2015年县信访局部门决算批复表
部门决算说明
一、单位主要职责
(一) 负责处理县内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电,接待来访。
(二) 负责向县委、县政府及县委办、政府办反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针、政策和法律法规的建议。
(三) 承担督促检查领导同志有关批示件落实情况的责任,拟订信访督查制度并组织实施,承办县委、县政府领导同志交办信访事项的落实,向乡镇和部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
(四) 承担协调处理群众集体上访和非正常上访的责任,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
(五) 综合协调指导全县信访工作,起草有关信访工作的方针、政策和法律、法规草案,推动全县关于信访工作决策部署的贯彻落实,总结推广各乡镇、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
(六) 制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立和完善信访信息汇集分析机制,指导信访信息系统建设和应用。
(七) 承担处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。
(八)完成县委、县政府和上级部门交办的其它任务。
二、单位构成及人员情况
张家川县信访局为全额预算拨款的正科级参照公务员管理单位,单位内设3个股室,分别为办公室、信访接待股、案件督办股,内设机构和去年数量一样。
2015年末共有财政供养人数10人,全为在职人员。编制部门核定人员编制数10名,实际在职人员10名。
三、2015年部门收支情况
我局本年度实际收到的一般预算财政拨款收入967701元,其中国库集中支付帐户967701元,财政部门拨款对账967701元;上年度结余96979.8元;工资统发户拨入722601元;信访事务30000元;其他一般公共服务支出82100元,本年度结余15014.78元,对帐相符。2015年末有机构数是1个,为全额预算拨款的行政单位,和去年相比,没有变化。
2015年末单位资产总值142134.78元,负债总值为142134.78元。在资产总值中,流动资产为15014.78元,占10.6%,固定资产127120元,占89.4%。
四、2015年“三公”经费支出情况
“三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计0 万元,比2014年同口径“三公”经费支出 0 万元减少 0万元,减少0%。其中:因公出国费用 0万元,出国组团数0 个,团员0 名。比上年增减 0万元;本年度单位公务用车购置数及保有量为 0 辆,发生公务用车购置和运行费共计 0万元,其中 公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元,比上年减少 0万元;公务接待费用 0万元,比上年减少 0 万元。
| 收入支出决算总表 |
| |
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公开01表 |
| 部门:张家川县信访局 |
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|
单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
96.7701 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
104.966602 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
| |
7 |
|
…… |
20 |
|
| |
8 |
|
|
21 |
|
| 本年收入合计 |
9 |
96.7701 |
本年支出合计 |
22 |
104.966602 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
| 年初结转和结余 |
11 |
9.69798 |
年末结转和结余 |
24 |
1.501478 |
| |
12 |
|
|
25 |
|
| 合计 |
13 |
106.46808 |
合计 |
26 |
106.46808 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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收入决算表
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公开02表 |
|
| 部门:张家川县信访局 |
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|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
96.7701 |
96.7701 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
96.7701 |
96.7701 |
|
|
|
|
|
|
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
88.5601 |
88.5601 |
|
|
|
|
|
|
| 2010301 |
行政运行 |
64.042 |
64.042 |
|
|
|
|
|
|
| 2010308 |
信访事务 |
24.5181 |
24.5181 |
|
|
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
|
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|
|
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
| 支出决算表 |
|
| |
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公开03表 |
|
| 部门: |
张家川县信访局 |
|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
104.966602 |
101.566602 |
3.4 |
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
104.966602 |
101.566602 |
3.4 |
|
|
|
|
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
98.25808 |
94.85808 |
3.4 |
|
|
|
|
| 2010301 |
行政运行 |
64.0835 |
64.0835 |
|
|
|
|
|
| 2010308 |
信访事务 |
28.3981 |
24.9981 |
3.4 |
|
|
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出 |
5.77648 |
5.77648 |
|
|
|
|
|
| 20199 |
|
其他一般公共服务支出 |
6.708522 |
6.708522 |
|
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.708622 |
6.708622 |
|
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
| |
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| 财政拨款收入支出决算总表 |
| |
|
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|
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|
公开04表 |
| 部门: |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
96.7701 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
104.966602 |
104.966602 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
| |
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
| |
8 |
|
|
22 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
9 |
96.7701 |
本年支出合计 |
23 |
104.966602 |
104.966602 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
9.69798 |
年末结转和结余 |
24 |
1.501478 |
1.501478 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
9.69798 |
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
106.46808 |
合计 |
28 |
106.46808 |
106.46808 |
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |
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|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| |
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|
公开05表 |
|
| 部门: |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
104.966602 |
101.566602 |
3.4 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
104.966602 |
101.566602 |
3.4 |
|
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
98.25808 |
94.85808 |
3.4 |
|
| 2010301 |
行政运行 |
64.0835 |
64.0835 |
|
|
| 2010308 |
信访事务 |
28.3981 |
24.9981 |
3.4 |
|
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
5.77648 |
5.77648 |
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.708522 |
6.708522 |
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.708522 |
6.708522 |
|
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
公开06表 |
|
| 部门: |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
101.566602 |
71.8601 |
29.706502 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
101.566602 |
71.8601 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
22.7785 |
22.7785 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
367,314.00 |
36.7314 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
123,502.00 |
12.3502 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
29.706502 |
|
29.706502 |
|
| 30201 |
办公费 |
11.408522 |
|
11.408522 |
|
| 30202 |
印刷费 |
0.48 |
|
0.48 |
|
| 30205 |
水费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
| 30207 |
邮电费 |
2.0415 |
|
2.0415 |
|
|
| 30211 |
差旅费 |
11.12648 |
|
11.12648 |
|
|
| 30214 |
租赁费 |
0.867 |
|
0.867 |
|
|
| 30215 |
会议费 |
1.53 |
|
1.53 |
|
|
| 30216 |
培训费 |
2.003 |
|
2.003 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
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|
|
公开08表 |
|
| 部门: |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
| 项 目 |
年初结转 和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|