他支出

2,899.50

3.99

2,895.51




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2,876.00


2,876.00




2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

2,876.00


2,876.00




22960

彩票公益金安排的支出

19.51


19.51




2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

19.51


19.51




22999

其他支出

3.99

3.99





2299999

其他支出

3.99

3.99





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:张家川回族自治县教育局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

92,487.41

一、一般公共服务支出

33

63.95

63.95



二、政府性基金预算财政拨款

2

2,895.51

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37

75,998.08

75,998.08




6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

8,464.69

8,464.69




9


九、卫生健康支出

41

2,734.61

2,734.61




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

205.04

205.04




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

5,021.05

5,021.05




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

2,895.51


2,895.51



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

95,382.92

本年支出合计

59

95,382.92

92,487.41

2,895.51


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00



一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

95,382.92

总计

64

95,382.92

92,487.41

2,895.51


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:张家川回族自治县教育局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

92,487.41

62,782.98

29,704.43

201

一般公共服务支出

63.95

5.41

58.54

20106

财政事务

5.41

5.41


2010601

行政运行

5.41

5.41


20132

组织事务

58.54


58.54

2013202

一般行政管理事务

5.00


5.00

2013299

其他组织事务支出

53.54


53.54

205

教育支出

75,998.08

47,992.35

28,005.73

20501

教育管理事务

287.44

287.44


2050101

行政运行

287.44

287.44


20502

普通教育

73,327.72

46,497.97

26,829.75

2050201

学前教育

5,046.22

1,706.72

3,339.49

2050202

小学教育

13,893.42

13,875.54

17.87

2050203

初中教育

25,588.02

25,555.04

32.98

2050204

高中教育

7,541.60

5,100.43

2,441.17

2050299

其他普通教育支出

21,258.46

260.23

20,998.23

20503

职业教育

2,245.25

1,087.95

1,157.30

2050302

中等职业教育

2,245.25

1,087.95

1,157.30

20507

特殊教育

137.67

118.98

18.68

2050701

特殊学校教育

120.71

118.98

1.72

2050799

其他特殊教育支出

16.96


16.96

208

社会保障和就业支出

8,464.69

7,161.05

1,303.64

20805

行政事业单位养老支出

7,664.53

7,017.50

647.02

2080501

行政单位离退休

11.56

11.56


2080502

事业单位离退休

307.67

307.67


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6,718.93

6,605.22

113.71

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

626.37

93.06

533.31

20808

抚恤

716.30

61.11

655.19

2080801

死亡抚恤

716.30

61.11

655.19

20899

其他社会保障和就业支出

83.86

82.44

1.42

2089999

其他社会保障和就业支出

83.86

82.44

1.42

210

卫生健康支出

2,734.61

2,688.41

46.20

21011

行政事业单位医疗

2,734.61

2,688.41

46.20

2101101

行政单位医疗

17.96

17.96


2101102

事业单位医疗

2,716.65

2,670.46

46.20

213

农林水支出

205.04


205.04

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

205.04


205.04

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

205.04


205.04

221

住房保障支出

5,021.05

4,935.76

85.29

22102

住房改革支出

5,021.05

4,935.76

85.29

2210201

住房公积金

5,021.05

4,935.76

85.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:张家川回族自治县教育局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

62,030.78

302

商品和服务支出

352.59

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

22,105.71

30201

办公费

144.15

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

6,355.49

30202

印刷费

21.87

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

9,634.71

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

17.54

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.03

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

9,496.23

30205

水费

13.17

31002

办公设备购置

16.71

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6,605.22

30206

电费

15.52

31003

专用设备购置

0.84

30109

职业年金缴费

93.06

30207

邮电费

17.08

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

2,688.41

30208

取暖费

7.34

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

19.26

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

82.44

30211

差旅费

12.83

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

4,935.76

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

49.32

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

33.75

30214

租赁费

0.85

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

382.07

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

6.30

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

206.44

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

61.11

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

114.52

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

33.53

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

11.35

39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

62,412.85

公用经费合计

370.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:张家川回族自治县教育局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

2,895.51

2,895.51


2,895.51


229

其他支出

0.00

2,895.51

2,895.51


2,895.51


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

2,876.00

2,876.00


2,876.00


2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

2,876.00

2,876.00


2,876.00


22960

彩票公益金安排的支出

0.00

19.51

19.51


19.51


2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

19.51

19.51


19.51


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:张家川回族自治县教育局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:张家川回族自治县教育局(汇总)

2024年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为97879.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加6014.98万元,增长6.55%,主要原因是本年增加政府性基金财政拨款收入支出,其他项目投入增加,人员经费中职务晋升和正常晋升工资增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计97699.07万元,其中:财政拨款收入95382.92万元,占97.63%;事业收入1239.67万元,占1.27%;其他收入1076.48万元,占1.10%;

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计97263.83万元,其中:基本支出63382.97万元,占65.17%;项目支出33880.86万元,占34.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为95382.92万元。与上年相比,各增加5031.92万元,增长5.57%。主要原因是本年增加政府性基金财政拨款收入支出,其他项目投入增加,人员经费中职务晋升和正常晋升工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出92487.41万元,较上年决算数增加3305.99万元,增长3.71%。主要原因是人员经费、项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出92487.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出63.95万元,占0.07%;教育支出75998.08万元,占82.17%;社会保障和就业支出8464.69万元,占9.15%;卫生健康支出2734.61万元,占2.96%;农林水支出205.04万元,占0.22%;住房保障支出5021.05万元,占5.43%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65916.85万元,支出决算为92487.41万元,完成年初预算的140.31%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为63.95万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是临时增加一般公共服务支出。

2.教育支出年初预算数为51323.09万元,支出决算为75998.08万元,完成年初预算的148.08%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3.社会保障和就业支出年初预算数为6930.75万元,支出决算为8464.69万元,完成年初预算的122.13%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增长,养老保险等支出增加。

4.卫生健康支出年初预算数为2655.35万元,支出决算为2734.61万元,完成年初预算的102.98%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增长,医疗保险支出增加。

5.农林水支出年初预算数为5.05万元,支出决算为205.04万元,完成年初预算的4057.75%,决算数大于预算数的主要原因工会经费增长,相关农林水项目支出增加。

6.住房保障支出年初预算数为5002.62万元,支出决算为5021.05万元,完成年初预算的100.37%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增长,住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出62782.98万元。其中:

人员经费62412.85万元,较上年决算数增加158.47万元,增长0.25%,主要原因是新入职教师和特岗教师转正,增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费等。

公用经费370.13万元,较上年决算数减少902.51万元,下降70.92%,主要原因是单位业务活动费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、印刷费、水费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2895.51万元,本年支出2895.51万元,年末结转和结余0.00万元,主要是张家川县职业技术教育中心扩容提升建设项目收入支出2876.00万元,13所学校教育事业的彩票公益金收入支出19.51万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,本年度培训费支出111.36万元,较上年决算数减少104.67万元,下降48.45%,主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求,压减培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计557.13万元,其中:政府采购货物支出234.52万元、政府采购工程支出141.50万元、政府采购服务支出181.12万元。授予中小企业合同金额302.69万元,占政府采购支出总额的54.33%,其中:授予小微企业合同金额302.69万元,占政府采购支出总额的54.33%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,单价100万元(含)以上设备4台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金33880.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对班主任津贴项目等6个项目开展绩效自评,共涉及资金2260.8万元,占一般公共预算项目支出总额的6.73%。从评价情况来看,6个项目为“优秀”,项目运行效果良好。决策层面:项目立项必要且充分,绩效目标设置明确合理,项目资金分配较合理。管理层面:资金管理到位、及时,资金使用规范、合理;管理制度制定全面,但预算执行率有待进一步提升;单位各部门职责划分明确,实施过程较好。产出层面:各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求,成本控制有待加强。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2024年度部门决算中反映班主任津贴、乡村教师生活补助项目等6个项目绩效自评结果。

班主任津贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果“优秀”。项目全年预算数为527.24万元,执行数为527.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是做好班主任教师考勤制度,班主任教师生活补助花名册进行公示,社会各方面监督,做到公开、透明、公正。二是及时将资助资金发放到位。发现的主要问题及原因:学校班主任工作量大,班主任津贴偏低。下一步改进措施:建议上级部门提高班主任津贴待遇,加大对班主任教师待遇的资金投入力度,不断促进教育公平,推进城乡教育均衡、健康、快速发展。

乡村教师生活补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果“优秀”。项目全年预算数为1206.2万元,执行数为1206.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开展好资助政策的宣传,采用丰富多样的形式,积极主动的宣传国家对乡村教师的补助政策。二是做好乡村教师考勤制度,乡村教师生活补助花名册进行公示,社会各方面监督,做到公开、透明、公正。三是及时将资助资金发放到位。发现的主要问题及原因:因县财力有限,乡村教师生活补助按照国家标准发放,偏远地区乡村教师生活补助有待提高。下一步改进措施:建议上级部门提高乡村教师待遇,加大对乡村教师待遇的资金投入力度,不断促进教育公平,推进城乡教育均衡、健康、快速发展。

特岗教师五险一金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果“优秀”。项目全年预算数为246.62万元,执行数为246.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开展好资助政策的宣传,采用丰富多样的形式,积极主动的宣传国家对特岗教师的补助政策。二是按照规定将特岗教师纳入我县机关事业单位养老保险参保制度。三是及时将社会保险资金缴纳到相应账户。发现的主要问题及原因:特岗教师工资每月仅发放中央的工资性补助,与我县在职教师待遇相比偏低。下一步改进措施:建议上级部门提高特岗待遇,加大特岗教师待遇的资金投入力度,不断促进教育公平,推进城乡教育均衡、健康、快速发展。

学生资助补助经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果“优秀”。项目全年预算数为347万元,执行数为261.33万元,完成预算的75.3%。项目绩效目标完成情况:一是开展好资助政策的宣传,采用丰富多样的形式,积极主动的宣传国家对各类学生资助政策。二是做好学生资助花名册进行公示,社会各方面监督,做到公开、透明、公正。三是及时将资助资金发放到位。发现的主要问题及原因:学生资助补助要做到应补尽补。下一步改进措施:协调各乡镇、民政、乡村振兴局等部门大数据统筹好应补尽补学生花名册,做到应补尽补。

教育督导工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果“优秀”。项目全年预算数为0.11万元,执行数为0.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:宣传教育督导政策,弘扬尊师重教风尚,提高教师社会地位,让更多的人关注教育、关心教师,全力做好2024年教育督导工作。下一步改进措施:向上级单位争取督导补助经费,落实督导政策。

教育系统各项赛事经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果“优秀”。项目全年预算数为19.3万元,执行数为19.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:宣传各项赛事活动政策,弘扬尊师重教风尚,大力推动我县体教融合深入发展,提高学生身体素质,促进青少年健康发展。

三、部门重点绩效评价结果

绩效自评工作前期准备充分,组织过程合理有序,分析评价客观公正,按期完成绩效自评工作,绩效自评结束后,及时进行了公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
 
 

 

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