中共张家川县委宣传部2015年部门决算公开-张家川回族自治县人民政府
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中共张家川县委宣传部2015年部门决算公开
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 索引号:xrmzf/2023-00295 时间:2016-08-22 00:00:00 来源:  作者:
 

中共张家川县委宣传部2015年度部门决算及
“三公”经费信息公开情况
 
根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神,现将张家川县委宣传部2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:
    一、单位主要职责
根据党在各时期的路线、方针、政策,按照县委部署,制定全县宣传思想工作和精神文明建设的长远规划及阶段性工作计划,并负责组织实施。负责政治理论教育、党员干部理论培训、精神文明建设、对外宣传、舆论引导监管、党员教育、国防教育等工作,统管全县教育、文化、卫生、广播电视、计划生育、科技、体育等各项社会文化事业,抓好各级各类党报、党刊的发行工作,完成县委和上级宣传部门交办的其它各项工作任务。    
二、单位构成及人员情况
县委宣传部为全额预算拨款的正科级行政单位,内设县委对外宣传办公室(张家川县人民政府新闻办公室、张家川县互联网信息办公室、张家川县新闻中心)、精神文明办公室、宣传报道组、理论教育组。核定29名,其中:行政编制12名,机关工勤1名,事业编制16名。现有在职人员23人,其中行政人员9人,机关工勤1人,事业编制人员14人。
    三、2015年度部门决算收支情况
2015年收入总额2993267元,全为财政拨款收入,支出总额2714417元,其中基本支出和项目支出分别为2292817元、421600元,分别占本年支出总额为84.5%、15.5%。
    四、2015年“三公”经费支出说明

“三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计  8.32万元,比2014年同口径“三公”经费支出4.2  万元增加 4.12 万元,增加98%。其中:因公出国费用 0万元,出国组团数0 个,团员 0名。比上年增减 0 万元;本年度单位公务用车购置数及保有量为  1辆,发生公务用车购置和运行费共计 5.46万元,其中 公务用车购置费0 万元,公务用车运行费5.46 万元,比上年增加3.46  万元;增加主要原因是由于双联和精准扶贫下乡检查较多,增加了车辆运行维护费用;公务接待费用 2.86万元,与上年持平。
 

    五、2015年决算公开表格
   (一)2015年部门收支决算总表(详见附表)
   (二)2015年部门支出决算明细表(详见附表)
   (三)2015年“三公”经费决算情况表(详见附表)

收入支出决算总表
          公开01表
部门:         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 299.3267 一、一般公共服务支出 14 271.4417
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 299.3267  本年支出合计 22 271.4417
  用事业基金弥补收支差额 10              结余分配 23  
  年初结转和结余 11 27.1789        年末结转和结余 24 55.0639
  12     25  
合计 13 326.5056 合计 26  326.5056
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

收入决算表  
                  公开02表  
部门:               单位:万元  
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 299.3267 299.3267            
201 一般公共服务支出 299.3267 299.3267            
20133 宣传事务 282.1667 282.1667            
2013301   行政运行 180.9667 180.9667            
2013399   其他宣传事务支出 101.2000 101.2000            
20199 其他一般公共事务支出 17.1600 17.1600            
2019999   其他一般公共事务支出 17.1600 17.1600            
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  

 
 
 

支出决算表  
                公开03表  
部门:               单位:万元  
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 271.4417 229.2817 42.1600        
201 一般公共服务支出 271.4417 229.2817 42.1600        
20133 宣传事务 229.2817 229.2817          
2013301   行政运行 180.9667 180.9667          
2013399   其他宣传事务支出 48.3150 48.3150          
20199 其他一般公共事务支出 42.1600 229.2817 42.1600        
2019999   其他一般公共事务支出 42.1600   42.1600        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  

 
 
 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 299.3267 一、一般公共服务支出 15 271.4417 271.4417  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 299.3267 本年支出合计 23 271.4417 271.4417  
年初财政拨款结转和结余 10 27.1789 年末结转和结余 24 55.0639 55.0639  
      一般公共预算财政拨款 11 27.1789   25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 326.5056 合计 28 326.5056 326.5056  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
                 

 
 
 

一般公共预算财政拨款支出决算表  
          公开05表  
部门:       单位:万元  
项    目 本年支出合计 基本支出  项目支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 299.3267 282.1667 17.1600  
201 一般公共服务支出 299.3267 282.1667 17.1600  
20133 宣传事务 282.1667 282.1667    
2013301   行政运行 180.9667 180.9667    
2013399   其他宣传事务支出 101.2000 101.2000    
20199 其他一般公共事务支出 17.1600   17.1600  
2019999   其他一般公共事务支出 17.1600   17.1600  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 

          公开06表  
部门:       单位:万元  
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费  
经济分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计     150.0567    
301 工资福利支出   150.0567    
30101   基本工资   59.4177    
30102   津贴补贴   72.7900    
30103   奖金   17.7110    
30104   社会保障缴费   0.1380    
302 商品和服务支出     79.2250  
30101   办公费     49.4018  
30102   印刷费     6.6520  
30104   手续费     0.0532  
30105   水费     0.0623  
30106   电费     0.2650  
30107   邮电费     1.8750  
30108   取暖费     0.3392  
30211   差旅费     3.9506  
30213   维护(修)费     0.4350  
30215   会议费     3.5733  
30216   培训费     1.8926  
30217   公务接待费     2.8650  
30226   劳务费     2.4000  
30231   公务用车运行维护费     5.4600  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  

 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:                     单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
         1    8.32    5.46    5.46  2.86
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    
                公开08表  
部门:             单位:万元  
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余    
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出    
   
   
栏次 1 2 3 4 5 6    
合计 27.1789 299.3267 271.4417 229.2817 42.16 55.0639    
201 一般公共服务支出 27.1789 299.3267 271.4417 229.2817 42.16 55.0639    
20133 宣传事务 2.1789 282.667 229.2817 229.2817   55.0639    
2013301   行政运行   180.9667 180.9667 180.9667        
2013399   其他宣传事务支出 2.1789 101.2 48.315 48.315   55.0639    
20199 其他一般公共事务支出 25 17.16     42.16      
2019999   其他一般公共事务支出 25 17.16     42.16      
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。    
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

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