张家川县民族宗教局2016年部门预算情况说明
1. 一、单位主要职责
(一)贯彻国家、省、市、县民族宗教工作的方针政策、法律法规,制订全县民族宗教事务中长期发展规划和年度计划并组织实施;组织开展民族宗教政策、法律法规的宣传教育工作;监督检查民族宗教政策、法律法规的执行情况。
(二)指导监督有关民族区域自治法的贯彻实施,推进民族和宗教法制建设,协调处理涉及民族关系的重大事项,参与协调民族地区社会稳定和维护祖国统一工作;保障少数民族的合法权益;组织指导民族自治地方庆典活动,承办民族团结进步表彰活动。
(三)参与拟订民族地区国民经济和社会发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设;会同有关部门研究制定促进民族经济发展的优惠政策;参与民族渠道专项贴息贷款、项目资金的申请、分配和管理,会同有关部门做好对口、支援、扶贫工作。
(四)参与制定少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、新闻、出版的政策措施;协同有关部门承办社会事业具体事宜;负责管理少数民族语言文字工作,指导民族古籍的抢救、保护、收集、整理工作。
(五)会同有关部门负责全县清真食品生产、加工、经营的监督管理工作,保护清真食品生产、加工、经营者和消费者的合法权益。
(六)组织、协调全县民族问题、宗教状况的综合调查和理论调研,掌握动态,研究民族宗教工作发展趋势,向县委、县政府和上级主管部门提出政策性意见和建议。
(七)负责全县民族、宗教方面的统计工作,及时反馈民族宗教信息。
(八)依法履行宗教管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。
(九)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,协助宗教团体办好宗教院校,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和加强民族团结的自我教育,承担并办理宗教团体、宗教院校需由政府解决或协调的相关事宜。
(十)会同有关部门,负责依法申报审批宗教活动场所、处所的设立;依法管理和监督检查宗教活动;依法管理宗教教职人员,负责宗教教职人员的认定审查或备案工作。
(十一)负责宗教工作队伍和有关人员的培训工作;选拔推荐宗教界优秀人士进入各级组织任职;负责宗教书刊的审查工作。
(十二)负责宗教方面的外事归口管理工作,组织、指导有关部门和宗教界对外宗教交往活动,管理穆斯林朝觐工作,参与涉及宗教的对外宣传工作。
(十三)指导各乡镇依法履行宗教管理职责,防范利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。
(十四)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。
2、部门预算收支编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《张家川县财政局关于下达2016年部门预算的通知》(张财发〔2016〕16号)的规定,坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。
3、支出项目填报口径:
(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
(2)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.2016年预算公开表
(1)2016年部门收入总表
(2)2016年部门支出总表
(3)2016年部门一般支出总表
(4)2016年部门收支预算总表
(5)2016年一般公共预算支出表
(6)2016年一般公共预算基本支出表
(7)2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
(8)2016年政府性基金预算收支表
(9) 2016年政府性基金支出表
| 2016年部门收入总表 |
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| 收 入 |
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| 项 目 |
2016年预算 |
| 一、财政预算补助收入 |
205.62 |
| 二、纳入预算管理非税收入 |
0.00 |
| 行政事业性收费收入 |
0.00 |
| 罚没收入 |
0.00 |
| 政府性基金收入 |
0.00 |
| 专项收入 |
0.00 |
| 国有资本经营收入 |
0.00 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |
0.00 |
| 其他收入 |
0.00 |
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| 收 入 总 计 |
205.62 |
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| 部门支出总表 |
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单位:万元 |
| 部门及科目名称 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
| 合 计 |
基 本 支 出 |
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项目支出 |
| 小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
| 合计 |
205.62 |
205.62 |
162.55 |
8.39 |
34.68 |
|
|
| 201 |
170.94 |
170.94 |
162.55 |
8.39 |
|
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| 20123 |
170.94 |
170.94 |
162.55 |
8.39 |
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| 2012301 |
170.94 |
170.94 |
162.55 |
8.39 |
|
|
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| 208 |
34.68 |
34.68 |
|
|
34.68 |
|
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| 20805 |
34.68 |
34.68 |
|
|
34.68 |
|
|
| 2080501 |
34.68 |
34.68 |
|
|
34.68 |
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| 一般公共预算部门基本支出总表 |
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单位:万元 |
| 部门及科目名称 |
一般公共预算支出 |
| 合 计 |
基 本 支 出 |
|
|
|
| 小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
| 合计 |
205.62 |
205.62 |
162.55 |
8.39 |
34.68 |
| 201 |
170.94 |
170.94 |
162.55 |
8.39 |
|
| 20123 |
170.94 |
170.94 |
162.55 |
8.39 |
|
| 2012301 |
170.94 |
170.94 |
162.55 |
8.39 |
|
| 208 |
34.68 |
34.68 |
|
|
34.68 |
| 20805 |
34.68 |
34.68 |
|
|
34.68 |
| 2080501 |
34.68 |
34.68 |
|
|
34.68 |
| |
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| 张家川县民族宗教局2016年部门收支预算总表 |
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单位:万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
205.6 |
一、一般公共服务 |
171 |
| 二、事业收入 |
|
二、公共安全 |
|
| 三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
|
| 四、其他收入 |
|
四、科学技术 |
|
| |
|
五、文化体育与传媒 |
|
| |
|
六、社会保障和就业 |
34.6 |
| |
|
七、医疗卫生 |
|
| |
|
八、节能环保 |
|
| |
|
九、城乡社区事务 |
|
| |
|
十、农林水事务 |
|
| |
|
十一、交通运输 |
|
| |
|
十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
| |
|
十三、商业服务业等事务 |
|
| |
|
十四、金融监管等事务支出 |
|
| |
|
十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
| |
|
十六、国土资源气象等事务 |
|
| |
|
十七、住房保障支出 |
|
| |
|
十八、粮油物资储备管理事务 |
|
| |
|
十九、预备费 |
|
| |
|
二十、国债还本付息支出 |
|
| |
|
二十一、其他支出 |
|
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| 本年收入合计 |
205.6 |
本年支出合计 |
205.6 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
年末结转和结余结转 |
|
| 上年结转和结余 |
|
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| 收入总计 |
205.6 |
支出总计 |
205.6 |
| 张家川县民族宗教局2016年一般公共预算支出表 |
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单位:万元 |
| 项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 一、一般公共服务 |
171 |
171 |
|
|
| 二、公共安全 |
|
|
|
|
| 三、教育 |
|
|
|
|
| 四、科学技术 |
|
|
|
|
| 五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
| 六、社会保障和就业 |
34.6 |
34.6 |
|
|
| 七、医疗卫生 |
|
|
|
|
| 八、节能环保 |
|
|
|
|
| 九、城乡社区事务 |
|
|
|
|
| 十、农林水事务 |
|
|
|
|
| 十一、交通运输 |
|
|
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|
| 十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
| 十三、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
| 十四、金融监管等事务支出 |
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|
| 十五、地震灾后恢复重建支出 |
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|
| 十六、国土资源气象等事务 |
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|
| 十七、住房保障支出 |
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|
| 十八、粮油物资储备管理事务 |
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|
| 十九、预备费 |
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|
| 二十、国债还本付息支出 |
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|
| 二十一、其他支出 |
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| 本年支出合计 |
205.6 |
205.6 |
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| 张家川县民族宗教局2016年一般公共预算基本支出表 |
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单位:万元 |
| 项 目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
备注 |
| 一、一般公共服务 |
171.0 |
162.6 |
8.4 |
|
|
| 二、公共安全 |
|
|
|
|
|
| 三、教育 |
|
|
|
|
|
| 四、科学技术 |
|
|
|
|
|
| 五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
| 六、社会保障和就业 |
34.6 |
|
|
34.6 |
|
| 七、医疗卫生 |
|
|
|
|
|
| 八、节能环保 |
|
|
|
|
|
| 九、城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
| 十、农林水事务 |
|
|
|
|
|
| 十一、交通运输 |
|
|
|
|
|
| 十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
| 十三、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
| 十四、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
| 十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
|
| 十六、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
| 十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
| 十八、粮油物资储备管理事务 |
|
|
|
|
|
| 十九、预备费 |
|
|
|
|
|
| 二十、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
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|
| 本年支出合计 |
205.6 |
162.6 |
8.4 |
34.6 |
|
| 张家川县民族宗教局2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位:万元 |
| 项目 |
本年预算数 |
| 合计 |
0.5 |
| 1、因公出国(境)费用 |
|
| 2、公务接待费 |
|
| 3、公务用车费 |
0.5 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 |
0.5 |
| (2)公务用车购置 |
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备注:本单位无接待费、无出国出境费,无公务用车购置费预算,本单位现有车辆1辆,公务用车运行维护费本年预算0.5万元,三公经费与往年持平,未增加。
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