中共张家川县委宣传部2015年度部门决算及
“三公”经费信息公开情况
根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神,现将张家川县委宣传部2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:
一、单位主要职责
根据党在各时期的路线、方针、政策,按照县委部署,制定全县宣传思想工作和精神文明建设的长远规划及阶段性工作计划,并负责组织实施。负责政治理论教育、党员干部理论培训、精神文明建设、对外宣传、舆论引导监管、党员教育、国防教育等工作,统管全县教育、文化、卫生、广播电视、计划生育、科技、体育等各项社会文化事业,抓好各级各类党报、党刊的发行工作,完成县委和上级宣传部门交办的其它各项工作任务。
二、单位构成及人员情况
县委宣传部为全额预算拨款的正科级行政单位,内设县委对外宣传办公室(张家川县人民政府新闻办公室、张家川县互联网信息办公室、张家川县新闻中心)、精神文明办公室、宣传报道组、理论教育组。核定29名,其中:行政编制12名,机关工勤1名,事业编制16名。现有在职人员23人,其中行政人员9人,机关工勤1人,事业编制人员14人。
三、2015年度部门决算收支情况
2015年收入总额2993267元,全为财政拨款收入,支出总额2714417元,其中基本支出和项目支出分别为2292817元、421600元,分别占本年支出总额为84.5%、15.5%。
四、2015年“三公”经费支出说明
五、2015年决算公开表格
(一)2015年部门收支决算总表(详见附表)
(二)2015年部门支出决算明细表(详见附表)
(三)2015年“三公”经费决算情况表(详见附表)
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 299.3267 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 271.4417 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 299.3267 | 本年支出合计 | 22 | 271.4417 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 27.1789 | 年末结转和结余 | 24 | 55.0639 |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 326.5056 | 合计 | 26 | 326.5056 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 299.3267 | 299.3267 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 299.3267 | 299.3267 | |||||||
| 20133 | 宣传事务 | 282.1667 | 282.1667 | |||||||
| 2013301 | 行政运行 | 180.9667 | 180.9667 | |||||||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 101.2000 | 101.2000 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共事务支出 | 17.1600 | 17.1600 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共事务支出 | 17.1600 | 17.1600 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 271.4417 | 229.2817 | 42.1600 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 271.4417 | 229.2817 | 42.1600 | |||||
| 20133 | 宣传事务 | 229.2817 | 229.2817 | ||||||
| 2013301 | 行政运行 | 180.9667 | 180.9667 | ||||||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 48.3150 | 48.3150 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共事务支出 | 42.1600 | 229.2817 | 42.1600 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共事务支出 | 42.1600 | 42.1600 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 299.3267 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 271.4417 | 271.4417 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | |||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | ||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | ||||||
| 7 | …… | 21 | ||||||
| 8 | 22 | |||||||
| 本年收入合计 | 9 | 299.3267 | 本年支出合计 | 23 | 271.4417 | 271.4417 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 27.1789 | 年末结转和结余 | 24 | 55.0639 | 55.0639 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 27.1789 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||
| 13 | 27 | |||||||
| 合计 | 14 | 326.5056 | 合计 | 28 | 326.5056 | 326.5056 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 299.3267 | 282.1667 | 17.1600 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 299.3267 | 282.1667 | 17.1600 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 282.1667 | 282.1667 | |||
| 2013301 | 行政运行 | 180.9667 | 180.9667 | |||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 101.2000 | 101.2000 | |||
| 20199 | 其他一般公共事务支出 | 17.1600 | 17.1600 | |||
| 2019999 | 其他一般公共事务支出 | 17.1600 | 17.1600 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 150.0567 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 150.0567 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 59.4177 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 72.7900 | ||||
| 30103 | 奖金 | 17.7110 | ||||
| 30104 | 社会保障缴费 | 0.1380 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 79.2250 | ||||
| 30101 | 办公费 | 49.4018 | ||||
| 30102 | 印刷费 | 6.6520 | ||||
| 30104 | 手续费 | 0.0532 | ||||
| 30105 | 水费 | 0.0623 | ||||
| 30106 | 电费 | 0.2650 | ||||
| 30107 | 邮电费 | 1.8750 | ||||
| 30108 | 取暖费 | 0.3392 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 3.9506 | ||||
| 30213 | 维护(修)费 | 0.4350 | ||||
| 30215 | 会议费 | 3.5733 | ||||
| 30216 | 培训费 | 1.8926 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | 2.8650 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 2.4000 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.4600 | ||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 8.32 | 5.46 | 5.46 | 2.86 | |||||||
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 合计 | 27.1789 | 299.3267 | 271.4417 | 229.2817 | 42.16 | 55.0639 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.1789 | 299.3267 | 271.4417 | 229.2817 | 42.16 | 55.0639 | ||||||
| 20133 | 宣传事务 | 2.1789 | 282.667 | 229.2817 | 229.2817 | 55.0639 | |||||||
| 2013301 | 行政运行 | 180.9667 | 180.9667 | 180.9667 | |||||||||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.1789 | 101.2 | 48.315 | 48.315 | 55.0639 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共事务支出 | 25 | 17.16 | 42.16 | |||||||||
| 2019999 | 其他一般公共事务支出 | 25 | 17.16 | 42.16 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||


