张家川县妇联2016年部门预算情况说明
一、部门职能
1、坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展,努力推进黄河三角洲高效生态经济区建设。
3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。
4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出解决处理的建议;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实,切实维护妇女儿童合法权益。
5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
6、加强与社会各界妇女的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作,增进了解和友谊。
7、加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。
8、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。
9、承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。
二、部门预算收支编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《张家川县财政局关于下达2016年部门预算的通知》(张财发〔2016〕16号)的规定,坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。
三、支出项目填报口径:
(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
(2)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
四、2016年预算公开表
(1)2016年部门收支预算总表
(2)2016年一般公共预算支出表
(3)2016年一般公共预算基本支出表
(4)2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
| 张家川县妇联2016年部门收支预算总表 |
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单位:万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
50.1866 |
一、一般公共服务 |
50.1866 |
| 二、事业收入 |
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二、公共安全 |
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| 三、事业单位经营收入 |
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三、教育 |
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| 四、其他收入 |
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四、科学技术 |
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五、文化体育与传媒 |
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六、社会保障和就业 |
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七、医疗卫生 |
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八、节能环保 |
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九、城乡社区事务 |
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十、农林水事务 |
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十一、交通运输 |
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十二、资源勘探电力信息等事务 |
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十三、商业服务业等事务 |
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十四、金融监管等事务支出 |
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十五、地震灾后恢复重建支出 |
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十六、国土资源气象等事务 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、粮油物资储备管理事务 |
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十九、预备费 |
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二十、国债还本付息支出 |
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二十一、其他支出 |
17.588098 |
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| 本年收入合计 |
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本年支出合计 |
50.1866 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
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年末结转和结余结转 |
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| 上年结转和结余 |
17.588098 |
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| 收入总计 |
67.774698 |
支出总计 |
67.774698 |
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张家川县妇联2016一般公共预算支出表 |
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单位:万元 |
| 项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 一、一般公共服务 |
67.774698 |
50.1866 |
17.588098 |
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| 二、公共安全 |
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| 三、教育 |
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| 四、科学技术 |
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| 五、文化体育与传媒 |
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| 六、社会保障和就业 |
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| 七、医疗卫生 |
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| 八、节能环保 |
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| 九、城乡社区事务 |
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| 十、农林水事务 |
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| 十一、交通运输 |
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| 十二、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十三、商业服务业等事务 |
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| 十四、金融监管等事务支出 |
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| 十五、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十六、国土资源气象等事务 |
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| 十七、住房保障支出 |
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| 十八、粮油物资储备管理事务 |
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| 十九、预备费 |
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| 二十、国债还本付息支出 |
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| 二十一、其他支出 |
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| 本年支出合计 |
67.774698 |
50.1866 |
17.588098 |
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张家川县妇联2016一般公共预算基本支出表 |
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单位:万元 |
| 项 目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
备注 |
| 一、一般公共服务 |
50.1866 |
42.6152 |
2.19 |
5.3814 |
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| 二、公共安全 |
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| 三、教育 |
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| 四、科学技术 |
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| 五、文化体育与传媒 |
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| 六、社会保障和就业 |
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| 七、医疗卫生 |
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| 八、节能环保 |
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| 九、城乡社区事务 |
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| 十、农林水事务 |
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| 十一、交通运输 |
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| 十二、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十三、商业服务业等事务 |
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| 十四、金融监管等事务支出 |
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| 十五、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十六、国土资源气象等事务 |
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| 十七、住房保障支出 |
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| 十八、粮油物资储备管理事务 |
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| 十九、预备费 |
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| 二十、国债还本付息支出 |
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| 二十一、其他支出 |
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| 本年支出合计 |
50.1866 |
42.6152 |
2.19 |
5.3814 |
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张家川县妇联2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位:万元 |
| 项目 |
本年预算数 |
| 合计 |
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| 1、因公出国(境)费用 |
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| 2、公务接待费 |
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| 3、公务用车费 |
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| 其中:(1)公务用车运行维护费 |
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| (2)公务用车购置 |
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备注:本单位无接待费、无出国出境费,无公务用车购置费预算,本单位现有车辆0辆,公务用车运行维护费本年预算0万元,三公经费与往年持平,未增加。
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| 2016年政府性基金预算收支表 |
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| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 |
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一、文化体育与传媒支出 |
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| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
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国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 三、港口建设费收入 |
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二、社会保障和就业支出 |
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| 四、散装水泥专项资金收入 |
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大中型水库移民后期扶持基金支出 |
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| 五、新型墙体材料专项基金收入 |
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小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 六、新菜地开发建设基金收入 |
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三、节能环保支出 |
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| 七、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
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可再生能源电价附加收入安排的支出 |
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| 八、南水北调工程建设基金收入 |
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废弃电器电子产品处理基金支出 |
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| 九、城市公用事业附加收入 |
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四、城乡社区支出 |
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| 十、国有土地收益基金收入 |
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国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 十一、农业土地开发资金收入 |
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城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 十二、国有土地使用权出让收入 |
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 十三、大中型水库库区基金收入 |
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农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 十四、彩票公益金收入 |
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新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 十五、城市基础设施配套费收入 |
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城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 十六、小型水库移民扶助基金收入 |
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污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 十七、国家重大水利工程建设基金收入 |
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五、农林水支出 |
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| 十八、车辆通行费 |
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新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 十九、污水处理费收入 |
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大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出 |
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| 二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
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三峡水库库区基金支出 |
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| 二十一、其他政府性基金收入 |
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南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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六、交通运输支出 |
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铁路运输 |
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海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 |
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车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 |
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港口建设费及对应债务收入安排的支出 |
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铁路建设基金支出 |
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船舶油污损害赔偿基金支出 |
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民航发展基金支出 |
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七、资源勘探信息等支出 |
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散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
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新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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农网还贷资金支出 |
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八、商业服务业等支出 |
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旅游发展基金支出 |
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九、其他支出 |
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其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
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|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
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十、债务付息支出 |
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十一、债务发行费用支出 |
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| 收入合计 |
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支出合计 |
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| 转移性收入 |
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转移性支出 |
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| 政府性基金转移收入 |
|
政府性基金转移支付 |
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| 政府性基金补助收入 |
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政府性基金补助支出 |
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| 政府性基金上解收入 |
|
政府性基金上解支出 |
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| 上年结余收入 |
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调出资金 |
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| 调入资金 |
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年终结余 |
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| 其中:地方政府性基金调入专项收入 |
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地方政府专项债务还本支出 |
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| 地方政府专项债务收入 |
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| 地方政府专项债券转贷收入 |
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| 收入总计 |
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支出总计 |
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| 2016年政府性基金支出表 |
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单位:万元 |
| 项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 一、一般公共服务 |
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| 二、公共安全 |
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| 三、教育 |
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| 四、科学技术 |
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| 五、文化体育与传媒 |
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| 六、社会保障和就业 |
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| 七、医疗卫生 |
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| 八、节能环保 |
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| 九、城乡社区事务 |
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| 十、农林水事务 |
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| 十一、交通运输 |
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| 十二、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十三、商业服务业等事务 |
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| 十四、金融监管等事务支出 |
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| 十五、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十六、国土资源气象等事务 |
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| 十七、住房保障支出 |
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| 十八、粮油物资储备管理事务 |
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| 十九、预备费 |
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| 二十、国债还本付息支出 |
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|
| 二十一、其他支出 |
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| 本年支出合计 |
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