| 一、部门职能 1、坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。 2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展,努力推进黄河三角洲高效生态经济区建设。 3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。 4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出解决处理的建议;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实,切实维护妇女儿童合法权益。 5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。 6、加强与社会各界妇女的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作,增进了解和友谊。 7、加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。 8、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。 9、承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。 二、机构编制及人员 本单位在职人数7人 三、财务分析 1.收入支出结构分析 (1)本年收入共计718,220.00元,其中财政拨款718,220.00元 (2)本年支出636,693.00元,在人员经费支出中其中459,371.00元。行政退休费支出54,699.00元。 2.资产负债情况分析 年初固定资产、年末固定资产总值一致。 四、三公经费情况 2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计 0万元,比2014年同口径“三公”经费支出 0万元增减0 万元,增减0%。其中:因公出国费用0 万元,出国组团数0 个,团员0 名。比上年增减 0 万元,增减主要原因是;本年度单位公务用车购置数及保有量为0 辆,发生公务用车购置和运行费共计 0万元,其中 公务用车购置费0 万元,公务用车运行费0 万元,比上年增减0 万元,增减主要原因是;公务接待费用 万元,比上年增减 0万元,增减主要原因是 五、2015年部门决算公开报表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 | ||||||
| 部门:张家川县妇联 | 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 71.8220 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 56.0094 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | |||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | |||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | |||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | |||
| 7 | 七、… | 20 | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 5.4699 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 22 | 61.4793 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | |||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | 10.3427 | ||
| 12 | 25 | |||||
| 合计 | 13 | 71.8220 | 合计 | 26 | 71.8220 | |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门: | 张家川县妇联 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 71.8220 | 71.8220 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 66.3521 | 66.3521 | |||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 66.3521 | 66.3521 | |||||||
| 2012901 | 行政运行 | 48.1271 | 48.1271 | |||||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.0000 | 2.0000 | |||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 16.2250 | 16.2250 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.4699 | 5.4699 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.4699 | 5.4699 | |||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.4699 | 5.4699 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门: | 张家川县妇联 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 61.4793 | 51.4070 | 10.0723 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 56.0094 | 45.9371 | 10.0723 | |||||
| 20129 | 群众团体事务 | 56.0094 | 45.9371 | 10.0723 | |||||
| 2012901 | 行政运行 | 45.9371 | 45.9371 | ||||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.0000 | 2.0000 | ||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.0723 | 8.0723 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.4699 | 5.4699 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.4699 | 5.4699 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.4699 | 5.4699 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门:张家川县妇联 | 单位:万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 71.8220 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 56.0094 | 56.0094 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | |||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | ||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | ||||||
| 7 | 七、…… | 21 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 5.4699 | 5.4699 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 71.8220 | 本年支出合计 | 23 | 61.4793 | 61.4793 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | 10.3427 | 10.3427 | |||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||
| 13 | 27 | |||||||
| 合计 | 14 | 71.8220 | 合计 | 28 | 71.8220 | 71.8220 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门: | 张家川县妇联 | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 71.8220 | 53.5970 | 18.2250 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 66.3521 | 48.1271 | 18.2250 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 66.3521 | 48.1271 | 18.2250 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 48.1271 | 48.1271 | |||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.0000 | 2.0000 | |||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 16.2250 | 16.2250 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.4699 | 5.4699 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.4699 | 5.4699 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.4699 | 5.4699 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
| 公开:05表 | |||||||||||||
| 部门: | 张家川县妇联 | 单位:万元 | |||||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 合计 | 61.4793 | 51.4070 | 10.0723 | 2.1900 | 8.1527 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 56.0094 | 45.9371 | 10.0723 | 2.1900 | 8.1527 | |||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 56.0094 | 45.9371 | 10.0723 | 2.1900 | 8.1527 | |||||||
| 2012901 | 行政运行 | 45.9371 | 45.9371 | 2.1900 | |||||||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.0000 | 2.0000 | ||||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.0723 | 8.0723 | 8.1527 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.4699 | 5.4699 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.4699 | 5.4699 | ||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.4699 | 5.4699 | ||||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门: | 张家川县妇联 | 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 合计 | ||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 43.7471 | ||||||
| 30101 | 基本工资 | 13.7811 | ||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 27.4684 | ||||||
| 30103 | 奖金 | 2.4976 | ||||||
| 302 | 商品和服务支出 | |||||||
| 30201 | 办公费 | |||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.4699 | ||||||
| 30302 | 退休费 | 5.4699 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||


