张家川县委政法委基本情况
一、部门职能
1、认真贯彻落实党对政法工作的方针、政策和县委的工作部署、指导、协调政法各部门的思想和行动,对全县政法工作做出安排部署,并及时督促抓好落实。
2、加强党对政法工作的领导,根据政法工作中出现的新情况、新问题,深入开展调查研究及时组织召开政法委员会议讨论研究,作出阶段性的工作安排,重大问题及时向县委、县政府请示汇报,并组织实施,当好县委、县政府的参谋和助手。
3、按照县委、县政府的安排部署认真组织、协调、指导各有关部门抓好政法综治工作各项措施的落实,全力维护全县社会稳定。
4、检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施;指导、协调政法各部门的工作,支持和监督政法各部门依法行使职权,督促推动大要案件的查处工作,研究协调有争议的重大疑难案件。
5、研究加强政法队伍建设和领导班子建设,协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
6、负责处理有关政法工作方面的来信来访。及时协调督促政法各部门落实县委、县政府交办的各项工作任务。
二、机构情况
单位内设及挂靠7个办室,分别为办公室、综治办、维稳办、防范和处理邪教办、护路护线办、国安办,依法治县办
三、人员情况、
单位共有财政供养在职人员16人,其中行政人员9人,机关工勤1人,事业编制人员1人,退休人员5人。
四、2015年“三公”经费支出说明
“三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计 6.9万元,比2014年同口径“三公”经费支出 3.63万元增加3.27 万元,增加90%。其中:因公出国费用 0万元,出国组团数 0个,团员0 名。比上年增减 0 万元;本年度单位公务用车购置数及保有量为 2 辆,发生公务用车购置和运行费共计 5.7万元,其中 公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 5.7万元,比上年增加2.07 万元;增加主要原因是由于双联和精准扶贫下乡次数多,增加了车辆运行维护费用;公务接待费用 1.2万元,比上年增加1.2 万元,增加原因是接待上上级工作组10人10天,共100人次,增加了公务接待费用。
五、2015年决算公开表格| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 310.36 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 310.36 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 39.12 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 29.63 | ||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 310.36 | 本年支出合计 | 22 | 379.21 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 156.85 | 年末结转和结余 | 24 | 87.99 |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 467.21 | 合计 | 26 | 467.21 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 310.36 | 310.36 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 265.72 | 265.72 | ||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 9.50 | 9.50 | ||||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 8.0 | 8.0 | ||||||
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 248.70 | 248.70 | ||||||
| 2013601 | 行政运行 | 109.41 | 109.41 | ||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 139.29 | 139.29 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.52 | 7.52 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.52 | 7.52 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 15.0 | 15.0 | ||||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 15.0 | 15.0 | ||||||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 15.0 | 15.0 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.63 | 29.63 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 29.63 | 29.63 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.63 | 29.63 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 379.21 | 174.72 | 204.49 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 310.46 | 140.10 | 170.37 | ||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 8.0 | 8.0 | |||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 8.0 | 8.0 | |||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 211.68 | 127.57 | 84.11 | ||||
| 2013601 | 行政运行 | 105.75 | 105.75 | |||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 105.92 | 21.82 | 84.11 | ||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 90.79 | 12.53 | 78.26 | ||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90.79 | 12.53 | 78.26 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 39.12 | 50.0 | 34.12 | ||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 39.12 | 50.0 | 34.12 | ||||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 39.12 | 50.0 | 34.12 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.63 | 29.63 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 29.63 | 29.63 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.63 | 29.63 | |||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 310.36 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 310.46 | 310.46 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | 39.12 | 39.12 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 29.63 | 29.63 | |||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 310.36 | 本年支出合计 | 23 | 379.21 | 379.21 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 156.85 | 年末结转和结余 | 24 | 87.99 | 87.99 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 156.85 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 467.21 | 合计 | 28 | 467.21 | 467.21 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开05表 | |||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 379.21 | 174.72 | 204.49 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 310.46 | 140.10 | 170.37 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 80.0 | 80.0 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 80.0 | 80.0 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务 | ||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 211.67 | 127.57 | 84.11 | |
| 2013601 | 行政运行 | 105.75 | 105.75 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 105.92 | 21.82 | 84.11 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 90.79 | 12.53 | 78.26 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90.79 | 12.53 | 78.26 | |
| 204 | 公共安全支出 | 39.12 | 5.0 | 34.12 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 39.12 | 5.0 | 34.12 | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 39.12 | 5.0 | 34.12 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.63 | 29.63 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 29.63 | 29.63 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.63 | 29.63 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
| 公开06表 | |||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 81.12 | |||
| 30101 | 基本工资 | 21.20 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 44.67 | |||
| 30103 | 奖金 | 15.24 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 45.03 | |||
| 30201 | 办公费 | 15.31 | |||
| 30207 | 邮电费 | 4.21 | |||
| 30211 | 差旅费 | 3.29 | |||
| 30215 | 会议费 | 12.36 | |||
| 30216 | 培训费 | 1.92 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 1.02 | |||
| 30226 | 劳务费 | 1.20 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.71 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.58 | |||
| 30302 | 退休费 | 29.63 | |||
| 30305 | 生活补助 | 18.50 | |||
| 30307 | 医疗费 | 4.45 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.70 | 1.02 | ||||||||||
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||


