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青少年校外活动中心2025年部门预算公开
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 索引号:xczj/2025-00054 时间:2025-01-22 11:31:03 来源:张家川县青少年校外活动中心  作者:
 

2025张家川县青少年校外活动中心部门预算公开情况说明

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表(附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门职责

青少年活动中心是张家川县集教育培训、文体娱乐和社会服务三大功能于一体的重要综合性教育培训基地,主要职能是:

1.根据中央、省、市的有关政策,研究制定全县体育、妇女儿童和科普活动的中长期规划和年度计划并组织实施;

2.负责本单位日常工作;

3.配合有关部门举办全县大型综合活动、专项活动;

4.负责本单位建筑物、设备设施和场地的使用管理、维护修缮等工作;

5.负责本单位的供水供电、绿化美化、环境卫生、安全保卫等后勤服务管理工作;

6.负责本单位精神文明建设、社会治安综合治理、安全生产以及环境保护等工作;

7.完成主管部门及其他相关业务主管部门交办的工作

二、机构设置

青少年活动中心属于财政全额拨款的公益性副科级事业单位,无内设机构。共有编制3人,截止2024年底,在职职工4人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2025年部门收入预算54.56万元,比2024年预算减少9.27元,减少14%。其中:一般公共预算财政拨款收入54.56万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;国有资本经营预算收入0.00万元。

(二)支出预算

2025年部门支出预算54.56万元,比2024年预算减少9.27万元,减少14%。其中:基本支出54.56万元,占100%;项目支出0万元,占0%。按照政府支出功能科目分类统计,主要是:

2.文化旅游体育与传媒支出42.60万元。

5.社会保障和就业支出5.55万元。

6.卫生健康支出2.20万元。

7.住房保障支出4.21万元

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出54.56万元,比2024年预算减少9.27万元,减少14%,减少的主要原因是项目资金未纳入本年度部门预算。具体安排情况如下:

(一)基本支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出54.56万元,其中:

人员经费50.56元。主要包括:主要包括:基本工资17.09万元、津贴补贴4.37万元、奖金8.69元、机关事业单位基本养老保险缴费5.41万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.14万元、职工基本医疗保险缴费2.20万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金4.21万元、绩效工资8.46万元、退休费0万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助0万元。

日常公用经费4万元。主要包括:办公费3万元、印刷费0.3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.2万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元。

(二)项目支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出0万元,比2024年预算减少10万元,下降100%,下降的主要原因是2024年项目未纳入2025年部门预算

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,2024年预算相同

2.公务接待费0万元,2024年预算相同。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元)

4.培训费0万元,2024年相同。

5.会议费0万元,2024年相同。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算0万元,2024年持平

七、政府采购安排情况

2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为39.48万元。其中:办公用房0平方米。共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

(二)国有资本经营预算支出情况

2025年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

(三)非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入

(四)部门管理转移支付情况

2025年度本部门无部门管理转移支付支出。

十、预算绩效情况说明

2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理,涉及财政预算拨款54.56万元,其中:一般公共预算拨款54.56万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手,持续完善本部门预算绩效管理机制,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门(单位)运行用于购买货物或服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

11、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



  
 
 

 

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