2025年阿阳中学预算公开情况说明-张家川回族自治县人民政府
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2025年阿阳中学预算公开情况说明
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 索引号:xjyj/2025-00033 时间:2025-01-20 16:29:55 来源:县教育局  作者:
 

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表(附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门职责

张家川县阿阳中学作为事业单位的初级中学主要职能为:

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3.负责全县普通初级教育招生工作,在县教育局核定的招生计划内进行统一招生,为高级学校输送更多优秀的学生,培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。

4.科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.按照上级有关部门的规定,.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益,保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施初中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度,按教育部颁布的规定管理学生学籍,建立和健全学生学习记录,学分认定,学籍管理。

9.在县委、县人民政府和教育体育局的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。

10.在县委、县人民政府和教育体育局的领导下,谋划布局,承担我县初级义务教育教学及相关学历教育,全面推进我县教育均衡发展。

二、机构设置

张家川回族自治县阿阳中学为我县独立初级中学,在校现有三个年级,教学班42个,学生2987人,教职工149人,其中正高级教师2人,高级教师35人,一级教师64人,初级教师48人;退休7人。学校承担我县初级义务教育教学及相关学历教育。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2025年收入预算 2239.45万元,比2024年2087.94万元增长150.28万元,增长7.2%。其中:一般公共预算拨款2239.45万元, 比2024年2087.94万元增长150.28万元,增长7.2%,增长的原因是2024年度师生人数增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算收入0万元。

(二)支出预算

2025年收入预算 2239.45万元,比2024年2087.94万元增长150.28万元,增长7.2%。增长的原因是2024年度师生人数增加。

2025年部门支出预算XXX万元,比2024年预算增加/减少XXX万元,增长/下降XXX%。其中:2025年基本支出2239.45万元,比2024年预算增加150.28万元,增长7.2%,增长的原因是2024年度师生人数增加。项目支出0万元,占0%。按照政府支出功能科目分类统计,主要是:(该部分内容中若某一项支出为零的,将其删除,不用表述,并注意调整段落序号。)

1.一般公共服务支出2239.45万元。

2.教育支出为2239.45万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出2239.45万元,比2024年2087.94万元增长150.28万元,增长35.59%。增长的原因是2024年度师生人数增加。具体安排情况如下:

(一)基本支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出2239.45万元,其中:人员经费2239.45万元。主要包括:主要包括:基本工资826.36万元、津贴补贴177.13万元、奖金357.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费242.03万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费6.05万元、职工基本医疗保险缴费98.33万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金185.48万元、绩效工资344.62万元、退休费1.53万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助0万元。

日常公用经费0万元。主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元。

(二)项目支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出0万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算0万元。

七、政府采购安排情况

2025年本部门政府采购预算总额28.7万元,其中:政府采购货物预算28.7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截止2024年12月31日,阿阳中学固定资产总额833.78万元。其中:通用设备548万元、专用设备105万元、房屋及构筑物83万元、家具用具97.78万元。固定资产比上年563.7万元增加285万元。本部门共有车辆 0 辆,其中,领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无。单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

(二)国有资本经营预算支出情况

2025年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

(三)非税收入情况

2025年本部门无非税收入情况。

十、部门管理转移支付情况

2025年度本部门无部门管理转移支付支出。

2025年本部门无部门管理转移支付支出,相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理,涉及财政预算拨款0万元,其中:一般公共预算拨款X0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手,持续完善本部门预算绩效管理机制,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门(单位)运行用于购买货物或服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

11、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件:1.阿阳中学部门预算公开表

    2.阿阳中学部门整体绩效目标申报表

    3.阿阳中学部门项目支出绩效目标申报表

  
 
 

 

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