张家川县委老干部工作局2015年部门决算公开
根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神,现将张家川县委老干部工作局2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:
一、单位主要职责:
一是宣传贯彻党的老干部工作方针、政策和有关规定,了解掌握全县老干部工作情况,研究和制定有关老干部工作的制度和办法,指导、检查全县老干部工作开展情况和政策执行情况。
二是负责落实全县离休干部政治待遇,组织和协调老干部参加重要会议,听取有关报告及参观考察。
三是组织和引导离休干部发挥作用,送阅或传达重要文件精神,深入一些机关、企业和学校开展传统教育、法制教育等关心教育下一代工作、为培养社会主义“四有”新人服务。
四是加强对离休干部的思想、政治工作,以党总支、党支部建设为核心,坚持喝完善“三会一课”制度和党员联系非党老干部制度,不断加强老干部思想政治建设。
五是接待处理老干部及遗属的来信来访,帮助解决实际问题,妥善处理一些老干部的历史遗留问题。
六是加强离休干部离休费、医药费管理和发放。严格按照政策规定调整好离休干部工资及护理费、交通费,遗属生活补助费;注意做好老干部医疗保健工作;按政策和习俗,认真办理老干部逝世事宜。
七是从业务上指导和管理老干部活动中心的工作,规范老干部文明、健康、有序的活动方式。
八是监督管理老年大学日常工作。
九是完成县委和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、单位构成及人员情况
1、机构情况及增减变动原因
2015年末有机构数是1个,为全额预算拨款的行政单位,和去年相比,没有变化。
根据有关规定,不设内设机构。挂张家川县关心下一代工作委员会办公室牌子。
2、人员情况及增减变动原因
2015年末共有财政供养人数7人,全为在职人员。其中行政人员5人;事业编制人员2人,与上年相比,增加1人。离休人员23人,退休人员6人,与上年相同;遗属抚养人员18人,相比去年减少3名。
三、2015年度决算收支情况:
2015年全年总收入399万元。其中:财政拨款收入为:378.19万元,年初结转结余为:20.81万元。全年总支出378.89万元,本年结余20.11万元。
四、“三公经费”支出说明:
2015年我局没有因公出国(境)情况,现有车辆1辆,支出公务用车运行维护费1.36万元。年支出公务接待费0.98万元,“三公”经费支出较2015年大幅较少。
五、2015年决算公开表格
(一)2015年部门收支决算总表(详见附表)
(二)2015年部门收入决算表(详见附表)
(三)2015年部门支出决算表(详见附表)
(三)2015年部门财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
(三)2015年部门一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
(三)2015年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (详见附表)
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:老干部局 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 378.19 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 101.11 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 262.18 | ||
| 8 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 15.60 | ||
| 本年收入合计 | 9 | 378.19 | 本年支出合计 | 22 | 378.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 20.81 | 年末结转和结余 | 24 | 20.11 |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 399 | 合计 | 26 | 399 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门: | 老干部局 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 378.19 | 378.19 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 101.01 | 101.01 | |||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 85.81 | 85.81 | |||||||
| 2013601 | 行政运行 | 85.81 | 85.81 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.2 | 15.2 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.2 | 15.2 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 262.18 | 262.18 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 262.18 | 262.18 | |||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 262.18 | 262.18 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 21005 | 医疗保障 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门: | 老干部局 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 378.89 | 378.89 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 101.11 | 101.11 | ||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 86.91 | 86.91 | ||||||
| 2013601 | 行政运行 | 86.21 | 86.21 | ||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.70 | 0.70 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.20 | 14.20 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.20 | 14.20 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 262.18 | 262.18 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 262.18 | 262.18 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位退休 | 262.18 | 262.18 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.60 | 15.60 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 15.60 | 15.60 | ||||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 15.60 | 15.60 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:老干部局 | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 378.19 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 101.11 | 101.11 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 262.18 | 262.18 | |||
| 8 | 八、医疗卫生和计划生育支出 | 22 | 15.60 | 15.60 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 378.19 | 本年支出合计 | 23 | 378.89 | 378.89 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 20.81 | 年末结转和结余 | 24 | 20.11 | 20.11 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 20.81 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 399.00 | 合计 | 28 | 399.00 | 399.00 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门: | 老干部局 | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 378.89 | 378.89 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 101.11 | 101.11 | |||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 86.91 | 86.91 | |||
| 2013601 | 行政运行 | 86.91 | 86.91 | |||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.70 | 0.70 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.20 | 14.20 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.20 | 14.20 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 262.18 | 262.18 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 262.18 | 262.18 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 262.18 | 262.18 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.60 | 15.60 | |||
| 21005 | 医疗保障 | 15.60 | 15.60 | |||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 15.60 | 15.60 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||||||
| 部门: | 老干部局 | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 65.99 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 53.49 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 7.70 | ||||
| 30103 | 奖金 | 4.80 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 24.37 | ||||
| 30201 | 办公费 | 8.84 | ||||
| 30202 | 印刷费 | 9.00 | ||||
| 30204 | 手续费 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 1.22 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 1.26 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.98 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 1.71 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.36 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 288.53 | ||||
| 30301 | 离休费 | 189.69 | ||||
| 30302 | 退休费 | 28.78 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 70.06 | ||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门: | 老干部局 | 单位:万元 | |||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0.5 | 2.34 | 1.36 | 0.98 | ||||||
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||


