根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神,现将地震局2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:
- 单位主要职责
(二)负责建立地震监测预报工作体系,按照国家、省市地震监测台网(站)建设规划,负责全县地震台网(站)及信息系统的规划建设,实现资源共享;制定全县地震监测预报方案并组织实施,指导全县地震监测台网(站)和群测群防工作;负责提出地震预报意见。
(三)负责抗震设防要求和地震安全性评价工作,按职责权限审定地震安全性评价结果,监督管理一般工业与民用建设工程抗震设防要求工作;承担保护地震监测设施和地震观测环境的责任;指导农村地震安居工程建设。
(四)拟订全县地震应急预案并监督实施。
(五)会同有关部门开展防震减灾知识的宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。
(六)承担县防震减灾工作领导小组日常具体工作,负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估,参与制定地震灾区重建规划。
(七)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系,开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发,指导地震救援队伍的业务培训和演练,协助有关部门建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。
(八)推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用,指导和管理与防震减灾事业有关的学会工作。
(九)指导乡镇防震减灾工作。
(十)承办县委、县政府和市地震局交办的其他事项。
二、单位构成及人员情况
根据上述职责,县地震局设2个内设机构:
(一)办公室。
组织协调机关政务工作,负责重要决定事项和领导指示、批示的贯彻落实情况的监督、检查;承办人事、秘书、会议、文电、信息、信访、保密、保卫、财务、精神文明、计划生育、社会治安综合治理、车辆管理等工作。
(二)震害防御和宣传教育股。
承担监督管理各类建设工程地震安全性评价和抗震设防要求工作;承办全县地震应急和本辖区内地震灾害预测工作,承办县防震减灾工作领导小组办公室的工作。承办乡镇地震业务培训和地震群测群防工作;承办地震监测设施和地震观测环境的监督管理。
人员编制:县地震局事业编制7名,其中:局长1名、副局长1名。
三、2015年部门决算收支情况:
2015年部门决算收入是90.13212万元,支出是91.050535万元。
四、2015年“三公”经费支出说明:
“三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计0 万元,比2014年同口径“三公”经费支出0 万元增减 0万元,增减%。其中:因公出国费用0 万元,出国组团数0 个,团员 0名。比上年增减 0 万元;本年度单位公务用车购置数及保有量为0 辆,发生公务用车购置和运行费共计0 万元,其中 公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元,比上年增减 0 万元;公务接待费用0 万元,比上年增减 0万元,
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 90.13 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 4.24 | |
| 三、事业收入 | 3 | 三、国土海洋气象等支出 | 16 | 84.81 | |
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 22 | 91.05 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 2 | 年末结转和结余 | 24 | 1.08 |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 92.13 | 合计 | 26 | 92.13 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 90.13 | 90.13 | ||||||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 85.89 | 85.89 | |||||||
| 22004 | 地震事务 | 85.89 | 85.89 | |||||||
| 2200401 | 行政运行 | 85.89 | 85.89 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.24 | 4.24 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.24 | 4.24 | |||||||
| 280502 | 事业单位离退休 | 4.24 | 4.24 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 91.05 | 91.05 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2 | 2 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2 | 2 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2 | 2 | ||||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 84.81 | 84.81 | ||||||
| 22004 | 地震事务 | 84.81 | 84.81 | ||||||
| 2200401 | 行政运行 | 84.81 | 84.81 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.24 | 4.24 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.24 | 4.24 | ||||||
| 280502 | 事业单位离退休 | 4.24 | 4.24 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 90.13 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2 | 2 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 4.24 | 4.24 | ||
| 3 | 三、国土海洋气象等支出 | 17 | 84.81 | 84.81 | |||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 90.13 | 本年支出合计 | 23 | 91.05 | 91.05 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2 | 年末结转和结余 | 24 | 1.08 | 1.08 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 2 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 92.13 | 合计 | 28 | 92.13 | 92.13 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 91.05 | 91.05 | ||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 84.81 | 84.81 | |||
| 22004 | 地震事务 | 84.81 | 84.81 | |||
| 2200401 | 行政运行 | 84.81 | 84.81 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.24 | 4.24 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.24 | 4.24 | |||
| 280502 | 事业单位离退休 | 4.24 | 4.24 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2 | 2 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2 | 2 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2 | 2 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 91.05 | 89.05 | 2 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2 | 2 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2 | 2 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2 | 2 | |||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 84.81 | 84.81 | |||
| 22004 | 地震事务 | 84.81 | 84.81 | |||
| 2200401 | 行政运行 | 84.81 | 84.81 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.24 | 4.24 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.24 | 4.24 | |||
| 280502 | 事业单位离退休 | 4.24 | 4.24 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||


